| Stav k: 30.04.26 | Stav k: 31.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 374 640,83 CZK | 359 689,63 CZK | 82 724,00 CZK | -97 675,20 CZK | -14 951,20 CZK | 359 689,63 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.26 | 3 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. | 0000 | 5963035025 | 0 | ALZA.CZ A.S. | |
| 27.05.26 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hurtová Zuzana |
D3 - TABOR 2026 - HURTOVA ANNA (TARBIK)
|
0000 | 2026313 | 300 | Hurtová Zuzana |
| 26.05.26 | 3 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 5963035022 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 25.05.26 | 3 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 5963035023 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 25.05.26 | 3 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 5963035024 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 25.05.26 | -178,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1027911117 | Vodafone | ||||
| 22.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Hlaváček |
Tábor 3OZN Filip Hlaváček
|
627 | Petr Hlaváček | ||
| 20.05.26 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sýkora, Jiří |
Marek Sýkora Skaut tábor 2026
|
611 | Marek Sýkora Skaut tábor 2026 | ||
| 19.05.26 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sýkora, Jiří |
Hana Sýkorová D3 - TÁBOR 2026
|
2026321 | 300 | Hana Sýkorová D3 - TÁBOR 2026 | |
| 17.05.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valeriánová Zuzana |
TABOR - VALERIANOVA HANA
|
0000 | 2678013 | 2026800 | Valeriánová Zuzana |
| 17.05.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | URIČA MARTINA |
Putovní tábor Skaut Kámo
|
621 | URIČA MARTINA | ||
| 16.05.26 | 2 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Holušová, Barbora |
TABOR - HOLUSOVA NELA (MILKA)
|
2026312 | 300 | TABOR - HOLUSOVA NELA (MILKA) | |
| 15.05.26 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing Vladimír Zelinka |
Markéta Zelinková D3 - TÁBOR 2026
|
2026308 | 300 | Ing Vladimír Zelinka | |
| 15.05.26 | -39 930,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260100006 | Dědov - stany - doplatek | ||||
| 14.05.26 | -15 412,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 596303502 | Dotace - stany | ||||
| 13.05.26 | 512,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARUŠÍK HOLZ s.r.o. |
úhrada dobropisu
|
261101057 | MARUŠÍK HOLZ s.r.o. | ||
| 13.05.26 | -2 996,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1778591273 | Dědov - spojovací materiály na kuchyň | ||||
| 13.05.26 | -29 159,00 CZK | Bezhotovostní platba | 261101050 | Dědov - dřevo na kuchyň | ||||
| 13.05.26 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oborný Radim |
Anna Oborná D3 tábor 2026
|
0000 | 2026315 | 300 | Oborný Radim |
| 12.05.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Mikulenka | 504 | Jan Mikulenka | |||
| 12.05.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6233023001 | Elektřina | ||||
| 11.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slováček Ivo | 0000 | Slováček Ivo | |||
| 11.05.26 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr. Štěpán Russ |
TABOR - RUSS EMMA (HERECKA)
|
2026318 | 300 | MVDr. Štěpán Russ | |
| 11.05.26 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr. Štěpán Russ |
TABOR - RUSS ADELLE (HYGI)
|
2026307 | 300 | MVDr. Štěpán Russ | |
| 10.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Lyčka |
Danly tábor 2026
|
501 | Aleš Lyčka | ||
| 10.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Jemelková |
přespání v klubovně
|
Klára Jemelková | |||
| 09.05.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Lička Feniková, Nina |
Adrian Lička benjamínek
|
26820 | Adrian Lička benjamínek | ||
| 07.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | URIČA MARTINA |
Tábor 3OZN Jan Uriča - Kámo
|
621 | URIČA MARTINA | ||
| 05.05.26 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Richterová |
MonikaGromnicova D3-tabor 2026
|
0000 | 2026311 | 300 | Monika Richterová |