Stav k: 03.06.2025 | Stav k: 03.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
209 303,33 CZK | 127 364,19 CZK | 1 580 963,85 CZK | -1 662 902,99 CZK | -81 939,14 CZK | 127 364,19 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA HAJSLEROVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | SIMONA HAJSLEROVÁ |
03.07.2025 | -20 786,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 2.7.2025, částka 20786.53 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 83 ze dne 02072025 za 2 ruční metače sítě a 16 cartridge | |||
03.07.2025 | -10 173,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 2.7.2025, částka 10173.78 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 82 ze dne 02072025 za 1 ruční metač sítě a 7 cartridge | |||
03.07.2025 | -31 993,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 2.7.2025, částka 31993.17 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 81 ze dne 02072025 za 3 ruční metače sítě a 25 cartridge | |||
02.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADIM LINDNER |
Díky za Vaši práci
|
RADIM LINDNER | |||
02.07.2025 | -54 102,72 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za stíhací drony
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za stíhací drony | ||||
02.07.2025 | -430,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.7.2025, částka 20.00 USD
|
3263 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.7.2025, částka 20.00 USD | |||
01.07.2025 | -11 560,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 30.6.2025, částka 11560.49 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 80 ze dne 30062025 za 2 metače sítě a 10 cartridge | |||
01.07.2025 | -17 896,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 30.6.2025, částka 17896.78 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 79 ze dne 30062025 za 2 metače sítě a 20 cartridge | |||
30.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMONA HAJSLEROVA |
DĚTI
|
SIMONA HAJSLEROVA | |||
29.06.2025 | -4 778,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 552214108 NA ALZA.CZ
|
0308 | 552214108 | OBJEDNAVKA 552214108 NA ALZA.CZ | ||
29.06.2025 | -73,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 28.6.2025, částka 140.00 UAH
|
3263 | Úhrada za poštovné zásilky s filamentem | |||
28.06.2025 | -4 967,52 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za filament pro 3D tiskárnu
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za filament pro 3D tiskárnu | ||||
27.06.2025 | -40 506,05 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet na úhradu faktury 3335/27/867/27062025-1 za 1 Mavic 4 Pro
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury 3335/27/867/27062025-1 za 1 Mavic 4 Pro | ||||
27.06.2025 | -24 602,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 26.6.2025, částka 24602.92 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 78 ze dne 26062025 za 3 ruční metače a 15 cartridge | |||
26.06.2025 | -1 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000284
|
1725000284 | FAKTURA 1725000284 | |||
26.06.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK | |||
26.06.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK | |||
26.06.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK | |||
26.06.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000316
|
1725000316 | FAKTURA 1725000316 | |||
26.06.2025 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000315
|
1725000315 | FAKTURA 1725000315 | |||
26.06.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000314
|
1725000314 | FAKTURA 1725000314 | |||
26.06.2025 | -2 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000313
|
1725000313 | FAKTURA 1725000313 | |||
26.06.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000312
|
1725000312 | FAKTURA 1725000312 | |||
26.06.2025 | -2 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000310
|
1725000310 | FAKTURA 1725000310 | |||
25.06.2025 | 157 938,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209918 | ||||
25.06.2025 | 17 054,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209919 | ||||
24.06.2025 | -8 209,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 23.6.2025, částka 8209.94 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 76 ze dne 23062025 za 1 ruční metač a 5 cartridge | |||
24.06.2025 | -51 098,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 23.6.2025, částka 51098.44 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 77 ze dne 23062025 za 8 metačů sítě a 40 cartridge | |||
23.06.2025 | -24 655,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 22.6.2025, částka 24655.71 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 75 ze dne 22062025 za 3 ruční metače a 15 cartridge | |||
23.06.2025 | -65 657,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 20.6.2025, částka 65657.21 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 73 ze dne 20062025 za 4 ruční metače a 20 cartridge, 5 metačů sítě a 15 cartridge | |||
