Číslo účtu: 2602181792 / 2010
Majitel účtu: Křídla Fénixe z. s.
Název účtu: Křídla Fénixe z. s.

Stav k: 20.07.2025 Stav k: 20.08.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
69 626,24 CZK 66 761,18 CZK 428 931,38 CZK -431 796,44 CZK -2 865,06 CZK 66 761,18 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
19.08.2025 -10 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku
19.08.2025 -914,61 CZK Karetní transakce
Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.8.2025, částka 36.29 EUR
3263 Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.8.2025, částka 36.29 EUR
18.08.2025 -125 257,32 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet na úhradu faktury INV-002
Převod na EUR účet na úhradu faktury INV-002 za 6 metačů sítě a 140 cartridge
15.08.2025 -1 676,00 CZK Okamžitá odchozí platba
QR PLATBA
3558 6463959389 QR PLATBA
15.08.2025 176 919,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o.
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
2501000319 Dronů pro rozvědku není nikdy dost
15.08.2025 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Houdek, Viktor
Díky
Díky
12.08.2025 -10 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku
12.08.2025 -21 591,42 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 11.8.2025, částka 21591.42 CZK
3263 Úhrada faktury 98 ze dne 11082025 za 2 ruční metače sítě
11.08.2025 -299,21 CZK Okamžitá odchozí platba 815102961 Úhrada faktury za poštovné DPD
10.08.2025 300,00 CZK Okamžitá příchozí platba SIMONA HAJSLEROVÁ
Platba
0000 0000000000 0000000000 SIMONA HAJSLEROVÁ
07.08.2025 -650,01 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 6.8.2025, částka 650.01 CZK
3263 Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 6.8.2025, částka 650.01 CZK
07.08.2025 -650,01 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 6.8.2025, částka 650.01 CZK
3263 Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 6.8.2025, částka 650.01 CZK
07.08.2025 -17 696,46 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 6.8.2025, částka 17696.46 CZK
3263 Úhrada faktury 96 ze dne 05082025 za 3 metače sítě a 15 cartridge
07.08.2025 -64 107,94 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 6.8.2025, částka 64107.94 CZK
3263 Úhrada faktury 97 ze dne 06082025 za 12 metačů sítě a 50 cartridge
02.08.2025 -437,32 CZK Karetní transakce
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.8.2025, částka 20.00 USD
3263 Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.8.2025, částka 20.00 USD
31.07.2025 -15 692,36 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za brýle
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za brýle
31.07.2025 -40 797,41 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 30.7.2025, částka 40797.41 CZK
3263 Úhrada faktury 95 ze dne 30072025 za 5 ručních metačů sítě a 25 cartridge
31.07.2025 -81 286,72 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 30.7.2025, částka 81286.72 CZK
3263 Úhrada faktury 94 ze dne 30072025 za 6 ručních metačů a 30 cartridge, 5 metačů sítě a 30 cartridge
29.07.2025 243 012,38 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o.
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
2501000218 Dronů pro rozvědku není nikdy dost
27.07.2025 8 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky LITHEA, s.r.o.
Na metač sítě.
Na metač sítě.
25.07.2025 -449,00 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 24.7.2025, částka 449.00 CZK
3263 Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 24.7.2025, částka 449.00 CZK
25.07.2025 -449,00 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 24.7.2025, částka 449.00 CZK
3263 Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 24.7.2025, částka 449.00 CZK
25.07.2025 -299,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Alza, Sokolovska 117/59, Karlovy Vary, 36005, CZE, dne 24.7.2025, částka 299.00 CZK
3263 Nákup: Alza, Sokolovska 117/59, Karlovy Vary, 36005, CZE, dne 24.7.2025, částka 299.00 CZK
25.07.2025 -7 456,41 CZK Karetní transakce
Nákup: LIQPAY*fop_vseplus, STUDENTSKA, 3, RIVNE, 49000, UKR, dne 24.7.2025, částka 14412.21 UAH
3263 Úhrada faktury za 2 SDR moduly, platba kartou na webu prodejce
24.07.2025 -349,00 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 23.7.2025, částka 349.00 CZK
3263 Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 23.7.2025, částka 349.00 CZK
24.07.2025 -349,00 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 23.7.2025, částka 349.00 CZK
3263 Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 23.7.2025, částka 349.00 CZK
24.07.2025 -552,00 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 23.7.2025, částka 552.00 CZK
3263 Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 23.7.2025, částka 552.00 CZK
23.07.2025 -3 239,00 CZK Okamžitá odchozí platba
OBJEDNAVKA 555149608 NA ALZA.CZ
0308 555149608 OBJEDNAVKA 555149608 NA ALZA.CZ
23.07.2025 -5 700,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CHEBSKA 370/81, KARLOVY VARY, 36006, CZE, dne 22.7.2025, částka 5700.00 CZK
3263 Výber hotovosti na úhradu faktury za výměnu třmenů Autoservis SOS
22.07.2025 -16 288,42 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 21.7.2025, částka 16288.42 CZK
3263 Úhrada faktury 93 ze dne 21072025 za 2 ruční metače sítě a 10 cartridge
21.07.2025 -2 750,00 CZK Bezhotovostní platba
FAKTURA 1725000464
1725000464 FAKTURA 1725000464
21.07.2025 -2 750,00 CZK Bezhotovostní platba
FAKTURA 1725000466
1725000466 FAKTURA 1725000466
20.07.2025 -108,82 CZK Karetní transakce
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.7.2025, částka 5.00 USD
3263 Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.7.2025, částka 5.00 USD