| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 765,50 CZK | 116 060,50 CZK | 19 595,00 CZK | -4 300,00 CZK | 15 295,00 CZK | 116 060,50 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 1 941,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vávrová Vladimíra | 0000 | 915006 | Vávrová Vladimíra | ||
| 21.09.26 | 2 832,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA BRAUNER |
PLATBA 08-09/2026
|
0000915001 | 0000000099 | KAMILA BRAUNER | |
| 21.09.26 | 1 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Přikryl | 0000 | 915005 | David Přikryl | ||
| 17.09.26 | 1 930,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hirš David | 0000 | 915002 | Hirš David | ||
| 16.09.26 | 2 295,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Neubertova Katerina |
Uhrada predpisu
|
0000 | 915003 | 0 | Neubertova Katerina |
| 15.09.26 | 2 301,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Salaba Jakub | 0000 | 915007 | Salaba Jakub | ||
| 14.09.26 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA DODANE SLUZBY ZA 8/2026.
|
0308 | 260100116 | správa | ||
| 13.09.26 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6401459595 | spol.elektrina T10 | ||||
| 13.09.26 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6401457382 | spol.elektrina | ||||
| 11.09.26 | 1 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA ŠTEFLOVÁ | 915008 | VERONIKA ŠTEFLOVÁ | |||
| 10.09.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Goliášová Vendul |
Uhrada predpisu
|
0000 | 915009 | Ing.Goliášová Vendul | |
| 03.09.26 | 1 870,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fetko Andriana | 0000 | Fetko Andriana |