| Stav k: 26.03.2026 | Stav k: 26.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 343,83 CZK | 146 433,35 CZK | 60 175,00 CZK | -79 085,48 CZK | -18 910,48 CZK | 146 433,35 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | -3 149,48 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacení účtu za jídlo | |||||
| 25.04.2026 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jirout Damian | 0000 | 2502201084 | Jirout Damian | ||
| 24.04.2026 | -890,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 593685760 NA ALZA.CZ
|
0308 | 593685760 | Vidlice na opékání | ||
| 23.04.2026 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA AVAKIAN |
Zabelka Avakian + aktivní mesto
|
26221001 | MARKÉTA AVAKIAN | ||
| 22.04.2026 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Ferguson |
Matyas Ferguson - tábor
|
26221014 | Martina Ferguson | ||
| 22.04.2026 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETŘÍČKOVÁ JULIE |
Petříček Šimon
|
26221002 | PETŘÍČKOVÁ JULIE | ||
| 21.04.2026 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vondra |
TABOR - VONDRA JAN
|
26221007 | Jan Vondra | ||
| 20.04.2026 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE RÁCHEL HAVLOVÁ |
TABOR - HAVEL ARTUR
|
0000 | 0026221013 | 0000000000 | LUCIE RÁCHEL HAVLOVÁ |
| 20.04.2026 | -1 440,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9181121000 | Centropol záloha - Kafkova | ||||
| 17.04.2026 | -9 075,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZPRACOVANI UCETNICTVI 1.Q 2026
|
26120 | Dandelo 2026, Q1 | |||
| 17.04.2026 | -1 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2026002 | 221. - ubytování na výpravu | |||
| 15.04.2026 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Hilská |
Magdalena Hilská (Rosnička)
|
2602201067 | Lenka Hilská | ||
| 15.04.2026 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 26517404 | 101698 | Up Česká republika s | |
| 15.04.2026 | 4 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CENTROPOL ENERGY, A. |
Junak - cesky skaut, stredisko Sipka Praha 6, z. s
|
0558 | 6160096626 | 0 | CENTROPOL ENERGY, A. |
| 13.04.2026 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hospodář střediska (leden-duben)
|
11622007 | Hospodář střediska (leden-duben) | |||
| 12.04.2026 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DVOŘÁKOVÁ MAGDALEN |
Magdalena Dvořáková (Majda)
|
2602201038 | DVOŘÁKOVÁ MAGDALEN | ||
| 10.04.2026 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20263013QR
|
20263013 | 220. - ubytování na květnovou výpravu | |||
| 10.04.2026 | -505,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba Vodafone Vyuctovani
|
1024260685 | 44007677 | Internet - Kafkova | ||
| 10.04.2026 | -29 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pronájem základny Zlatá Koruna
|
4 | 220. - ubytování na Velikonočku | |||
| 10.04.2026 | 635,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 11.3.2026, částka 635.00 CZK
|
1843 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 11.3.2026, částka 635.00 CZK | |||
| 04.04.2026 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka za registraci (2x aktivní město) - Anička a Vojta Raschovi
|
260220119 | Vratka za registraci (2x aktivní město) - Anička a Vojta Raschovi | |||
| 02.04.2026 | -4 990,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 1.4.2026, částka 4990.00 CZK
|
1843 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 1.4.2026, částka 4990.00 CZK | |||
| 02.04.2026 | -1 848,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 1.4.2026, částka 1848.00 CZK
|
1843 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 1.4.2026, částka 1848.00 CZK | |||
| 01.04.2026 | -335,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 1110544301 | Kafkova - najem | |||
| 31.03.2026 | 33 400,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, DEJVICKÁ 33, PRAHA |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, DEJVICKÁ 33, PRAHA 6, 16000, CZ, dne 31.3.2026, částka 33400.00 CZK
|
1843 | Vklad (ubytování a jízdenky na výpravy: 8. lednová, 22. ledňák, 220. únorová, 222: zimní) | ||
| 31.03.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení vůdcovky
|
Proplacení VK, Soukup | ||||
| 31.03.2026 | -3 821,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 2026004
|
2026004 | 0000042501 | 220. ubytování na výpravu (únorová) | ||
| 30.03.2026 | -708,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 29.3.2026, částka 708.00 CZK
|
1843 | 222. jízdenky na Velikonočku | |||
| 30.03.2026 | -5 544,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 29.3.2026, částka 5544.00 CZK
|
1843 | 222. jízdenky na Velikonočku | |||
| 30.03.2026 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pelinka Adam |
Adam Pelinka (Očko)
|
0000 | 2602201163 | Pelinka Adam |