| Stav k: 11.04.26 | Stav k: 11.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 440,38 CZK | 55 440,38 CZK | 2 000,00 CZK | -6 000,00 CZK | -4 000,00 CZK | 55 440,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.26 | -5 000,00 CZK | Inkaso |
. 7681692700 PYORD7823009985 170005559
|
0308 | 7681692700 | 7823009985 | platba elektriky CEZ | |
| 01.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FOTROVÁ PETRA | 10918 | FOTROVÁ PETRA | |||
| 01.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FOTROVÁ PETRA | 10940 | FOTROVÁ PETRA | |||
| 20.04.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pí.Zemková - zahrada prodána, vrácení zálohy na elektriku
|
pí.Zemková - zahrada prodána, vrácení zálohy na elektriku |