| Stav k: 17.12.2025 | Stav k: 17.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 122,60 CZK | 141 971,59 CZK | 930 597,41 CZK | -811 748,42 CZK | 118 848,99 CZK | 141 971,59 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | -127 791,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *shefnet, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 16.1.2026, částka 127791.42 CZK
|
3263 | Úhrada za 10 detektorů dronů | |||
| 15.01.2026 | -12 345,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0005 ze dne 15012026 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0005 ze dne 15012026 za metače sítě | ||||
| 15.01.2026 | -19 042,45 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0004 ze dne 15012026 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0004 ze dne 15012026 za metače sítě | ||||
| 15.01.2026 | 69 315,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2601000016 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 15.01.2026 | 94 263,54 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2603000136 | Nadační fond Donio | |
| 15.01.2026 | -989,19 CZK | Okamžitá odchozí platba | 815185140 | Úhrada poštovného DPD | ||||
| 15.01.2026 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 14.1.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 14.1.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 14.01.2026 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 13.1.2026, částka 750.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 13.1.2026, částka 750.00 CZK | |||
| 12.01.2026 | -7 578,24 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0003 ze dne 12012026 za metač sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0003 ze dne 12012026 za metač sítě | ||||
| 12.01.2026 | -22 259,51 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za nabíjecí stanici
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za nabíjecí stanici | ||||
| 12.01.2026 | -96 501,47 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0002 ze dne 12012026 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0002 ze dne 12012026 za metače sítě | ||||
| 09.01.2026 | -196 183,77 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě | ||||
| 09.01.2026 | -3 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725001485
|
1725001485 | FAKTURA 1725001485 | |||
| 09.01.2026 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725001489
|
1725001489 | FAKTURA 1725001489 | |||
| 07.01.2026 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 6.1.2026, částka 750.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 6.1.2026, částka 750.00 CZK | |||
| 07.01.2026 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 6.1.2026, částka 750.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 6.1.2026, částka 750.00 CZK | |||
| 06.01.2026 | -1 631,08 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VS-1019472025
|
1019472025 | VS-1019472025 | |||
| 05.01.2026 | -24 869,12 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za VR brýle
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za VR brýle | ||||
| 05.01.2026 | 72 907,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2601000001 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 05.01.2026 | 388 035,77 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2603000008 | Nadační fond Donio | |
| 05.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMONA HAJSLEROVA |
PLATBA
|
SIMONA HAJSLEROVA | |||
| 04.01.2026 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 3.1.2026, částka 750.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 3.1.2026, částka 750.00 CZK | |||
| 02.01.2026 | -424,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 1.1.2026, částka 20.00 USD
|
3263 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 1.1.2026, částka 20.00 USD | |||
| 01.01.2026 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 31.12.2025, částka 750.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 31.12.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 01.01.2026 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 31.12.2025, částka 750.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 31.12.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 01.01.2026 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 31.12.2025, částka 750.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 31.12.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 31.12.2025 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 30.12.2025, částka 750.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 30.12.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 30.12.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŘÁDEK A SPOL. S R.O. |
Dar na cinnost spolku Kridla Fenixe z.s. z webu Dronopad
|
9992 | ŘÁDEK A SPOL. S R.O. | ||
| 30.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 29.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 29.12.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 30.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 29.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 29.12.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 30.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 29.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 29.12.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 30.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 29.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 29.12.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 30.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 29.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 29.12.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 30.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 29.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 29.12.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 30.12.2025 | -243,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 29.12.2025, částka 485.00 UAH
|
3263 | Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 29.12.2025, částka 485.00 UAH | |||
