| Stav k: 22.02.2026 | Stav k: 22.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 440,38 CZK | 64 440,38 CZK | 2 000,00 CZK | -6 000,00 CZK | -4 000,00 CZK | 64 440,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | -5 000,00 CZK | Inkaso |
. 7681692700 PYORD7972652270 130003230
|
0308 | 7681692700 | 7972652270 | platba elektriky CEZ | |
| 28.02.2026 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kožený - špatně provedený převod mezi vlastními účty, vráceno zpět, jak bylo
|
Kožený - špatně provedený převod mezi vlastními účty, vráceno zpět, jak bylo | ||||
| 28.02.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Strádal, Daniel |
Kožený - záloha na elektriku - převod mezi účty - převedeno na správný účet
|
Kožený - záloha na elektriku - převod mezi účty - převedeno na správný účet | |||
| 24.02.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLENA KOZENA |
KOŽENÝ ZÁLOHA NA ELEKTRIKU
|
10924 | OLENA KOZENA |