| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 424,15 CZK | 216 819,45 CZK | 8 758,30 CZK | -6 363,00 CZK | 2 395,30 CZK | 216 819,45 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | -823,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ucetnictvi - Obrancu miru 983
|
983 | Uniservis - ucetnictvi | |||
| 11.12.2025 | -200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zalohy elektrina - Obrancu miru 983
|
7669220100 | Zalohy - CEZ elektrina | |||
| 11.12.2025 | -5 340,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zalohy Obrancu miru 983
|
1001788192 | Zalohy - Severoceske vodovody a kanalizace | |||
| 09.12.2025 | 3 252,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETROVÁ MONIKA |
Petrová záloha na vodu +fond oprav
|
9830201 | PETROVÁ MONIKA | ||
| 09.12.2025 | 2 829,30 CZK | Bezhotovostní příjem | CEPKOVÁ ŠÁRKA | 98300404 | CEPKOVÁ ŠÁRKA | |||
| 08.12.2025 | 2 677,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUTYROVÁ GABRIELA | 9830301 | HUTYROVÁ GABRIELA |