| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 470 694,72 CZK | 507 759,72 CZK | 37 465,00 CZK | -400,00 CZK | 37 065,00 CZK | 507 759,72 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.26 | 7 485,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 5/2026, 558
|
0308 | 55800 | SIPO 5/2026, 558 | |
| 11.05.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MRAZIK MICHAL | 5580902 | MRAZIK MICHAL | |||
| 11.05.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horáková Jana | 0000 | 5580501 | Horáková Jana | ||
| 11.05.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL BRENDL |
Věra Brendlová, Husova 558
|
5580601 | KAREL BRENDL | ||
| 10.05.26 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektrika 558
|
4090251700 | zál. elektr. 558 | |||
| 07.05.26 | 7 480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 3/2026, 558
|
0308 | 55800 | SIPO 3/2026, 558 | |
| 27.04.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KROKA |
PAVEL KROKA-ÚHRADA FONDU OPRAV
|
5581001 | PAVEL KROKA | ||
| 20.04.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koch Petr | 0000 | 5580701 | Koch Petr | ||
| 20.04.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koch Petr | 0000 | 5580801 | Koch Petr | ||
| 17.04.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOJIKOVA VERONIKA |
fond - Mojik Martin byt 558/3
|
5580301 | MOJIKOVA VERONIKA | ||
| 17.04.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDITA HEKELOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 5581101 | 0 | JUDITA HEKELOVÁ |
| 17.04.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDITA HEKELOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 5581201 | 0 | JUDITA HEKELOVÁ |