| Stav k: 09.04.26 | Stav k: 09.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 589,91 CZK | 131 827,91 CZK | 12 837,00 CZK | -25 599,00 CZK | -12 762,00 CZK | 131 827,91 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.26 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Letenský masopust 2026 - FS Vonička
|
0308 | 2622001 | Letenský masopust 2026 - FS Vonička - faktura č. 2622001 | ||
| 05.05.26 | -828,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ty-já-tr - Alena Vogelová
|
0308 | 260100006 | Ty-já-tr - Alena Vogelová - faktura číslo 260100006 | ||
| 01.05.26 | -10 637,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mosty - Lidice - Ty-já-tr - 24.4. 2026
|
2512 | 24042026 | Mosty - Lidice - Ty-já-tr - 24.4. 2026 - dobrovolné vstupné a příspěvky na účet pod heslem Mosty - Lidice | ||
| 30.04.26 | 5 137,00 CZK | Vklad v hotovosti | Mosty 24.4. - Lidice | 0558 | Mosty 24.4. - Lidice | |||
| 24.04.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Boroš |
Mosty - Lidice
|
Marek Boroš | |||
| 23.04.26 | -6 134,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DS Ty-já-tr Škofin
|
1402959 | Škofin - auto | |||
| 23.04.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Čtvrtníček |
Mosty - Lidice
|
Petr Čtvrtníček | |||
| 16.04.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA MARIE KÖRNEROVÁ |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | HANA MARIE KÖRNEROVÁ |
| 15.04.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ty-já-tr - nájem skladu
|
0308 | 202600209 | Sklad | ||
| 13.04.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIXPOINT S.R.O. |
Bauer - UNIQA / VO rádio (AS-27/2026)
|
0000 | 20260001 | 0 | MIXPOINT S.R.O. |