| Stav k: 09.06.26 | Stav k: 09.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 169,02 CZK | 122 967,75 CZK | 0,00 CZK | -33 201,27 CZK | -33 201,27 CZK | 122 967,75 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.26 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 21.06.26 | -22 726,27 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Pro forma invoice No. FPRO/000049/2
6
|
Lomatuell PRO | ||||
| 19.06.26 | -4 971,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta, Usti nad Labe, CZ, dne 17.6.2026, částka 4971.00 CZK
|
3862 | lekarna.cz - ošetřovací materiál, dezinfekce, masti, ... | |||
| 18.06.26 | -2 206,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D04, Teplice-Krupk, CZ, dne 17.6.2026, částka 2206.00 CZK
|
3862 | ARGOMED - zdravotní materiál (čtverce, dezinfekce, ..) | |||
| 16.06.26 | -3 098,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - dobirky, Ricany, CZ, dne 15.6.2026, částka 3098.00 CZK
|
3862 | lekarna.cz - ošetřovací a zdrav.materiál... |