Stav k: 01.08.2025 | Stav k: 01.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
201 618,21 CZK | 204 715,95 CZK | 10 699,60 CZK | -7 601,86 CZK | 3 097,74 CZK | 204 715,95 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2025 | -1 238,86 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ELE ZAKAZNICKE CISLO: 0021150040
|
7669220100 | Nedoplatek za elektrinu ve spolecnych prostorech CEZ | |||
11.08.2025 | 2 829,30 CZK | Bezhotovostní příjem | CEPKOVÁ ŠÁRKA | 98300404 | CEPKOVÁ ŠÁRKA | |||
11.08.2025 | -823,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ucetnictvi - Obrancu miru 983
|
983 | Uniservis - ucetnictvi | |||
11.08.2025 | -200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zalohy elektrina - Obrancu miru 983
|
7669220100 | Zalohy - CEZ elektrina | |||
11.08.2025 | -5 340,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zalohy Obrancu miru 983
|
1001788192 | Zalohy - Severoceske vodovody a kanalizace | |||
10.08.2025 | 1 941,30 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hošek, Jan |
Jan Hosek zalohy za vodu a fond
|
1 | Jan Hosek zalohy za vodu a fond | ||
08.08.2025 | 3 252,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETROVÁ MONIKA |
Petrová záloha na vodu +fond oprav
|
9830201 | PETROVÁ MONIKA | ||
07.08.2025 | 2 677,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HUTYROVÁ GABRIELA |
Fond oprav, voda Hutyrova
|
9830301 | HUTYROVÁ GABRIELA |