Stav k: 14.06.2025 | Stav k: 14.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
849 481,35 CZK | 838 692,52 CZK | 12 078,67 CZK | -22 867,50 CZK | -10 788,83 CZK | 838 692,52 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barbora Pénzešová |
pro Kirku
|
0000 | Barbora Pénzešová | ||
11.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nechanický Robert |
Pro Kirku (Harmony Spa)
|
0000 | 007 | Nechanický Robert | |
11.07.2025 | 478,67 CZK | Bezhotovostní příjem | Alexander Botev | Alexander Botev | ||||
08.07.2025 | -75,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: P9 - lekarna, Praha 9, CZ, dne 7.7.2025, částka 75.00 CZK
|
4813 | Nákup: P9 - lekarna, Praha 9, CZ, dne 7.7.2025, částka 75.00 CZK | |||
07.07.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAŠTURA JAN |
pro Kirku, drzte se!
|
KAŠTURA JAN | |||
02.07.2025 | -6 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250026 JANA JAROUSKOVA
|
0308 | 20250026 | Asistence zdravotní sestry - J. Jaroušková (6/2025) | ||
01.07.2025 | -2 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CERVEN 25 - HAVLOVA KIRA
|
0308 | 250100482 | Asistence MŠ 6/25 | ||
25.06.2025 | -235,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: P8 - lekarna, Praha 9, CZ, dne 24.6.2025, částka 235.00 CZK
|
4813 | Nákup: P8 - lekarna, Praha 9, CZ, dne 24.6.2025, částka 235.00 CZK | |||
25.06.2025 | -1 708,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
971049756
|
971049756 | ergo pomucky | |||
20.06.2025 | -2 195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DRMAX.CZ, BRNO, CZ, dne 19.6.2025, částka 2195.00 CZK
|
4813 | Nákup: DRMAX.CZ, BRNO, CZ, dne 19.6.2025, částka 2195.00 CZK | |||
20.06.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2583000075 | Škola papání - doplatek intenzivní týden | |||
19.06.2025 | -90,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: P6 - lekarna, Praha 9, CZ, dne 18.6.2025, částka 90.50 CZK
|
4813 | Nákup: P6 - lekarna, Praha 9, CZ, dne 18.6.2025, částka 90.50 CZK | |||
19.06.2025 | -3 190,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *GYMNATHLON.CZ, PRAHA 7, CZ, dne 18.6.2025, částka 3190.00 CZK
|
4813 | Cvičení fyzio Elektra 3/2025 | |||
19.06.2025 | -1 124,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4596472753 | 52 | Benu lékárna | |||
16.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barbora Pénzešová |
pro Kirku
|
0000 | Barbora Pénzešová | ||
16.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRECHLEROVA MIROSLAV |
Kirka Krechlerová
|
0 | KRECHLEROVA MIROSLAV |