| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 861,30 CZK | 206 455,24 CZK | 30 306,00 CZK | -6 712,06 CZK | 23 593,94 CZK | 206 455,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL RESLER | 490501 | PAVEL RESLER | |||
| 12.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA PONKOVÁ |
SVJ-PONKOVI
|
490201 | KATEŘINA PONKOVÁ | ||
| 11.05.26 | 2 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 4/2026, 49
|
0308 | 4900 | SIPO 4/2026, 49 | |
| 07.05.26 | 2 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 3/2026, 49
|
0308 | 4900 | SIPO 3/2026, 49 | |
| 27.04.26 | -3 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Revize elektroinstalace, homosvodu, 49
|
260100104 | Revize elektroinstalace, homosvodu, 49 | |||
| 27.04.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Revize plyn zařízení , 49
|
2326 | Revize plyn zařízení , 49 | |||
| 20.04.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILOŠ VÁGNER | 490101 | MILOŠ VÁGNER | |||
| 17.04.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL RESLER | 490501 | PAVEL RESLER | |||
| 17.04.26 | 16 826,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kooperativa pojišťov |
KOOPERATIVAVYPLATA POJISTNE UDALOSTI
|
0308 | 4263031990 | 8812429390 | Kooperativa pojišťov |
| 17.04.26 | -1 262,06 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spol. el. 16.5.2025-18.3.2026
|
4708652700 | Spol. el. 16.5.2025-18.3.2026 | |||
| 17.04.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KALALOVA VERONIKA |
SVJ-platba Kálalovi
|
490301 | KALALOVA VERONIKA |