Stav k: 04.03.2025 | Stav k: 04.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
10 721,94 CZK | 291,14 CZK | 0,00 CZK | -10 430,80 CZK | -10 430,80 CZK | 291,14 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2025 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ODBERATELSKY/ADMINISTRATIVNI POPLATEK ZA ROK
|
0308 | 240100096 | FAKTURUJEME VAM ODBERATELSKY/ADMINISTRATIVNI POPLATEK ZA ROK | ||
17.03.2025 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2502000002 | nájem kancelář 2.ctvrtleti | ||||
14.03.2025 | -50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
10.03.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 08019134 | potvrzeni Fú | ||||
09.03.2025 | -439,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Budejovicka 1143, Jesenice u Pr, 25242, CZE, dne 8.3.2025, částka 439.80 CZK
|
2119 | Květiny akce MDŽ | |||
05.03.2025 | -163,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 25244, Prazska 137, Psary, 25244, CZE, dne 4.3.2025, částka 163.00 CZK
|
2119 | Odeslání smlouvy | |||
04.03.2025 | -178,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 25401, Rudnych dolu 502, Jilove u P., 25401, CZE, dne 3.3.2025, částka 178.00 CZK
|
2119 | Odeslání smlouvy |