22.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janovská Jitka |
metac
|
0000 | Janovská Jitka | ||
22.06.2025 | -4 718,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOSERVIS SOS, PETR S, Loketska 10, Karlovy Vary, 360 06, CZE, dne 20.6.2025, částka 4718.58 CZK
|
3263 | Servis Mitsubishi a nová baterie | |||
21.06.2025 | -47 512,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 20.6.2025, částka 47512.70 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 73 ze dne 20062025 za 5 ručních metačů a 25 cartridge, 1 metač sítě a 5 cartridge | |||
21.06.2025 | -41 576,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 20.6.2025, částka 41576.85 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 72 ze dne 20062025 za 5 ručních metačů a 25 cartridge | |||
20.06.2025 | -21 261,14 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu antény
|
Převod na EUR účet pro úhradu antény | ||||
20.06.2025 | -832,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu antény
|
Převod na EUR účet pro úhradu antény | ||||
20.06.2025 | -44 876,29 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet na úhradu notebooku a 3 tabletů
|
Převod na EUR účet na úhradu notebooku a 3 tabletů | ||||
20.06.2025 | -37 040,98 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za anténu
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za anténu | ||||
20.06.2025 | -56 028,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 19.6.2025, částka 56028.46 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 71 ze dne 19062025 za 6 ručních metačů a 30 cartridge, 1 metač sítě a 5 cartridge | |||
19.06.2025 | -927,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.6.2025, částka 36.29 EUR
|
3263 | Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.6.2025, částka 36.29 EUR | |||
19.06.2025 | -876,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 18.6.2025, částka 876.00 CZK
|
3263 | Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 18.6.2025, částka 876.00 CZK | |||
19.06.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 18.6.2025, částka 349.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 18.6.2025, částka 349.00 CZK | |||
18.06.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 349.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 349.00 CZK | |||
18.06.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 349.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 349.00 CZK | |||
18.06.2025 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 399.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 399.00 CZK | |||
18.06.2025 | -8 310,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 17.6.2025, částka 8310.63 CZK
|
3263 | Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 17.6.2025, částka 8310.63 CZK | |||
17.06.2025 | -58 740,46 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 31/25 ze dne 17/06/2025 za dvě nabíjecí stanice Burevii M7
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 31/25 ze dne 17/06/2025 za dvě nabíjecí stanice Burevii M7 | ||||
17.06.2025 | -2 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000283
|
1725000283 | Úhrada za notebook | |||
17.06.2025 | -16 088,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za nabíjecí stanici Burevii M5
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za nabíjecí stanici Burevii M5 | ||||
17.06.2025 | -8 320,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *h0669998888, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 16.6.2025, částka 8320.55 CZK
|
3263 | Úhrada faktury za AMS pro 3D tiskárnu | |||
17.06.2025 | -24 857,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 16.6.2025, částka 24857.98 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 68 ze dne 16062025 za 3 ruční metače | |||
17.06.2025 | -66 305,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 16.6.2025, částka 66305.23 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 67 ze dne 16062025 za 8 ručních metačů | |||
16.06.2025 | 472 026,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209854 | ||||
16.06.2025 | -77 021,08 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu 6 baterií
|
Převod na EUR účet pro úhradu 6 baterií | ||||
16.06.2025 | -110,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 15.6.2025, částka 5.00 USD
|
3263 | Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 15.6.2025, částka 5.00 USD | |||
15.06.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000257
|
1725000257 | FAKTURA 1725000257 Úhrada za notebook | |||
15.06.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000256
|
1725000256 | FAKTURA 1725000256 Úhrada za notebook | |||
15.06.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Houdek, Viktor |
Díky
|
Díky | |||
