Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
67 829,97 CZK | 78 829,97 CZK | 51 894,00 CZK | -40 894,00 CZK | 11 000,00 CZK | 78 829,97 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2025 | 2 383,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Brotan Lukáš | 0000 | 9740100801 | 378024 | Ing.Brotan Lukáš | |
28.04.2025 | 118,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RAABENSTEIN MILAN |
Raabenstein Milan
|
9740100301 | 378024 | RAABENSTEIN MILAN | |
15.04.2025 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Víznerová Andrea | 0000 | 9740100602 | 311020 | Víznerová Andrea | |
15.04.2025 | -1 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 974 | odměna příkazníka | |||
11.04.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Miloslav Hýbl úklidové práce 2-3
|
0308 | 3042025 | Miloslav Hýbl úklidové práce 2-3 | ||
11.04.2025 | -5 628,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodohosp.spol.Vrchlice-Maleč vod
|
0308 | 5100007372 | Vodohosp.spol.Vrchlice-Maleč vod | ||
10.04.2025 | 16 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OSBD KUTNA HORA | 0308 | 974 | 379020 | OSBD KUTNA HORA | |
07.04.2025 | -27 211,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zakázka č. SOD 2025007
|
0308 | 7250137 | Andrea Víznerová - doplatek za okna | ||
07.04.2025 | 27 211,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Víznerová Andrea |
Doplatek okna Víznerovi
|
0000 | Víznerová Andrea - doplatek oken | ||
04.04.2025 | -1 645,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
propl.dokladu úklid.prostředky
|
0308 | 974 | propl.dokladu úklid.prostředky | ||
01.04.2025 | 2 726,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Gabriela Vavří | 0308 | 9740100202 | 311020 | MUDr. Gabriela Vavří | |
01.04.2025 | -650,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4538164700 | čez záloha el. |