Stav k: 29.03.2025 | Stav k: 29.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
127 881,34 CZK | 219 815,10 CZK | 120 399,29 CZK | -28 465,53 CZK | 91 933,76 CZK | 219 815,10 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2025 | -18 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25020 | Faktura - oprava a výměna nouzového osvětlení | ||||
28.04.2025 | 4 201,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÍVKOVÁ JANA | 17 | POLÍVKOVÁ JANA | |||
25.04.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
D8
|
0000 | 82012 | 0 | PLATCE |
23.04.2025 | 4 470,44 CZK | Okamžitá příchozí platba | BILÝ LUKÁŠ |
Nedoplatek byt -21
|
212024 | BILÝ LUKÁŠ | ||
22.04.2025 | 4 443,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV JUN |
M. JUN - nedoplatek vyúčtování 2024
|
0008 | 42024 | MIROSLAV JUN | |
22.04.2025 | 4 311,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BILY LUKAS |
Lukáš Bilý D-21
|
0558 | 21 | BILY LUKAS | |
15.04.2025 | 4 158,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Kejhová | 152024 | Veronika Kejhová | |||
15.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
JUN - ZÁLOHY SVJ
|
0008 | 4 | 0 | PLATCE |
14.04.2025 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Gregor |
Nedoplatek voda
|
82024 | Tomáš Gregor | ||
14.04.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Martinková |
FOND OPRAV
|
0000 | 11 | Martina Martinková | |
14.04.2025 | -6 085,53 CZK | Bezhotovostní platba | 800487989 | Faktura - servis výtahu 01.04.2025 - 30.06.2025 | ||||
14.04.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODOVA JANA |
zálohy služby byt č. 2D Svobodovi
|
0000 | 2 | SVOBODOVA JANA | |
14.04.2025 | 1 503,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dyk Vojtěch | 0000 | 1 | Ing.Dyk Vojtěch | ||
14.04.2025 | 2 686,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lašťovková Margita | 0000 | 10 | 0 | Lašťovková Margita | |
14.04.2025 | 2 447,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KURELOVÁ ANDREA |
ZALOHA MOJA VROHACI1204,BYT16
|
0000 | 16 | 0 | KURELOVÁ ANDREA |
12.04.2025 | 1 746,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVAN VÉROSTA |
D8
|
82012 | IVAN VÉROSTA | ||
11.04.2025 | 3 265,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLASTIMIL NOVÁK |
PLATBA - SLUŽBY PRO BYTOVOU JEDNOTKU D14
|
14 | VLASTIMIL NOVÁK | ||
11.04.2025 | 3 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Kejhová |
15D Capkova
|
15 | Veronika Kejhová | ||
11.04.2025 | 2 604,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hryvnak Mariana | 0000 | 13 | Hryvnak Mariana | ||
10.04.2025 | 3 539,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Vilímková | 9 | Veronika Vilímková | |||
10.04.2025 | 2 604,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLIN JOSEF |
Záloha Jesenice V Roháči 1204 - D7
|
7 | KOLIN JOSEF | ||
10.04.2025 | 3 351,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Veselý, David | 6 | ||||
09.04.2025 | 3 901,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | D. Kalika |
Poplatky BYT 19 April 2025
|
19 | D. Kalika | ||
09.04.2025 | 1 783,69 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Vilímková | 92024 | Veronika Vilímková | |||
07.04.2025 | 4 227,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Prášek Marek | 0000 | 20 | Mgr.Prášek Marek | ||
07.04.2025 | 3 351,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Urban Petr |
Byt 12
|
0000 | 12 | Ing.Urban Petr | |
03.04.2025 | 342,43 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODOVA JANA |
Nedoplatek za vyúčtování služebbytu
|
22024 | SVOBODOVA JANA | ||
03.04.2025 | 5 149,39 CZK | Bezhotovostní příjem | URBAN PETR | 0000 | 122024 | 0 | URBAN PETR | |
02.04.2025 | 7 756,26 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Prášek Marek | 0000 | 202024 | Mgr.Prášek Marek | ||
02.04.2025 | 3 413,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN JAVORSKY |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
182024 | JAN JAVORSKY | ||
02.04.2025 | 4 314,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN JAVORSKY |
BYT Č. 18
|
18 | JAN JAVORSKY | ||
01.04.2025 | 9 930,38 CZK | Okamžitá příchozí platba | D. Kalika |
nedoplatek 2024 BYT 19
|
192024 | D. Kalika | ||
01.04.2025 | 2 973,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brož Marek |
Marek Brož
|
0000 | 32024 | Brož Marek | |
01.04.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 532025 | Faktura - úklid za březen | ||||
01.04.2025 | 3 759,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brož Marek | 0000 | 3 | 0 | Brož Marek | |
01.04.2025 | -1 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4645682800 | Elektřina - zálohy |