Číslo účtu: 2602181792 / 2010
Majitel účtu: Křídla Fénixe z. s.
Název účtu: Křídla Fénixe z. s.

Stav k: 18.09.2025 Stav k: 18.10.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
91 111,54 CZK 66 747,35 CZK 1 081 274,29 CZK -1 105 638,48 CZK -24 364,19 CZK 66 747,35 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
16.10.2025 -249,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DATART, KPT JAROSE 37531, KARLOVY VARY, 360 02, CZE, dne 15.10.2025, částka 249.00 CZK
3263 Čistící prostředek na notebooky
16.10.2025 -197,35 CZK Karetní transakce
Nákup: REXWEBDESIGN, Jernbanegade 15 2.tv, Fredericia, 7000, DNK, dne 15.10.2025, částka 7.90 EUR
3263 Klíč Windows 11 na instalaci notebooku
16.10.2025 -89,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Smarty Store Karlovy, Kpt. Jarose 375, Karlovy Vary, 36006, CZE, dne 15.10.2025, částka 89.00 CZK
3263 Termopasta
15.10.2025 -26 013,78 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu systému radioelektronického průzkumu
Převod na EUR účet pro úhradu systému radioelektronického průzkumu
15.10.2025 -27 139,38 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za 10 baterií pro stíhací drony Taras
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za 10 baterií pro stíhací drony Taras
14.10.2025 56 833,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o.
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
2501000613 Dronů pro rozvědku není nikdy dost
14.10.2025 -4 533,80 CZK Karetní transakce
Nákup: WFP.ADVERTISING, 105K.GAGARYNA AVE., DNIPRO, 49107, UKR, dne 13.10.2025, částka 8680.00 UAH
3263 Úhrada nabíjecího zařízení
14.10.2025 -31 001,68 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.10.2025, částka 31001.68 CZK
3263 Úhrada faktury 115 ze dne 13102025 za 3 ruční metače a 21 cartridge
14.10.2025 -11 921,76 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.10.2025, částka 11921.76 CZK
3263 Úhrada faktury 114 ze dne 13102025 za 15 cartridge Don ručního metače sítě
13.10.2025 -4 531,01 CZK Karetní transakce
Nákup: WFP.ADVERTISING, 105K.GAGARYNA AVE., DNIPRO, 49107, UKR, dne 12.10.2025, částka 8680.00 UAH
3263 Úhrada nabíjecího zařízení
13.10.2025 -650,01 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 12.10.2025, částka 650.01 CZK
3263 Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 12.10.2025, částka 650.01 CZK
13.10.2025 -470,00 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 12.10.2025, částka 470.00 CZK
3263 Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 12.10.2025, částka 470.00 CZK
13.10.2025 -5 943,73 CZK Karetní transakce
Nákup: LIQPAY*Goodok, STUDENTSKA, 3, RIVNE, 49000, UKR, dne 12.10.2025, částka 11382.98 UAH
3263 Úhrada ovládacího pultu
11.10.2025 -9 176,17 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 9 ze dne 11102025 za generátor
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 9 ze dne 11102025 za generátor
11.10.2025 -9 447,65 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu nákupu pro pilotky FPV dronů
Převod na EUR účet pro úhradu nákupu pro pilotky FPV dronů
11.10.2025 -500,00 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, Obchodni 30, Jenisov, 36211, CZE, dne 10.10.2025, částka 500.00 CZK
3263 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, Obchodni 30, Jenisov, 36211, CZE, dne 10.10.2025, částka 500.00 CZK
09.10.2025 -6 725,62 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za filament
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 202 ze dne 08102025 za filament
09.10.2025 -103 352,09 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 8.10.2025, částka 103352.09 CZK
3263 Úhrada faktury 113 ze dne 06102025 za 10 ručních metačů sítě a 70 cartridge
08.10.2025 -15 060,76 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za anténu ROC4
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 85 ze dne 07102025 za anténu ROC4
08.10.2025 -40 538,55 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za anténu AvengeAngel
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 89 ze dne 07102025 za anténu AvengeAngel
08.10.2025 -63 757,23 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za 5 detektorů Čujka
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 83 ze dne 07102025 za 5 detektorů Chuika
08.10.2025 335 070,94 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o.
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
2501000587 Dronů pro rozvědku není nikdy dost
08.10.2025 -6 365,29 CZK Karetní transakce
Nákup: AUTOSERVIS SOS, PETR S, Loketska 10, Karlovy Vary, 360 06, CZE, dne 7.10.2025, částka 6365.29 CZK
3263 Nákup: AUTOSERVIS SOS, PETR S, Loketska 10, Karlovy Vary, 360 06, CZE, dne 7.10.2025, částka 6365.29 CZK
06.10.2025 -2 965,41 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 8 ze dne 06102025 za 2 baterie pro stíhací drony
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 8 ze dne 06102025 za 2 baterie pro stíhací drony
05.10.2025 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba SIMONA HAJSLEROVÁ
Platba
0000 0000000000 0000000000 SIMONA HAJSLEROVÁ
02.10.2025 -425,11 CZK Karetní transakce
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.10.2025, částka 20.00 USD
3263 Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.10.2025, částka 20.00 USD
01.10.2025 -8 011,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za generátory tepla
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 47 ze dne 29092025 za generátory tepla
30.09.2025 -102 180,09 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 3578/4 ze dne 30092025 za 1 Mavic 4T a 3 baterie
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 3578/4 ze dne 30092025 za 1 Mavic 4T a 3 baterie
28.09.2025 1 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Hron, Jiří
Jiří HRON_pro Kridlafenixe.cz
Jiří HRON_pro Kridlafenixe.cz
26.09.2025 -13 452,46 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu generátoru
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 7 ze dne 26092025 za generátor
26.09.2025 13 452,46 CZK Platba převodem uvnitř banky Victoria Net s. r. o.
