| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 618,78 CZK | 384 522,12 CZK | 25 694,34 CZK | -791,00 CZK | 24 903,34 CZK | 384 522,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 5 983,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 11/2025, 558
|
0308 | 55800 | SIPO 11/2025, 558 | |
| 10.12.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MRAZIK MICHAL | 5580902 | MRAZIK MICHAL | |||
| 10.12.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horáková Jana | 0000 | 5580501 | Horáková Jana | ||
| 05.12.2025 | 1 727,14 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.4090251700 4090251700 4090251700DOC. 3100 706 202520001010
|
0308 | 4090251700 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 01.12.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KROKA |
PAVEL KROKA-ÚHRADA FONDU OPRAV
|
5581001 | PAVEL KROKA | ||
| 28.11.2025 | -714,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Komíny 558
|
2025196 | Komíny 558 | |||
| 28.11.2025 | -77,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod hotovosti - vyrovnání pokladny 558
|
558999 | Převod hotovosti - vyrovnání pokladny 558 | |||
| 20.11.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koch Petr | 0000 | 5580701 | Koch Petr | ||
| 20.11.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koch Petr | 0000 | 5580801 | Koch Petr | ||
| 18.11.2025 | 5 983,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 10/2025, 558
|
0308 | 55800 | SIPO 10/2025, 558 | |
| 18.11.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOJIKOVA VERONIKA |
fond - Mojik Martin byt 558/3
|
5580301 | MOJIKOVA VERONIKA | ||
| 18.11.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDITA HEKELOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 5581201 | 0 | JUDITA HEKELOVÁ |
| 18.11.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDITA HEKELOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 5581101 | 0 | JUDITA HEKELOVÁ |