| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 187,89 CZK | 45 936,55 CZK | 0,00 CZK | -192 251,34 CZK | -192 251,34 CZK | 45 936,55 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | -43 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Z920260003 STEBR S.R.O.
|
0308 | 920260003 | griloviste | ||
| 02.02.2026 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2026001 FUEGO BROS S.R.O
|
0308 | 2026001 | Nadace Via | ||
| 30.01.2026 | -70 003,34 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 7160 | Griloviste | ||||
| 29.01.2026 | -47 970,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCTUJEME VAM ZALOHU NA ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260800007 | Griloviste | ||
| 21.01.2026 | -13 291,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DATART QR PLATBA
|
4016313732 | DATART QR PLATBA | |||
| 20.01.2026 | -507,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Martina Ciklova, Komenskeho 149,, Cvrcovice, 69123, CZE, dne 19.1.2026, částka 507.00 CZK
|
2739 | Nákup: Martina Ciklova, Komenskeho 149,, Cvrcovice, 69123, CZE, dne 19.1.2026, částka 507.00 CZK | |||
| 19.01.2026 | -480,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Nestle Cesko, S.R.O., Mezi vodami 2035/31, Prague, 143 20, CZE, dne 19.1.2026, částka 480.00 CZK
|
2739 | Nákup: Nestle Cesko, S.R.O., Mezi vodami 2035/31, Prague, 143 20, CZE, dne 19.1.2026, částka 480.00 CZK |