| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 857,32 CZK | 135 839,32 CZK | 25 460,00 CZK | -2 478,00 CZK | 22 982,00 CZK | 135 839,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.26 | 16 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OSBD KUTNA HORA | 0308 | 974 | 379020 | OSBD KUTNA HORA | |
| 08.05.26 | 2 118,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. LUBOMÍR VILÍMEK |
Vilímek nedoplatek voda 1716
|
9740100401 | 378025 | Mgr. LUBOMÍR VILÍMEK | |
| 04.05.26 | 2 726,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Gabriela Vavří | 0308 | 9740100202 | 311020 | MUDr. Gabriela Vavří | |
| 01.05.26 | -670,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4538164700 | čez záloha el. | |||
| 29.04.26 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Brotan Lukáš | 0000 | 9740100801 | 378025 | Ing.Brotan Lukáš | |
| 15.04.26 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Víznerová Andrea | 0000 | 9740100602 | 311020 | Víznerová Andrea | |
| 15.04.26 | -1 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 974 | odměna příkazníka |