Navrácení chybně odeslané platby
Navrácení chybně odeslané platby
26.09.2025 -13 452,46 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu generátoru
Převod na EUR účet pro úhradu generátoru
26.09.2025 -25 044,14 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu antény a Starlink
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 45 ze dne 26092025 za anténu ROC4 a Starlink
26.09.2025 -51 149,65 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 25.9.2025, částka 51149.65 CZK
3263 Úhrada faktury 112 ze dne 25092025 za 5 ručních metačů sítě a 35 cartridge
26.09.2025 -32 535,94 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 25.9.2025, částka 32535.94 CZK
3263 Úhrada faktury 111 ze dne 25092025 za 4 metače sítě a 20 cartridge a 10 cartridge pro ruční metače sítě
25.09.2025 -54 550,21 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet na úhradu přívěsu pro dronaře SFO
Převod na EUR účet na úhradu přívěsu pro dronaře SFO
25.09.2025 -21 019,35 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za helmy a baterie
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 37 a 39 ze dne 25092025 za 2 helmy a 2 baterie
25.09.2025 -7 797,13 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 24.9.2025, částka 7797.13 CZK
3263 Úhrada faktury 110 ze dne 24092025 za 10 cartridge pro ruční metač sítě
24.09.2025 -20 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Vrácení půjčky na činnost spolku Křídla Fénixe
Ing. Elena Lennerová
24.09.2025 -20 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku
24.09.2025 -284,04 CZK Okamžitá odchozí platba 815124174 Úhrada poštovného DPD
24.09.2025 -12 046,36 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za baterie pro Mavic 4 Pro
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 3637_1 ze dne 23092025 za 3 baterie pro Mavic 4 Pro
24.09.2025 -102 075,07 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za Matrice 4T a baterie
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za Matrice 4T a baterie
24.09.2025 -76 055,94 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za VR brýle
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 17 ze dne 22092025 za VR brýle
24.09.2025 -124 591,63 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za detektory
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 16 ze dne 22092025 za detektory
24.09.2025 655 817,89 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o.
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
2501000511 Dronů pro rozvědku není nikdy dost
21.09.2025 14 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Viduna Richard
Na detektor dronů pro Janu a její jednotku... Slava Ukraini! Heroiam slava!
0558 20250921 20250921 Viduna Richard
20.09.2025 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing. Vladimír Mahdal
Dar na činnost spolku Křídla Fénixe z.s. Dny NATO
Ing. Vladimír Mahdal
20.09.2025 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Igor Lukovskyi
Dar na činnost spolku Křídla Fénixe z.s. Dny NATO
Igor Lukovskyi
20.09.2025 3 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba MICHAL MARTINIK
Dar na činnost spolku Křídla Fénixe z.s. Dny NATO
MICHAL MARTINIK
20.09.2025 -106,36 CZK Karetní transakce
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.9.2025, částka 5.00 USD
3263 Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.9.2025, částka 5.00 USD
19.09.2025 -907,36 CZK Karetní transakce
Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.9.2025, částka 36.29 EUR
3263 Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.9.2025, částka 36.29 EUR
18.09.2025 -9 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na provozní účet l
Převod na provozní účet l
18.09.2025 -619,00 CZK Karetní transakce
Nákup: OBI Karlovy Vary, Chebsk? 380/81 B, Karlovy Vary, 36120, CZE, dne 17.9.2025, částka 619.00 CZK
3263 Nákup: OBI Karlovy Vary, Chebsk? 380/81 B, Karlovy Vary, 36120, CZE, dne 17.9.2025, částka 619.00 CZK
18.09.2025 -1 648,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Decathlon Karlovy Vary, Obchodni 30, Jenisov - Pod, 36001, CZE, dne 17.9.2025, částka 1648.00 CZK
3263 Nákup: Decathlon Karlovy Vary, Obchodni 30, Jenisov - Pod, 36001, CZE, dne 17.9.2025, částka 1648.00 CZK
18.09.2025 -36 098,91 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 17.9.2025, částka 36098.91 CZK
3263 Úhrada faktury 109 ze dne 16092025 za 6 metačů sítě a 30 cartridge
18.09.2025 -219,00 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 17.9.2025, částka 219.00 CZK
3263 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 17.9.2025, částka 219.00 CZK
18.09.2025 -1 740,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 17.9.2025, částka 1740.00 CZK
3263 Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 17.9.2025, částka 1740.00 CZK