| Stav k: 10.04.26 | Stav k: 10.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 354 669,85 CZK | 427 742,82 CZK | 207 834,01 CZK | -134 761,04 CZK | 73 072,97 CZK | 427 742,82 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.26 | -5 280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Franesa - R. Hradil
|
0826 | Franesa - R. Hradil | |||
| 06.05.26 | -175,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
www.kosmas.cz QXWC-73MB-UOE4
|
1138007418 | kniha | |||
| 06.05.26 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 5.5.2026, částka 108.00 CZK
|
5378 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 5.5.2026, částka 108.00 CZK | |||
| 01.05.26 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 30.4.2026, částka 108.00 CZK
|
5378 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 30.4.2026, částka 108.00 CZK | |||
| 29.04.26 | 90 351,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Comgate a.s. | 37404 | Leonardo - Donio | |||
| 29.04.26 | 4 909,10 CZK | Bezhotovostní příjem | PRO-BIO SVAZ EKOLO | 0308 | 2026036 | PRO-BIO SVAZ EKOLO | ||
| 29.04.26 | -11 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Franesa
|
0308 | 06 | sazba P. Jančík | ||
| 29.04.26 | 41 919,01 CZK | Bezhotovostní příjem | EUROMEDIA GROUP, a.s |
FPZK2601505
|
0308 | 2026026 | EUROMEDIA GROUP, a.s | |
| 27.04.26 | 12 567,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | FRANESA s.r.o. |
prodej eshop
|
2025069 | prodej eshop | ||
| 27.04.26 | -8 056,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Franesa
|
0308 | 1626 | Franesa | ||
| 27.04.26 | -106,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 26.4.2026, částka 106.00 CZK
|
5378 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 26.4.2026, částka 106.00 CZK | |||
| 27.04.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRÁBOREC PAVEL |
Pavel Bráborec
|
BRÁBOREC PAVEL | |||
| 24.04.26 | 6 468,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÝROBNÍ PODNIK JEŠTĚ | 0008 | 2026032 | 0 | VÝROBNÍ PODNIK JEŠTĚ | |
| 23.04.26 | -2 546,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Franesa
|
0308 | 1026 | Franesa | ||
| 22.04.26 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 21.4.2026, částka 108.00 CZK
|
5378 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 21.4.2026, částka 108.00 CZK | |||
| 22.04.26 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 21.4.2026, částka 108.00 CZK
|
5378 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 21.4.2026, částka 108.00 CZK | |||
| 22.04.26 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 21.4.2026, částka 76.00 CZK
|
5378 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 21.4.2026, částka 76.00 CZK | |||
| 20.04.26 | 5 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Švec, Jiří | 0308 | 2026035 | |||
| 20.04.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVĚTLANA KLOUČKOVÁ |
GLORIA DEI - FRANESA
|
0000 | 240467 | 0 | SVĚTLANA KLOUČKOVÁ |
| 20.04.26 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 19.4.2026, částka 108.00 CZK
|
5378 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 19.4.2026, částka 108.00 CZK | |||
| 20.04.26 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 19.4.2026, částka 108.00 CZK
|
5378 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 19.4.2026, částka 108.00 CZK | |||
| 20.04.26 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 19.4.2026, částka 108.00 CZK
|
5378 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 19.4.2026, částka 108.00 CZK | |||
| 19.04.26 | -119,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WEBKOMPLET, S.R.O., Klobasova 37/34, BRNO, 62500, CZE, dne 18.4.2026, částka 119.79 CZK
|
5378 | Nákup: WEBKOMPLET, S.R.O., Klobasova 37/34, BRNO, 62500, CZE, dne 18.4.2026, částka 119.79 CZK | |||
| 17.04.26 | -238,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
srážková daň Rudolf Steiner Verlag, Franesa
|
1148 | 06651208 | Franesa - Rudolf Steiner Verlag | ||
| 17.04.26 | -168,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzdy 2026-3
|
3558 | 06651208 | mzdy 2026-3 | ||
| 17.04.26 | -12 376,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mzdy 2026-3
|
0138 | 202106 | mzdy 2026-3 | ||
| 17.04.26 | -1 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzdy 2026-3
|
0665120800 | mzdy 2026-3 | |||
| 17.04.26 | -4 466,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzdy 2026-3
|
7618 | 7732041616 | mzdy 2026-3 | ||
| 17.04.26 | -12 376,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mzdy 2026-2
|
0138 | 202106 | mzdy 2026-2 | ||
| 17.04.26 | -1 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzdy 2026-2
|
0665120800 | mzdy 2026-2 | |||
| 17.04.26 | -4 466,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzdy 2026-2
|
7618 | 7732041616 | mzdy 2026-2 | ||
| 16.04.26 | -8 075,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Franesa
|
2600169 | tisk | |||
| 16.04.26 | -13 616,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Franesa
|
0308 | 1526 | Franesa, korektura | ||
| 16.04.26 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fulínová, Veronika |
dar - Veronika Fulínová
|
dar - Veronika Fulínová | |||
| 15.04.26 | 2 688,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MGR. LENKA POSPÍŠILO |
FRANESA KNIHY
|
2026031 | MGR. LENKA POSPÍŠILO | ||
| 13.04.26 | 37 881,90 CZK | Bezhotovostní příjem | EUROMEDIA GROUP, a.s |
FPZK2601170
|
0308 | 2026020 | EUROMEDIA GROUP, a.s | |
| 10.04.26 | -11 738,90 CZK | Bezhotovostní platba |
Franesa
|
20260091 | tisk 999 | |||
| 10.04.26 | -26 786,35 CZK | Bezhotovostní platba |
Franesa
|
20260090 | tisk 999 | |||
| 10.04.26 | -8 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Franesa
|
0308 | 05 | sazba P. Jančík |