| Stav k: 08.06.26 | Stav k: 08.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 371,20 CZK | 18 909,20 CZK | 6 700,00 CZK | -162,00 CZK | 6 538,00 CZK | 18 909,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAVÁRNA AMOS S.R.O. |
Pomoc v Tanzanii, Amos Pomaha
|
KAVÁRNA AMOS S.R.O. | |||
| 22.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Úlehlová |
Pomoc v Tanzanii, dekujeme
|
Ivana Úlehlová | |||
| 22.06.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Michal | 0000 | David Michal | |||
| 15.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLEDNÍK MARCEL |
Pomoc v Tanzanii, dekujeme
|
POLEDNÍK MARCEL | |||
| 13.06.26 | -162,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LETISTE V.H. T2 VEREJNA, PRAHA 6 - RUZ, CZ, dne 11.6.2026, částka 162.00 CZK
|
7297 | Nákup: LETISTE V.H. T2 VEREJNA, PRAHA 6 - RUZ, CZ, dne 11.6.2026, částka 162.00 CZK |