Stav k: 20.03.2025 | Stav k: 20.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
371 438,73 CZK | 366 860,73 CZK | 7 888,00 CZK | -12 466,00 CZK | -4 578,00 CZK | 366 860,73 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 | -12 156,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5250045671 | voda 15.12.2024 - 15.3.2025 | |||
17.04.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN STEINER |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | JAN STEINER |
16.04.2025 | 1 594,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSAŘ JAN |
FOND OPRAV,... JAN KOSAŘ
|
KOSAŘ JAN | |||
16.04.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kučera Pavel |
Zalohy
|
0000 | 0 | 0 | Kučera Pavel |
14.04.2025 | 1 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVELKOVA JANA |
zálohy Havelková
|
0 | HAVELKOVA JANA | ||
14.04.2025 | -310,00 CZK | Inkaso |
. 4820148600 PYORD7921361990 150002281
|
0308 | 4820148600 | 7921361990 | elektřina společné prostory inkaso |