Stav k: 24.07.2025 | Stav k: 24.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
360 844,52 CZK | 362 607,83 CZK | 4 500,00 CZK | -2 736,69 CZK | 1 763,31 CZK | 362 607,83 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2025 | -657,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU lekarna 162, SVATOBORSKA 1379/104, KYJOV, 69701, CZE, dne 22.8.2025, částka 657.00 CZK
|
4341 | Nákup: BENU lekarna 162, SVATOBORSKA 1379/104, KYJOV, 69701, CZE, dne 22.8.2025, částka 657.00 CZK | |||
15.08.2025 | -55,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna, J.E.PURKYNE 365, Uh. Hradiste, 68606, CZE, dne 14.8.2025, částka 55.00 CZK
|
4341 | Nákup: Lekarna, J.E.PURKYNE 365, Uh. Hradiste, 68606, CZE, dne 14.8.2025, částka 55.00 CZK | |||
12.08.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Mašek |
Petr Mašek
|
00048807 | Petr Mašek | ||
31.07.2025 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FCIL espresso bar, Na Moravce 20, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 31.7.2025, částka 250.00 CZK
|
4341 | Nákup: FCIL espresso bar, Na Moravce 20, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 31.7.2025, částka 250.00 CZK | |||
30.07.2025 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarsky dum Ormiga, Koterova 5546, Zlin, 76001, CZE, dne 29.7.2025, částka 750.00 CZK
|
4341 | Nákup: Lekarsky dum Ormiga, Koterova 5546, Zlin, 76001, CZE, dne 29.7.2025, částka 750.00 CZK | |||
29.07.2025 | -1 024,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, ul.Tr. Marsala Malinovskeho 1304, Uherske Hradi, 686 01, CZE, dne 28.7.2025, částka 1024.69 CZK
|
4341 | Nákup: DR. MAX 01, ul.Tr. Marsala Malinovskeho 1304, Uherske Hradi, 686 01, CZE, dne 28.7.2025, částka 1024.69 CZK |