14.06.2025 | -13 588,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.6.2025, částka 13588.15 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 40 ze dne 13062025 za 2 metače sítě a 10 cartridge | |||
14.06.2025 | -32 611,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.6.2025, částka 32611.56 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 47 ze dne 13062025 za 3 metače sítě a 15 cartridge | |||
14.06.2025 | -53 006,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.6.2025, částka 53006.72 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 41 ze dne 13062025 za 5 ručních metačů sítě a 35 cartridge | |||
14.06.2025 | -20 386,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.6.2025, částka 20386.96 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 45 ze dne 12062025 za 3 metače sítě a 15 cartridge | |||
13.06.2025 | -1 890,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *h0669998888, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 11.6.2025, částka 1890.08 CZK
|
3263 | Doplatek za filament faktura 7598 ze dne 11062025 | |||
13.06.2025 | -3 613,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *BRAINSTORM, 300 Delaware Ave Suite 210-A, 4029357733, 19801, USA, dne 10.6.2025, částka 3613.23 CZK
|
3263 | Nákup: PAYPAL *BRAINSTORM, 300 Delaware Ave Suite 210-A, 4029357733, 19801, USA, dne 10.6.2025, částka 3613.23 CZK | |||
13.06.2025 | -19 107,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *h0669998888, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 11.6.2025, částka 19107.97 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 7598 ze dne 11062025 za 3D tiskárnu | |||
13.06.2025 | -26 854,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.6.2025, částka 26854.90 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 44 ze dne 12062025 za 2 metače sítě a 10 cartridge, 1 ruční metač sítě a 5 cartridge | |||
13.06.2025 | -45 327,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.6.2025, částka 45327.34 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 40 ze dne 12062025 za 4 metače a 10 cartridge, 1 ruční metač a 5 cartridge | |||
13.06.2025 | -18 472,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.6.2025, částka 18472.44 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 43 ze dne 12062025 za 2 metače a 10 cartridge | |||
13.06.2025 | -17 929,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.6.2025, částka 17929.14 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 41 ze dne 12062025 za 3 metače a 15 cartridge | |||
12.06.2025 | -92 148,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 11.6.2025, částka 92148.07 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 38 ze dne 11062025 za 11 ručních metačů sítě | |||
12.06.2025 | -160,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Sokolovska 117/59, Karlovy Vary, 36005, CZE, dne 11.6.2025, částka 160.00 CZK
|
3263 | Nákup: Alza, Sokolovska 117/59, Karlovy Vary, 36005, CZE, dne 11.6.2025, částka 160.00 CZK | |||
12.06.2025 | -17 942,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 11.6.2025, částka 17942.85 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 37 ze dne 11062025 za 3 metače sítě a 15 cartridge | |||
11.06.2025 | 507 110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209810 | Výtěžek sbírky Dronů není nikdy dost | |||
11.06.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 10.6.2025, částka 299.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za odeslání zásilky v Ukrajinu | |||
11.06.2025 | -16 783,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 10.6.2025, částka 16783.81 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 32 ze dne 10062025 za 2 ruční metače a 10 cartridge | |||
11.06.2025 | -8 397,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 9.6.2025, částka 8397.64 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 24 ze dne 09062025 za 1 ruční metač sítě a 5 cartridge | |||
10.06.2025 | -2 683,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ELEMENTOR, 251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, 19808, USA, dne 10.6.2025, částka 119.79 USD
|
3263 | Nákup: ELEMENTOR, 251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, 19808, USA, dne 10.6.2025, částka 119.79 USD | |||
10.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Conková |
Babicky, Dar na cinnost spolku Kridla Fenixe z.s. z webu Dronopad
|
9992 | Klára Conková | ||
10.06.2025 | -10 559,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 549967423 NA ALZA.CZ
|
0308 | 549967423 | OBJEDNAVKA 549967423 NA ALZA.CZ | ||
10.06.2025 | -224,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 9.6.2025, částka 224.50 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za odeslání zásilky v Ukrajinu | |||
10.06.2025 | -8 397,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 9.6.2025, částka 8397.64 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 31 ze dne 09062025 za 1 ruční metač a 5 cartridge | |||
