| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 692,38 CZK | 196 792,38 CZK | 30 679,50 CZK | -8 579,50 CZK | 22 100,00 CZK | 196 792,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | 963,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Böhm, Ondřej |
Bohm byt 16
|
0558 | Bohm byt 16 | ||
| 07.02.2026 | 781,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Böhm, Ondřej |
Bohm byt 15
|
0558 | Bohm byt 15 | ||
| 04.02.2026 | 957,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR ŠRÁMKOVÁ |
FOND OPRAV BRNO
|
6851130429 | DAGMAR ŠRÁMKOVÁ | ||
| 04.02.2026 | 844,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POKORNY MARTIN |
Martin Pokorný - FO SVJ Příční 19
|
0 | POKORNY MARTIN | ||
| 02.02.2026 | -1 290,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Šimečková doplatek služeb poslala na účet FO posláno na účet služeb
|
Šimečková doplatek služeb poslala na účet FO posláno na účet služeb | ||||
| 26.01.2026 | 944,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Choleva Roman | 0000 | 84401 | Choleva Roman | ||
| 25.01.2026 | 935,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | RNDr. Kratochvil, František DrSc. |
FO Příční 126/19, byt č. 8
|
0308 | 460402432 | FO Příční 126/19, byt č. 8 | |
| 25.01.2026 | 807,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Trnková, Eva |
Příční Trnková FO
|
12620 | Příční Trnková FO | ||
| 23.01.2026 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR ŠRÁMKOVÁ |
VYÚČTOVÁNÍ SLUŽBY 2025 - ŠRÁMKOVÁ BYT Č. 844/06
|
0000084406 | DAGMAR ŠRÁMKOVÁ | ||
| 23.01.2026 | 744,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ALENA DRURY SOJ |
Alena S. Drury 2026/01
|
12611 | Mgr. ALENA DRURY SOJ | ||
| 23.01.2026 | 943,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ALENA DRURY SOJ |
Alena S. Drury 2026/01
|
12612 | Mgr. ALENA DRURY SOJ | ||
| 22.01.2026 | 911,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDŘEJ ŠIKULA |
POPLATEK DO FONDU OPRAV.
|
12609 | ONDŘEJ ŠIKULA | ||
| 20.01.2026 | 751,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ BURÝŠEK |
FOND OPRAV PRICNI 126/14
|
0558 | 12614 | JIŘÍ BURÝŠEK | |
| 20.01.2026 | 901,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ BURÝŠEK |
FOND OPRAV PRICNI 126/13
|
0558 | 12613 | JIŘÍ BURÝŠEK | |
| 20.01.2026 | 1 885,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Jadrníček, Zbyněk | 1264 | ||||
| 20.01.2026 | 786,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Jadrníček, Zbyněk | 12610 | ||||
| 19.01.2026 | 981,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Autrata Petr | 0558 | 8442000000 | 0 | Autrata Petr | |
| 18.01.2026 | 5 234,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | RNDr. Kratochvil, František DrSc. |
Vrácení omylem zaslané částky z FO SVJ. Částka již byla uhrazena 2.12.25
|
0610 | 26294478 | Vrácení omylem zaslané částky z FO SVJ. Částka již byla uhrazena 2.12.25 | |
| 18.01.2026 | -5 234,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Drobné vydání z FO v roce2025
|
0610 | 26294478 | Drobné vydání z FO 2025 | ||
| 16.01.2026 | -2 055,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Příční dodávka skla a zasklení
|
0308 | 2617006 | SVJ Příční dodávka skla a zasklení | ||
| 15.01.2026 | 814,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Hebeda | 0000 | 12618 | Ing. Petr Hebeda | ||
| 15.01.2026 | 791,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORSKÝ HUBERT |
Horský platba oprav
|
HORSKÝ HUBERT | |||
| 15.01.2026 | 664,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kokeš, Radomír |
Příční 19_Kokeš / fond oprav
|
Příční 19_Kokeš / fond oprav | |||
| 15.01.2026 | 1 637,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
platba do fondu oprav za byt 126/6
|
1266 | platba do fondu oprav za byt 126/6 | ||
| 15.01.2026 | 1 619,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
platba do fondu oprav za byt 126/5
|
1265 | platba do fondu oprav za byt 126/5 | ||
| 15.01.2026 | 919,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
platba do fondu oprav za byt 126/17
|
12617 | platba do fondu oprav za byt 126/17 | ||
| 13.01.2026 | 1 621,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Slavíček |
fond oprav slavicek
|
0000 | Stanislav Slavíček | ||
| 13.01.2026 | 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEPOMUCKA MARCELA |
FOnd oprav SVJ
|
10878 | NEPOMUCKA MARCELA | ||
| 09.01.2026 | 997,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA SANKOTOVÁ MOR |
PŘÍČNÍ FO
|
0000 | 8448 | 0 | ZUZANA SANKOTOVÁ MOR |