| 30.12.2025 | -641,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRINT SMART, Studentska 78/25, Karlovy Vary, 360 07, CZE, dne 29.12.2025, částka 641.00 CZK
|
3263 | Nákup: PRINT SMART, Studentska 78/25, Karlovy Vary, 360 07, CZE, dne 29.12.2025, částka 641.00 CZK | |||
| 29.12.2025 | -2 521,39 CZK | Okamžitá odchozí platba | 815181758 | Úhrada poštovného DPD | ||||
| 29.12.2025 | -19 329,42 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu Starlink a monitoru
|
Převod na EUR účet pro úhradu Starlink a monitoru | ||||
| 29.12.2025 | -650,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 28.12.2025, částka 650.01 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 28.12.2025, částka 650.01 CZK | |||
| 29.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 28.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 28.12.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 29.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 28.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 28.12.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 29.12.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLOSAR MARTIN | 0 | SLOSAR MARTIN | |||
| 29.12.2025 | -15 084,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *shefnet, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 27.12.2025, částka 15084.20 CZK
|
3263 | Úhrada za detektor dronů | |||
| 28.12.2025 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 27.12.2025, částka 750.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 27.12.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 28.12.2025 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 27.12.2025, částka 750.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 27.12.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 27.12.2025 | -119 103,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 24.12.2025, částka 119103.81 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 132 ze dne 24122025 za metače sítě | |||
| 25.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ NEČAS |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ONDŘEJ NEČAS |
| 24.12.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NÁDASKÁ VLADIMÍ | NÁDASKÁ VLADIMÍ | ||||
| 24.12.2025 | -3 027,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 23.12.2025, částka 3027.00 CZK
|
3263 | Odeslání daru Larysa CDV | |||
| 23.12.2025 | 35 614,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000744 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 23.12.2025 | 90 777,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2503000477 | Nadační fond Donio | |
| 22.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CENTRUM DOBRÉ VŮLE |
Dar pro Larysu matku postižené dcery
|
1 | CENTRUM DOBRÉ VŮLE | ||
| 22.12.2025 | -80 580,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 19.12.2025, částka 80580.03 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 130 ze dne 19122025 za metače sítě | |||
| 20.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA HAJSLEROVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | SIMONA HAJSLEROVÁ |
| 20.12.2025 | -213,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.12.2025, částka 10.00 USD
|
3263 | Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.12.2025, částka 10.00 USD | |||
| 19.12.2025 | -3 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury 1725001487 za notebook
|
1725001487 | Úhrada faktury 1725001487 za notebook | |||
| 19.12.2025 | -3 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury 1725001486 za notebook
|
1725001486 | Úhrada faktury 1725001486 za notebook | |||
| 19.12.2025 | -3 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury 1725001484 za notebook
|
1725001484 | Úhrada faktury 1725001484 za notebook | |||
| 19.12.2025 | -3 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury 1725001483 za notebook
|
1725001483 | Úhrada faktury 1725001483 za notebook | |||
| 19.12.2025 | -3 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury 1725001488 za notebook
|
1725001488 | Úhrada faktury 1725001488 za notebook | |||
| 19.12.2025 | 100 731,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000732 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 19.12.2025 | 59 154,10 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2503000443 | Nadační fond Donio | |
| 19.12.2025 | -6 258,12 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
AVACOM ZAKW-2025-33147
|
202533147 | Baterie pro notebooky | |||
| 19.12.2025 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 18.12.2025, částka 750.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 18.12.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 19.12.2025 | -910,86 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.12.2025, částka 36.29 EUR
|
3263 | Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.12.2025, částka 36.29 EUR | |||
| 18.12.2025 | -7 148,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2017102539 | Vitamíny pro 95. brigádu | ||||
| 18.12.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VITÁLIJ SELEVER |
Platba
|
VITÁLIJ SELEVER | |||
| 18.12.2025 | -2 762,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOSERVIS SOS, PETR S, Loketska 10, Karlovy Vary, 360 06, CZE, dne 17.12.2025, částka 2762.00 CZK
|
3263 | Nákup: AUTOSERVIS SOS, PETR S, Loketska 10, Karlovy Vary, 360 06, CZE, dne 17.12.2025, částka 2762.00 CZK | |||
| 18.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.12.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 18.12.2025 | -6 300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA NA RUZOVEM VRC, SEDLECKA 761/5, KARLOVY VARY, 36010, CZE, dne 17.12.2025, částka 6300.00 CZK
|
3263 | Úhrada za Paralen | |||
| 17.12.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hron, Jiří |
Jiří HRON_pro Kridlafenixe.cz
|
Jiří HRON_pro Kridlafenixe.cz | |||
| 17.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.12.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 17.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.12.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 17.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.12.2025, částka 470.00 CZK |