| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 422,60 CZK | 105 109,29 CZK | 7 760,00 CZK | -38 073,31 CZK | -30 313,31 CZK | 105 109,29 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bára Ondráčková |
Fakturujeme vam za pobyt na skautske zak
|
0308 | 20250353 | Bára Ondráčková | |
| 02.12.2025 | -1 949,31 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1250632 | chytrá zásuvka | |||
| 28.11.2025 | 1 620,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Jana Boska Olomouc, |
LI20250333 JUNAK - CESKY SKAUT OKRES OLOMOUC Z. S.
|
0308 | 20250333 | LI20250333 JUNAK - CESKY SKAUT OKRES OLOMOUC Z. S. | |
| 28.11.2025 | -1 544,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
senzahracka.cz SSEQ-2BWF-13NV
|
1778285760 | sponzoring za skautfest zs vresovice | |||
| 27.11.2025 | -2 780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025112602 | ||||
| 27.11.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FTL - FIRST TRANSPOR |
FTL PROSTEJOV VS: 2202500546
|
0308 | 2202500546 | 0 | FTL - FIRST TRANSPOR |
| 25.11.2025 | -25 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Skauti jidlo
|
jidlo skautfest | ||||
| 25.11.2025 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2202500546 | doprava skautfest | |||
| 24.11.2025 | 1 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Plhák | 0308 | 20250343 | Jiří Plhák | ||
| 15.11.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 09061954 | účetní služby |