| Stav k: 13.11.2025 | Stav k: 13.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 739,37 CZK | 250 727,23 CZK | 10 800,00 CZK | -130 812,14 CZK | -120 012,14 CZK | 250 727,23 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Banina Elena |
Aleksandra Banina
|
0000 | 601081021 | Banina Elena | |
| 13.12.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Banina Elena |
Sofia Banina
|
0000 | 601020818 | Banina Elena | |
| 12.12.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE ŠMÍDOVÁ |
Zuzana Šmídová
|
601220418 | MARIE ŠMÍDOVÁ | ||
| 12.12.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE ŠMÍDOVÁ |
Martin Šmíd
|
601050116 | MARIE ŠMÍDOVÁ | ||
| 08.12.2025 | -1 918,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE WINGS, SLAVKOV U BRN, CZ, dne 7.12.2025, částka 1918.00 CZK
|
5405 | Nákup: RESTAURACE WINGS, SLAVKOV U BRN, CZ, dne 7.12.2025, částka 1918.00 CZK | |||
| 06.12.2025 | -8 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 112025 | |||||
| 06.12.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025086 | |||||
| 06.12.2025 | -33 461,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25028 | |||||
| 03.12.2025 | -7 400,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM PALACKEHO NAM.67, SLAVKOV U BRN, CZ, dne 2.12.2025, částka 7400.00 CZK
|
5405 | Výběr z bankomatu: KB ATM PALACKEHO NAM.67, SLAVKOV U BRN, CZ, dne 2.12.2025, částka 7400.00 CZK | |||
| 03.12.2025 | -499,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 012025 | |||||
| 02.12.2025 | -20 060,14 CZK | Okamžitá odchozí platba | 192509195 | |||||
| 30.11.2025 | -3 663,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8392039322 | Najem sal | ||||
| 24.11.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TeamGym Slavkov u Brna, z. s. |
CASPV
|
CASPV | |||
| 24.11.2025 | -15 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
členské příspěvky
|
0308 | 4102113 | členské příspěvky | ||
| 23.11.2025 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8492039322 | Najem | ||||
| 18.11.2025 | -33 461,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM TRENERSKE SLUZBY - GH ZA 1.-15.11.25
|
25027 | FAKTURUJI VAM TRENERSKE SLUZBY - GH ZA 1.-15.11.25 | |||
| 18.11.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA VÉGNER |
Ellen Végner
|
601301125 | PAVLÍNA VÉGNER |