| Stav k: 07.09.26 | Stav k: 07.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 622 914,24 CZK | 186 626,24 CZK | 22 533,00 CZK | -458 821,00 CZK | -436 288,00 CZK | 186 626,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Dvořáková |
Mari Dvořáková, podzimky
|
5112026 | Markéta Dvořáková | ||
| 06.10.26 | -24 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
podpora Dostupný skauting
|
42 | podpora Dostupný skauting | |||
| 06.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Návrat Jan |
Alžběta Návratová, podzimky
|
0000 | 5112026 | Návrat Jan | |
| 05.10.26 | 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 1512601188 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 05.10.26 | -325 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 90202602 | základna Týn záloha | ||||
| 04.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kubeček |
Klára Kubečková podzimky
|
5112026 | Jan Kubeček | ||
| 04.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Študentová |
Aneta Študentová podzimky
|
5112026 | Eva Študentová | ||
| 04.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA GAZDOŠOVÁ |
Klára GAZDOŠOVÁ, PODZIMKY
|
5112026 | PAVLA GAZDOŠOVÁ | ||
| 03.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA GAZDOŠOVÁ |
Veronika Gazdošová, podzimky
|
5112026 | PAVLA GAZDOŠOVÁ | ||
| 30.09.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Pohlídalová |
Dar na táborovou výbavu
|
Eliška Pohlídalová | |||
| 29.09.26 | -1 442,00 CZK | Bezhotovostní platba | 42 | cestovné | ||||
| 24.09.26 | -52,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, stredisko Vladi Tylsara Olomo
|
0558 | 6160280307 | 0000000000 | CENTROPOL ENERGY, A. | |
| 21.09.26 | 764,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Účet neexistuje. |
Vratka ze zrušeného účtu.č.000000-2337543093
|
0006 | 40 | Účet neexistuje. | |
| 20.09.26 | -6 332,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Katerina Novotna
|
0308 | 39 | Katerina Novotna | ||
| 20.09.26 | -764,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kovarikova
|
0308 | 40 | Kovarikova | ||
| 20.09.26 | -459,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sana Karel
|
0308 | 38 | Sana Karel | ||
| 20.09.26 | -7 047,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jakub Kouril (Cezar)
|
0308 | 41 | Jakub Kouril (Cezar) | ||
| 18.09.26 | -1 926,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1058923789 | kompas | ||||
| 18.09.26 | -710,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, stredisko Vladi Tylsara Olomo
|
0558 | 9178325000 | 0000000000 | CENTROPOL ENERGY, A. | |
| 18.09.26 | -1 210,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, stredisko Vladi Tylsara Olomo
|
0558 | 9181248000 | 0000000000 | CENTROPOL ENERGY, A. | |
| 18.09.26 | -1 420,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, stredisko Vladi Tylsara Olomo
|
0558 | 9311974000 | 0000000000 | CENTROPOL ENERGY, A. | |
| 18.09.26 | -2 370,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, stredisko Vladi Tylsara Olomo
|
0558 | 9180429000 | 0000000000 | CENTROPOL ENERGY, A. | |
| 18.09.26 | -4 720,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, stredisko Vladi Tylsara Olomo
|
0558 | 5041661000 | 0000000000 | CENTROPOL ENERGY, A. | |
| 16.09.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Benjamínci
|
37 | záloha Benjamínci | |||
| 16.09.26 | -18 776,00 CZK | Bezhotovostní platba | 35 | stř vybavení | ||||
| 16.09.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka úč popl Pampelišky
|
36 | vratka úč popl Pampelišky | |||
| 16.09.26 | -8 927,00 CZK | Bezhotovostní platba | 32 | benjamínci, skautky a stř | ||||
| 16.09.26 | -3 622,00 CZK | Bezhotovostní platba | 33 | Paseka tábořiště | ||||
| 16.09.26 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 34 | Slatinice | ||||
| 13.09.26 | -26 076,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 31 | převod do tpk | ||||
| 13.09.26 | -2 030,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem klubovny vlčat - Mozartova
|
30098315 | Nájem klubovny vlčat - Mozartova | |||
| 13.09.26 | -511,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem klubovna skautek
|
920186 | Nájem klubovna skautek | |||
| 08.09.26 | 8 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Jana Boska Olomouc, |
faktura 26FV002 - PRONAJEM TABORISTE 11.7-25.7.2026
|
0308 | 26002 | faktura 26FV002 - PRONAJEM TABORISTE 11.7-25.7.2026 | |
| 07.09.26 | -2 510,00 CZK | Bezhotovostní platba | 15202680 | |||||
| 07.09.26 | -3 217,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 215382051 | |||||
| 07.09.26 | -11 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
základna
|
29 | základna |