Číslo účtu: 2602181792 / 2010
Majitel účtu: Křídla Fénixe z. s.
Název účtu: Křídla Fénixe z. s.

Stav k: 15.08.2025 Stav k: 15.09.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
27 490,11 CZK 21 928,34 CZK 468 543,00 CZK -474 104,77 CZK -5 561,77 CZK 21 928,34 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
15.09.2025 -2 238,50 CZK Okamžitá odchozí platba
QR
0320250182 QR
15.09.2025 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Houdek, Viktor
Díky
Díky
13.09.2025 -1 223,31 CZK Karetní transakce
Nákup: Showdown Displays Euro, PRESTANOV 5, PRESTANOV, 40301, CZE, dne 12.9.2025, částka 1223.31 CZK
3263 Materiály na Dny NATO
13.09.2025 -2 386,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 12.9.2025, částka 2386.00 CZK
3263 Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 12.9.2025, částka 2386.00 CZK
12.09.2025 -2 408,99 CZK Okamžitá odchozí platba
5007149 ACZ12313271
Materiály na Dny NATO
11.09.2025 -82 322,66 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 10.9.2025, částka 82322.66 CZK
3263 Úhrada faktury 107 ze dne 10092025 za 8 ručních metačů a 56 cartridge
10.09.2025 -31 294,79 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 9.9.2025, částka 31294.79 CZK
3263 Úhrada faktury 106 ze dne 04092025 za 2 ruční metače, 24 cartridge a 2 adaptéry
10.09.2025 -20 692,88 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 9.9.2025, částka 20692.88 CZK
3263 Úhrada faktury 105 ze dne 04092025 za 2 ruční metače a 14 cartridge
10.09.2025 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem CESKA POSTA, S.P.
pošta 714010 08.09.2025 č 81000EVAPAPOUŠKOVÁ
0000 0 CESKA POSTA, S.P.
09.09.2025 155 831,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o.
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
2501000434 Dronů pro rozvědku není nikdy dost
06.09.2025 150,00 CZK Okamžitá příchozí platba SIMONA HAJSLEROVÁ
Platba
0000 0000000000 0000000000 SIMONA HAJSLEROVÁ
04.09.2025 -12 361,11 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 3.9.2025, částka 12361.11 CZK
3263 Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 3.9.2025, částka 12361.11 CZK
04.09.2025 -10 343,49 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 3.9.2025, částka 10343.49 CZK
3263 Úhrada faktury 103 ze dne 03092025 za ruční metač sítě a 7 cartridge
04.09.2025 -10 343,49 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 3.9.2025, částka 10343.49 CZK
3263 Úhrada faktury 104 ze dne 03092025 za ruční metač sítě a 7 cartridge
03.09.2025 -2 532,09 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 6 ze dne 03092025 za kameru
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 6 ze dne 03092025 za kameru
03.09.2025 -6 356,37 CZK Karetní transakce
Nákup: TransferGo, Palangos g. 4, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 2.9.2025, částka 6356.37 CZK
3263 Nákup: TransferGo, Palangos g. 4, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 2.9.2025, částka 6356.37 CZK
03.09.2025 -4 383,79 CZK Karetní transakce
Nákup: wfp.kopalnakavy, Kyiev, Kyiev, 01008, UKR, dne 2.9.2025, částka 8400.00 UAH
3263 Nákup: wfp.kopalnakavy, Kyiev, Kyiev, 01008, UKR, dne 2.9.2025, částka 8400.00 UAH
03.09.2025 -26 720,96 CZK Karetní transakce
Nákup: wfp.kopalnakavy, Kyiev, Kyiev, 01008, UKR, dne 2.9.2025, částka 51200.00 UAH
3263 Nákup: wfp.kopalnakavy, Kyiev, Kyiev, 01008, UKR, dne 2.9.2025, částka 51200.00 UAH
03.09.2025 -21 257,42 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 2.9.2025, částka 21257.42 CZK
3263 Úhrada faktury 102 ze dne 02092025 za 4 adaptéry a 20 cartridge k ručním metačům
03.09.2025 -10 372,60 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 2.9.2025, částka 10372.60 CZK
3263 Úhrada faktury 101 ze dne 02092025 za 1 ruční metač a 7 cartridge
02.09.2025 20 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing. Elena Lennerová
půjčka spolku Křídla Fénixe
Ing. Elena Lennerová
02.09.2025 -429,70 CZK Karetní transakce
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.9.2025, částka 20.00 USD
3263 Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.9.2025, částka 20.00 USD
02.09.2025 -20 688,92 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 1.9.2025, částka 20688.92 CZK
3263 Úhrada faktury 100 ze dne 01092025 za 2 ruční metače sítě a 14 cartridge
01.09.2025 2 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Pavel Voňka
Metače sítí
Pavel Voňka
29.08.2025 101 243,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o.
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
2501000391 Dronů pro rozvědku není nikdy dost
28.08.2025 -10 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku
27.08.2025 -9 858,56 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za baterie
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za baterie
27.08.2025 -16 413,27 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 22.8.2025, částka 16413.27 CZK
3263 Úhrada faktury 99 ze dne 22082025 za dva ruční metače sítě a 10 cartridge
25.08.2025 -2 763,74 CZK Karetní transakce
Nákup: WFP.SHOP1, 105K.GAGARYNA AVE., DNIPRO, 49107, UKR, dne 24.8.2025, částka 5220.00 UAH
3263 Karbonové trubky pro úpravy stíhacích dronů
24.08.2025 -470,00 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 23.8.2025, částka 470.00 CZK
3263 Poštovné za odeslání zásilky v Ukrajinu
23.08.2025 -3 700,64 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za monitor a powerbank
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 5 ze dne 23082025 za monitor a powerbank
22.08.2025 -1 096,60 CZK Karetní transakce
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 21.8.2025, částka 1096.60 CZK
3263 Nákup pro piloty stíhacích dronů 92. brigády
21.08.2025 -17 596,00 CZK Okamžitá odchozí platba 20237661 Úhrada faktury 26F1509 za 3 baterie pro Mavic 4 Pro a nabíjecí hub
21.08.2025 -233,08 CZK Karetní transakce
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 20.8.2025, částka 445.00 UAH
3263 Úhrada poštovného za doručení obrazovky
20.08.2025 -5 767,88 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za telefon pro 95. brigádu
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za telefon pro 95. brigádu
20.08.2025 10 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing. Elena Lennerová Ing. Elena Lennerová
19.08.2025 -10 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku
19.08.2025 -914,61 CZK Karetní transakce
Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.8.2025, částka 36.29 EUR
3263 Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.8.2025, částka 36.29 EUR
18.08.2025 -125 257,32 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet na úhradu faktury INV-002
Převod na EUR účet na úhradu faktury INV-002 za 6 metačů sítě a 140 cartridge
15.08.2025 -1 676,00 CZK Okamžitá odchozí platba
QR PLATBA
3558 6463959389 QR PLATBA
15.08.2025 176 919,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o.
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
2501000319 Dronů pro rozvědku není nikdy dost
15.08.2025 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Houdek, Viktor
Díky
Díky