Stav k: 20.05.2025 | Stav k: 20.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 063 158,62 CZK | 1 065 390,03 CZK | 45 386,11 CZK | -43 154,70 CZK | 2 231,41 CZK | 1 065 390,03 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2025 | -10 100,00 CZK | Inkaso | 0308 | 10100778 | 90873641 | ČEVAK | ||
18.06.2025 | -6 605,70 CZK | Inkaso | 0000 | 4425004245 | 0000000000 | TEPLARNA | ||
16.06.2025 | 2 539,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radka Kubešová | 0308 | 66700404 | Radka Kubešová | ||
16.06.2025 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Calta odměna
|
0138 | 151900011 | Calta odměna | ||
16.06.2025 | -2 660,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 82580 2025 . 210000266 SPOLECENSTVI VLASTNIKU PRO DUM
|
0308 | 1880747956 | 8661798959 | EON | |
16.06.2025 | -5 800,00 CZK | Inkaso | 0000 | 6506103091 | 0000000000 | TEPLARNA | ||
12.06.2025 | 4 320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nezvalová, Šárka |
platba od Nezvalova Šárka
|
0308 | 0066700605 | platba od Nezvalova Šárka | |
12.06.2025 | -123,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FÚ sráž.
|
8148 | 28115066 | FÚ sráž. | ||
30.05.2025 | -6 498,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KT-Sluzby plus,spol. s r.o.
|
0308 | 25010058 | KT-Sluzby plus,spol. s r.o. | ||
23.05.2025 | 1 589,01 CZK | Bezhotovostní příjem | E.ON ENERGIE, A.S. |
DOC. 4013 2127 2025.210000002SPOLECENSTVI VLASTNIKU PRO DUM
|
0306 | 6160056010 | 8641712153 | E.ON ENERGIE, A.S. |
21.05.2025 | 2 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STREJCEK VLADIMIR |
Služby Čéčova
|
0308 | 66600104 | STREJCEK VLADIMIR | |
20.05.2025 | 34 308,10 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 200253 | 0 | USP - SIPO | |
20.05.2025 | -10 668,00 CZK | Inkaso | 0000 | 4425003261 | 0000000000 | TEPLARNA |