| Stav k: 29.09.2025 | Stav k: 29.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 468,40 CZK | 87 733,37 CZK | 75 929,00 CZK | -180 664,03 CZK | -104 735,03 CZK | 87 733,37 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 4 201,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÍVKOVÁ JANA | 17 | POLÍVKOVÁ JANA | |||
| 27.10.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVAN VÉROSTA |
D8
|
0000 | 82012 | 0 | IVAN VÉROSTA |
| 22.10.2025 | -3 208,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2250471 | Faktura - servisní prohlídka kanalizační čerpací jímky | ||||
| 22.10.2025 | -3 938,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025207 | Faktura - správa domu za září 2025 | |||
| 22.10.2025 | 4 311,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BILY LUKAS |
Lukáš Bilý D-21
|
0558 | 21 | BILY LUKAS | |
| 16.10.2025 | 3 901,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | D. Kalika |
Poplatky BYT 19 October 2025
|
19 | D. Kalika | ||
| 16.10.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NA HROUDE 2149/19, PRAHA, 10000, CZE, dne 14.10.2025, částka 5000.00 CZK
|
8912 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NA HROUDE 2149/19, PRAHA, 10000, CZE, dne 14.10.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 15.10.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAV JUN |
JUN - ZÁLOHY SVJ
|
0008 | 4 | 0 | MIROSLAV JUN |
| 14.10.2025 | -150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | ||||
| 14.10.2025 | -324,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202517890 | Faktura - čidlo na světlo do společných prostor | ||||
| 14.10.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODOVA JANA |
zálohy služby byt č. 2D Svobodovi
|
0000 | 2 | SVOBODOVA JANA | |
| 14.10.2025 | 1 503,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dyk Vojtěch | 0000 | 1 | Ing.Dyk Vojtěch | ||
| 13.10.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Martinková |
FOND OPRAV
|
0000 | 11 | Martina Martinková | |
| 13.10.2025 | 3 265,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLASTIMIL NOVÁK |
PLATBA - SLUŽBY PRO BYTOVOU JEDNOTKU D14
|
14 | VLASTIMIL NOVÁK | ||
| 13.10.2025 | -6 085,53 CZK | Bezhotovostní platba | 800508991 | Faktura - servis výtahu 01.10.2025 - 31.12.2025 | ||||
| 13.10.2025 | 2 604,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hryvnak Mariana | 0000 | 13 | Hryvnak Mariana | ||
| 13.10.2025 | 2 686,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lašťovková Margita | 0000 | 10 | 0 | Lašťovková Margita | |
| 10.10.2025 | 2 604,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLIN JOSEF |
Záloha Jesenice V Roháči 1204 - D7
|
7 | KOLIN JOSEF | ||
| 10.10.2025 | 2 447,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA KURELOVÁ |
ZALOHA MOJA VROHACI1204,BYT16
|
0000 | 16 | 0 | ANDREA KURELOVÁ |
| 10.10.2025 | 3 265,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIKULEC ONDŘEJ | 15 | MIKULEC ONDŘEJ | |||
| 10.10.2025 | 3 351,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Veselý, David | 6 | ||||
| 08.10.2025 | 3 539,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Vilímková | 9 | Veronika Vilímková | |||
| 07.10.2025 | 4 227,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Prášek Marek | 0000 | 20 | Mgr.Prášek Marek | ||
| 06.10.2025 | 3 351,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Urban Petr |
Byt 12
|
0000 | 12 | Ing.Urban Petr | |
| 04.10.2025 | 4 314,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN JAVORSKÝ |
BYT Č. 18
|
0000 | 0000000018 | 0000000000 | JAN JAVORSKÝ |
| 01.10.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1932025 | Faktura - úklid za září | ||||
| 01.10.2025 | 3 759,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brož Marek | 0000 | 3 | 0 | Brož Marek | |
| 29.09.2025 | -10 108,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25034 | Faktura - oprava vchodových zvonků (výměna tlačítkového tabla) | ||||
| 29.09.2025 | 4 201,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÍVKOVÁ JANA | 17 | POLÍVKOVÁ JANA |