| Stav k: 30.05.26 | Stav k: 30.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 237,32 CZK | 53 607,72 CZK | 22 182,00 CZK | -25 811,60 CZK | -3 629,60 CZK | 53 607,72 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.26 | -4 186,60 CZK | Bezhotovostní platba |
HASIČ-servis Radek MÜHL, s.r.. k
|
0308 | 20260511 | HASIČ-servis Radek MÜHL, s.r.. k | ||
| 15.06.26 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Víznerová Andrea | 0000 | 9740100602 | 311020 | Víznerová Andrea | |
| 15.06.26 | -1 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 974 | odměna příkazníka | |||
| 12.06.26 | -8 493,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodohosp.spol.Vrchlice-Maleč vod
|
0308 | 6100011954 | Vodohosp.spol.Vrchlice-Maleč vod | ||
| 11.06.26 | -1 419,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9740100701 | 378025 | |||
| 11.06.26 | -5 706,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9740100602 | 378025 | |||
| 11.06.26 | -1 264,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9740100301 | 378025 | |||
| 11.06.26 | -2 265,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9740100202 | 378025 | |||
| 10.06.26 | 16 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OSBD KUTNA HORA | 0308 | 974 | 379020 | OSBD KUTNA HORA | |
| 01.06.26 | 2 726,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Gabriela Vavří | 0308 | 9740100202 | 311020 | MUDr. Gabriela Vavří | |
| 01.06.26 | -670,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4538164700 | čez záloha el. |