| Stav k: 15.07.26 | Stav k: 15.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 748,82 CZK | 1 333 745,56 CZK | 145 029,80 CZK | -32 033,06 CZK | 112 996,74 CZK | 1 333 745,56 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.26 | 5 769,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Lukáš, Petr |
zálohová platba - byt č. 12 - Lukášovi
|
0308 | 3389012401 | 3389012401 | zálohová platba - byt č. 12 - Lukášovi |
| 12.08.26 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVD Pavelkova 3389/5 - daň za úklid 7/2026
|
08277265 | daň za úklid DPČ_Štěpán Pokorný - 7/2026 | |||
| 12.08.26 | -9 190,06 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Společenství vlastníků domu Pavelkova 3389/5
|
9112113007 | Pražská teplárenská a.s.-TV_odběrné místo 3002887-platba za 7/2022 | |||
| 11.08.26 | 4 463,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Záboj Jan | 0000 | 3389001401 | Ing.Záboj Jan | ||
| 04.08.26 | 42 334,80 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 3389 | 0 | USP - SIPO | |
| 31.07.26 | 49 307,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křen Pavel |
Nedoplatek za vyúčtování služeb za období 2025/01 - 2025/12
|
0000 | 3389005401 | Křen Pavel | |
| 29.07.26 | 10 599,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Pranji? |
nedoplatek Daniel Pranjic
|
3389002401 | Daniel Pranji? | ||
| 26.07.26 | 17 788,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PETR POKORNÝ |
vyúčtování záloh r. 2025 Pokorný
|
3389007401 | Ing. PETR POKORNÝ | ||
| 17.07.26 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNCIROVA MAGDA | 3389009401 | KUNCIROVA MAGDA | |||
| 16.07.26 | -22 543,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování záloh r. 2025
|
3389006401 | vyúčtování záloh r. 2025-Ivana Čontošová | |||
| 15.07.26 | 5 769,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Lukáš, Petr |
zálohová platba - byt č. 12 - Lukášovi
|
0308 | 3389012401 | 3389012401 | zálohová platba - byt č. 12 - Lukášovi |