Stav k: 14.05.2025 | Stav k: 14.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
74 813,63 CZK | 54 458,62 CZK | 5 000,00 CZK | -25 355,01 CZK | -20 355,01 CZK | 54 458,62 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | -1 155,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0200, Brodska 653, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 12.6.2025, částka 1155.00 CZK
|
1662 | Nákup: ORLEN CS 0200, Brodska 653, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 12.6.2025, částka 1155.00 CZK | |||
12.06.2025 | -1 449,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 252041 | ||||
07.06.2025 | -878,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kolecko a metr wouter | |||||
07.06.2025 | -657,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | prkna na adopce podložka | |||||
07.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čermák Martin |
QR Faktura 20250002
|
0000 | 20250002 | Čermák Martin | |
02.06.2025 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM
|
0308 | 250100037 | edukace, skoleni, planovani | ||
02.06.2025 | -11 134,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202500112 | stihl retezy, servis, olej apod | ||||
28.05.2025 | -1 248,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CANIS SAFETY a.s., Cs. Armady 174, Pribram IV, 26101, CZE, dne 27.5.2025, částka 1248.01 CZK
|
1662 | Nákup: CANIS SAFETY a.s., Cs. Armady 174, Pribram IV, 26101, CZE, dne 27.5.2025, částka 1248.01 CZK | |||
23.05.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Příbram |
LÍBÁNÍ VE SVATOHORSKÝCH SADECH-1.5.2025-PROGRA
|
0000 | 20250001 | 0 | Město Příbram |
22.05.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM PRIBRAM, BRODSKA 469, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 21.5.2025, částka 2000.00 CZK
|
1662 | Nákup: CS PRIM PRIBRAM, BRODSKA 469, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 21.5.2025, částka 2000.00 CZK | |||
15.05.2025 | -834,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kotouče krovinak |