| Stav k: 27.09.2025 | Stav k: 27.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 480 742,93 CZK | 438 472,30 CZK | 38 631,72 CZK | -80 902,35 CZK | -42 270,63 CZK | 438 472,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRÁBOREC PAVEL |
Pavel Bráborec
|
BRÁBOREC PAVEL | |||
| 24.10.2025 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 23.10.2025, částka 108.00 CZK
|
5378 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 23.10.2025, částka 108.00 CZK | |||
| 23.10.2025 | -188,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9185258207 | 9000010004 | ||||
| 22.10.2025 | 5 760,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pleva s.r.o. |
knihy vcelareni vstricne 20ks
|
0000 | 0002025064 | 0000000000 | knihy vcelareni vstricne 20ks |
| 21.10.2025 | 7 305,90 CZK | Bezhotovostní příjem | PRO-BIO SVAZ EKOLO | 0008 | 2025015 | PRO-BIO SVAZ EKOLO | ||
| 21.10.2025 | 777,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRO-BIO SVAZ EKOLO | 0308 | 2025059 | PRO-BIO SVAZ EKOLO | ||
| 20.10.2025 | -1 105,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Franesa
|
202509 | Franesa | |||
| 20.10.2025 | -195,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 06651208 | srážková daň | |||
| 20.10.2025 | -146,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzdy 2025-9
|
3558 | 06651208 | mzdy 2025-9 | ||
| 20.10.2025 | -10 608,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mzdy 2025-9
|
0138 | 202106 | mzdy 2025-9 | ||
| 20.10.2025 | -1 620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzdy 2025-9
|
0665120800 | mzdy 2025-9 | |||
| 20.10.2025 | -3 828,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzdy 2025-9
|
7618 | 7732041616 | mzdy 2025-9 | ||
| 20.10.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVĚTLANA KLOUČKOVÁ |
GLORIA DEI - FRANESA
|
0000 | 240467 | 0 | SVĚTLANA KLOUČKOVÁ |
| 19.10.2025 | -119,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WEBKOMPLET, S.R.O., Klobasova 37/34, BRNO, 62500, CZE, dne 18.10.2025, částka 119.79 CZK
|
5378 | Nákup: WEBKOMPLET, S.R.O., Klobasova 37/34, BRNO, 62500, CZE, dne 18.10.2025, částka 119.79 CZK | |||
| 16.10.2025 | -228,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TONERPARTNER.CZ, Vystavni 1928/9, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 15.10.2025, částka 228.00 CZK
|
5378 | Nákup: TONERPARTNER.CZ, Vystavni 1928/9, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 15.10.2025, částka 228.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fulínová, Veronika |
dar - Veronika Fulínová
|
dar - Veronika Fulínová | |||
| 15.10.2025 | 1 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Braniš Luboš | 0308 | 2025065 | Braniš Luboš | ||
| 09.10.2025 | -41 512,56 CZK | Okamžitá odchozí platba |
knihy Franesa - tisk
|
20250298 | knihy Franesa - tisk | |||
| 08.10.2025 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 7.10.2025, částka 108.00 CZK
|
5378 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 7.10.2025, částka 108.00 CZK | |||
| 08.10.2025 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 7.10.2025, částka 108.00 CZK
|
5378 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 7.10.2025, částka 108.00 CZK | |||
| 08.10.2025 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 7.10.2025, částka 108.00 CZK
|
5378 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 7.10.2025, částka 108.00 CZK | |||
| 06.10.2025 | -8 760,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Franesa
|
0308 | 12 | Franesa | ||
| 03.10.2025 | 18 138,82 CZK | Bezhotovostní příjem | EUROMEDIA GROUP, a.s |
FPZK2504791
|
0308 | 2025045 | EUROMEDIA GROUP, a.s | |
| 29.09.2025 | -12 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 290925 |