| Stav k: 15.07.26 | Stav k: 15.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 988,46 CZK | 36 856,26 CZK | 52 783,50 CZK | -41 915,70 CZK | 10 867,80 CZK | 36 856,26 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.26 | 5 041,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Volicer, Michal |
Záloha na služby - 2082/1
|
0558 | 1 | Záloha na služby - 2082/1 | |
| 14.08.26 | 4 252,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Švábková Šloufová Yv | 0000 | 208202 | 0 | Švábková Šloufová Yv | |
| 13.08.26 | 1 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Šmídlová |
FO Klatovská - snížená platba Šmídlová
|
208209 | Petra Šmídlová | ||
| 12.08.26 | 1 822,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ MACHALA |
FOND OPRAV
|
0000 | 5 | 0 | JIŘÍ MACHALA |
| 10.08.26 | 6 025,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Leibl, Radek |
Leiblovi, Klatovská 37/2082 - fond oprav + služby
|
208206 | Leiblovi, Klatovská 37/2082 - fond oprav + služby | ||
| 10.08.26 | 962,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRIHODA PAVLU IVANA | 10 | PRIHODA PAVLU IVANA | |||
| 10.08.26 | 6 355,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jarenová Zuzana | 0000 | 208204 | 0 | Jarenová Zuzana | |
| 10.08.26 | 925,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kroták, Stanislav |
Uzivani jednotky 2082/11
|
11 | Uzivani jednotky 2082/11 | ||
| 05.08.26 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na spořící účet
|
Převod na spořící účet | ||||
| 05.08.26 | 5 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | QUYNH MAI VUOVA |
Vuová
|
3 | QUYNH MAI VUOVA | ||
| 04.08.26 | 6 466,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kooperativa pojišťov |
KOOPERATIVAVYPLATA POJISTNE UDALOSTI
|
0308 | 4263060923 | 8811546544 | Kooperativa pojišťov |
| 04.08.26 | 161,00 CZK | Bezhotovostní příjem | QUYNH MAI VUOVA |
Doplatek za služby 2025 - Klatovskátř. 37
|
0 | QUYNH MAI VUOVA | ||
| 04.08.26 | 435,00 CZK | Bezhotovostní příjem | QUYNH MAI VUOVA |
Přeplatek za služby 2025 -Klatovská tř. 37
|
0 | QUYNH MAI VUOVA | ||
| 04.08.26 | -7 519,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV22610133 HAVLIK PARTNERS S. R. O.
|
0308 | 22610133 | Oprava zvonkového tabla | ||
| 01.08.26 | -2 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Poplatek za správcovské služby - Klatovská 37
|
0308 | 75073838 | Havlík reality s.r.o. | ||
| 31.07.26 | -3 791,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV22610122 HAVLIK PARTNERS S. R. O.
|
0308 | 22610122 | Požární technika (hasicí přístroje) | ||
| 22.07.26 | 862,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havlík, Tomáš |
Zálohy za služby Klatovská tř. 37 - Tomáš Havlík
|
8 | Zálohy za služby Klatovská tř. 37 - Tomáš Havlík | ||
| 20.07.26 | -1 090,00 CZK | Inkaso |
. 7402877200 PYORD7272834770 10006130
|
0308 | 7402877200 | 7272834770 | Společná elektřina dům | |
| 19.07.26 | 1 688,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švábková Šloufová Yv | 0000 | 202501 | Švábková Šloufová Yv | ||
| 16.07.26 | -7 465,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Interlan s.r.o.
|
0008 | 345326 | Oprava společné televizní antény po zásahu blesku | ||
| 15.07.26 | 6 081,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Koukolíčková |
fond oprav
|
0000 | 208207 | Petra Koukolíčková | |
| 15.07.26 | 5 041,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Volicer, Michal |
Záloha na služby - 2082/1
|
0558 | 1 | Záloha na služby - 2082/1 |