Stav k: 17.08.2025 | Stav k: 17.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
258 542,11 CZK | 239 392,11 CZK | 19 400,00 CZK | -38 550,00 CZK | -19 150,00 CZK | 239 392,11 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCICHOVÁ JANA |
Kocichová - Jabůrk Voda a sluzby
|
KOCICHOVÁ JANA | |||
15.09.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Malinová | 0000 | 6 | Šárka Malinová | ||
15.09.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Chlopčíková |
Chlopčíková byt č.7
|
Jana Chlopčíková | |||
15.09.2025 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BYSTRICKY PAVEL | 0000 | 0 | BYSTRICKY PAVEL | ||
15.09.2025 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID JAGR |
JAGR- BYT Č.1 VODA,FOND OPRAV
|
0000 | 0 | 0 | DAVID JAGR |
15.09.2025 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7617306300 | elektrina čez | ||||
12.09.2025 | -14 482,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5250345625 | 0000071526 | SMvak | ||
05.09.2025 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA VRUBLOVÁ |
FOND OPRAV Č.2,J.JABŮRKOVÉ 334
|
0000 | 0 | 0 | ALENA VRUBLOVÁ |
03.09.2025 | -22 468,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | plastove okna sklep+dovoz,slozeni (21768+700) | |||||
02.09.2025 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Adriana Armani |
Poplatky FM
|
0000 | Adriana Armani | ||
24.08.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MUSIL |
Fond oprav + voda Musil 8/2025
|
JAN MUSIL | |||
19.08.2025 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid spolecnych prostor
|
1 | uklid spolecnych prostor | |||
18.08.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCICHOVÁ JANA |
Kocichová - Jabůrk Voda a sluzby
|
KOCICHOVÁ JANA |