10.06.2025 | -8 397,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 9.6.2025, částka 8397.64 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 29 ze dne 09062025 za 1 ruční metač sítě a 5 cartridge | |||
10.06.2025 | -31 620,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 9.6.2025, částka 31620.75 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 30 ze dne 09062025 za 4 metače sítě a 15 cartridge | |||
10.06.2025 | -16 795,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 9.6.2025, částka 16795.28 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 26 ze dne 09062025 za 2 ruční metače a 10 cartridge | |||
10.06.2025 | -16 795,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 9.6.2025, částka 16795.28 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 25 ze dne 09062025 za 2 ruční metače a 10 cartridge | |||
09.06.2025 | -711,44 CZK | Okamžitá odchozí platba | 815076932 | Úhrada poštovného DPD | ||||
09.06.2025 | -18 619,66 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet na úhradu faktury za Starlink a teleskop
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury 1 ze dne 10062025 za Starlink a teleskop | ||||
09.06.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 8.6.2025, částka 349.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za odeslání zásilky v Ukrajinu | |||
07.06.2025 | -1 209,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 6.6.2025, částka 1209.50 CZK
|
3263 | Nakup potřeb pro automobil | |||
07.06.2025 | -16 791,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 6.6.2025, částka 16791.91 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 20 ze dne 06062025 za dva ruční metače sítě a 10 cartridge | |||
07.06.2025 | -36 978,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 6.6.2025, částka 36978.48 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 19 ze dne 06/06/2025 za 2 metače sítě, 10 cartridge, 2 ruční metače a 20 cartridge | |||
05.06.2025 | 424 035,85 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209751 | Výtěžek sbírky Dronů není nikdy dost | |||
05.06.2025 | -1 334,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
AVACOM ZAKW-2025-25971
|
202525971 | Baterie pro notebook | |||
05.06.2025 | -780,81 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA ZAKAZKY AS006628
|
22500946 | Doplatek za servis Mitsubishi, tyčky stabilizátoru řízení | |||
05.06.2025 | -2 393,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2117, OdpocivkaRohlenka, Tvarozna, 66405, CZE, dne 4.6.2025, částka 2393.50 CZK
|
3263 | Tankování na převoz Mitsubishi ASX | |||
04.06.2025 | -19 468,57 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet na úhradu faktury 250604-1 ze dne 04062025 za 2 analyzátory spektra
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury 250604-1 ze dne 04062025 za 2 analyzátory spektra | ||||
04.06.2025 | -10 297,85 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet na úhradu faktury 250604 ze dne 04062025 za 1 analyzátor spektra
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury 250604 ze dne 04062025 za 1 analyzátor spektra | ||||
04.06.2025 | -284,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 3.6.2025, částka 525.00 UAH
|
3263 | Úhrada poštovného za odeslání obrazovky | |||
04.06.2025 | -284,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 3.6.2025, částka 525.00 UAH
|
3263 | Úhrada poštovného za odeslání obrazovky | |||
04.06.2025 | -1 311,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: E-Center Stefan Legat, Mitterteicher Str. 4, Waldsassen, 95652, DEU, dne 3.6.2025, částka 51.15 EUR
|
3263 | Nákup: E-Center Stefan Legat, Mitterteicher Str. 4, Waldsassen, 95652, DEU, dne 3.6.2025, částka 51.15 EUR | |||
04.06.2025 | -3 533,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Rossmann 1708, Mitterteicher Str. 1/Ekz, Waldsassen, 95652, DEU, dne 3.6.2025, částka 137.83 EUR
|
3263 | Nakup potřeb pro různé jednotky, osobní hygiena | |||
04.06.2025 | -585,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALDI SUeD, An Der Tongrube 2, Waldsassen, 95652, DEU, dne 3.6.2025, částka 22.84 EUR
|
3263 | Nákup: ALDI SUeD, An Der Tongrube 2, Waldsassen, 95652, DEU, dne 3.6.2025, částka 22.84 EUR | |||
04.06.2025 | -42 776,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *Sheynert, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 3.6.2025, částka 42776.02 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 23 ze dne 03062025 za 1 anténu Avenge Angel Big Hulk | |||
03.06.2025 | -29 351,83 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu nabíjecí stanice Burevii
|
Převod na EUR účet pro úhradu nabíjecí stanice Burevii | ||||
03.06.2025 | -76 105,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 2.6.2025, částka 76105.93 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 44 ze dne 02062025 za 9 ručních metačů sítě a 45 cartridge |