| Stav k: 29.09.2025 | Stav k: 29.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 557,27 CZK | 418 443,07 CZK | 4 400,00 CZK | -90 514,20 CZK | -86 114,20 CZK | 418 443,07 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | -650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA FYZIOTERAPEUTICKOU MASAZ
|
0308 | 25010004 | FAKTURUJEME VAM ZA FYZIOTERAPEUTICKOU MASAZ | ||
| 24.10.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
TEAMGYM SLAVKOV U BRNA ZS
|
259100974 | TEAMGYM SLAVKOV U BRNA ZS | |||
| 24.10.2025 | -4 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
TEAMGYM SLAVKOV U BRNA ZS
|
259100973 | TEAMGYM SLAVKOV U BRNA ZS | |||
| 22.10.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMANA JEDLIČKOVÁ |
Miloslav Jedlička
|
601051120 | ROMANA JEDLIČKOVÁ | ||
| 17.10.2025 | -723,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Slavkov u Brn, CZ, dne 16.10.2025, částka 723.20 CZK
|
5405 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Slavkov u Brn, CZ, dne 16.10.2025, částka 723.20 CZK | |||
| 15.10.2025 | -33 461,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM TRENERSKE SLUZBY - GH ZA 1.-15.10.25
|
25024 | FAKTURUJI VAM TRENERSKE SLUZBY - GH ZA 1.-15.10.25 | |||
| 12.10.2025 | -1 897,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON BRNO, MODRICE, CZ, dne 11.10.2025, částka 1897.00 CZK
|
5405 | Nákup: DECATHLON BRNO, MODRICE, CZ, dne 11.10.2025, částka 1897.00 CZK | |||
| 09.10.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025070 | |||||
| 09.10.2025 | -33 461,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25022 | |||||
| 09.10.2025 | -8 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 092025 | |||||
| 09.10.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Lucie Jirka | |||||
| 08.10.2025 | -209,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny Oldrich Svoboda, Slavkov U Brn, CZ, dne 7.10.2025, částka 209.00 CZK
|
5405 | Nákup: Potraviny Oldrich Svoboda, Slavkov U Brn, CZ, dne 7.10.2025, částka 209.00 CZK | |||
| 03.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Půčková |
Barbora Půčková
|
601200313 | Michaela Půčková | ||
| 03.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Půčková |
Tadeáš Půček
|
601251210 | Michaela Půčková | ||
| 30.09.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Lánská Magdaléna |
Natálie Niamh Maturová
|
0000 | 601170216 | Mgr.Lánská Magdaléna | |
| 30.09.2025 | -3 663,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8392039322 | Najem sal |