Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
112 714,88 CZK | 46 475,88 CZK | 23 412,00 CZK | -89 651,00 CZK | -66 239,00 CZK | 46 475,88 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 935,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | RNDr. Kratochvil, František DrSc. |
FO Příční 126/19, byt č. 8
|
0308 | 460402432 | FO Příční 126/19, byt č. 8 | |
25.04.2025 | 807,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Trnková, Eva |
Příční Trnková FO
|
12620 | Příční Trnková FO | ||
24.04.2025 | 944,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Choleva Roman | 0000 | 84401 | Choleva Roman | ||
22.04.2025 | 911,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDŘEJ ŠIKULA |
POPLATEK DO FONDU OPRAV.
|
12609 | ONDŘEJ ŠIKULA | ||
22.04.2025 | 981,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Autrata Petr | 0558 | 8442000000 | 0 | Autrata Petr | |
21.04.2025 | 944,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Choleva Roman |
Za březen
|
0000 | 84401 | Choleva Roman | |
20.04.2025 | 1 885,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Jadrníček, Zbyněk | 1264 | ||||
20.04.2025 | 786,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Jadrníček, Zbyněk | 12610 | ||||
18.04.2025 | -6 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Příční účetnictví 2024
|
0308 | 25023 | Sprint Group | ||
17.04.2025 | 901,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ BURÝŠEK |
FOND OPRAV PRICNI 126/13
|
0558 | 12613 | JIŘÍ BURÝŠEK | |
17.04.2025 | 751,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ BURÝŠEK |
FOND OPRAV PRICNI 126/14
|
0558 | 12614 | JIŘÍ BURÝŠEK | |
15.04.2025 | 814,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Hebeda | 0000 | 12618 | Ing. Petr Hebeda | ||
15.04.2025 | 791,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORSKÝ HUBERT |
Horský platba oprav
|
HORSKÝ HUBERT | |||
15.04.2025 | 664,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kokeš, Radomír |
Příční 19_Kokeš / fond oprav
|
Příční 19_Kokeš / fond oprav | |||
15.04.2025 | 1 637,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
platba do fondu oprav za byt 126/6
|
1266 | platba do fondu oprav za byt 126/6 | ||
15.04.2025 | 1 619,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
platba do fondu oprav za byt 126/5
|
1265 | platba do fondu oprav za byt 126/5 | ||
15.04.2025 | 919,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
platba do fondu oprav za byt 126/17
|
12617 | platba do fondu oprav za byt 126/17 | ||
14.04.2025 | 1 621,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Slavíček |
fond oprav slavicek
|
0000 | Stanislav Slavíček | ||
14.04.2025 | 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEPOMUCKA MARCELA |
FOnd oprav SVJ
|
10878 | NEPOMUCKA MARCELA | ||
10.04.2025 | 997,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SANKOTOVÁ MORÁVKOVÁ |
PŘÍČNÍ FO
|
0000 | 8448 | 0 | SANKOTOVÁ MORÁVKOVÁ |
07.04.2025 | 963,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Böhm, Ondřej |
Bohm byt 16
|
0558 | Bohm byt 16 | ||
07.04.2025 | 781,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Böhm, Ondřej |
Bohm byt 15
|
0558 | Bohm byt 15 | ||
04.04.2025 | 957,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR ŠRÁMKOVÁ |
FOND OPRAV BRNO
|
6851130429 | DAGMAR ŠRÁMKOVÁ | ||
04.04.2025 | 844,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POKORNY MARTIN |
Martin Pokorný - FO SVJ Příční 19
|
0 | POKORNY MARTIN | ||
03.04.2025 | -21 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Příční 19 Sklepní okénka instalace
|
0308 | 20250004 | OknaDomu sklepní okénka doplatek | ||
01.04.2025 | -61 801,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Příční Zakázka QK25001
|
0008 | 6250300034 | Doplatek k zálohové fa Vchodové dveře Příční 19 |