| Stav k: 13.07.26 | Stav k: 13.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 347 642,46 CZK | 277 894,39 CZK | 111 879,00 CZK | -181 627,07 CZK | -69 748,07 CZK | 277 894,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | 7 735,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Renata Černá |
SJM Renata a Lubomír Černí
|
0308 | 1415009 | Mgr. Renata Černá | |
| 12.08.26 | 6 284,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PASKOVA OLGA | 1415007 | PASKOVA OLGA | |||
| 12.08.26 | 6 973,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠIŠPELA ONDŘEJ |
PLATBA
|
0000 | 1415008 | 0 | ŠIŠPELA ONDŘEJ |
| 12.08.26 | 7 137,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Plíhal Jaromír | 0000 | 1415003 | Plíhal Jaromír | ||
| 12.08.26 | -2 964,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úklid domu
|
0308 | 1415 | 0 | úklid domu | |
| 10.08.26 | 6 544,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BULANEK PETR | 1415004 | BULANEK PETR | |||
| 10.08.26 | -4 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
správa a ucetnictvi
|
1415 | správa a ucetnictvi | |||
| 05.08.26 | -1 427,80 CZK | Bezhotovostní platba |
Trucom - servis a údržba
|
182026 | Trucom - servis a údržba | |||
| 04.08.26 | -76 787,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NAD OBCI I 1415/23
|
265332 | frydl havárie kanalizace | |||
| 03.08.26 | 8 552,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLICKOVA MARIE | 1415001 | HAVLICKOVA MARIE | |||
| 24.07.26 | -181,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úklid domu doplatek 6
|
0308 | 1415 | 0 | úklid domu doplatek 6 | |
| 17.07.26 | -7 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sekání a úprava zeleně
|
150 | Sekání a úprava zeleně | |||
| 17.07.26 | -11 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK V DOMU CP 1415 V ULICI NAD O
|
20260709 | socha instalace a související činnosti | |||
| 15.07.26 | -12 040,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 265100650 | K servis _ prohlídka a čištění kanalizace | |||
| 15.07.26 | 5 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Vokurková Věra |
i za v.s. 1415502
|
0308 | 1415002 | JUDr.Vokurková Věra | |
| 15.07.26 | 7 278,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHVALOVSKA JANA |
Zálohy na služby a správu domu
|
1415005 | CHVALOVSKA JANA | ||
| 15.07.26 | -51 000,00 CZK | Inkaso | 0308 | 0000035185 | 0031704834 | PRAŽSKÉ VODOVODY A K | ||
| 14.07.26 | 8 377,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Chytře bydlím Karlín, bytové družstvo | 1415006 | ||||
| 13.07.26 | 12 793,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivan Malý | 0308 | 1415012 | Ivan Malý | ||
| 13.07.26 | 7 735,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Renata Černá |
SJM Renata a Lubomír Černí
|
0308 | 1415009 | Mgr. Renata Černá | |
| 13.07.26 | 7 617,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM PŘEROVSKÝ |
POPLATEK BYT + GARÁŽ Č.10
|
0000 | 1415010 | 0 | ADAM PŘEROVSKÝ |
| 13.07.26 | 6 284,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PASKOVA OLGA | 1415007 | PASKOVA OLGA | |||
| 13.07.26 | 5 518,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veselá Anna | 0000 | 1415011 | Veselá Anna | ||
| 13.07.26 | 7 137,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Plíhal Jaromír | 0000 | 1415003 | Plíhal Jaromír | ||
| 13.07.26 | -12 666,27 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha na splátku úvěru
|
Záloha na splátku úvěru |