| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 625,43 CZK | 176 673,27 CZK | 21 899,00 CZK | -46 851,16 CZK | -24 952,16 CZK | 176 673,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | -593,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SEDLACEK SRO, PRIBRAM V 488, PRIBRAM, 260 01, CZE, dne 12.12.2025, částka 593.00 CZK
|
1662 | Nákup: SEDLACEK SRO, PRIBRAM, CZE. 593.00 CZK půjčovné vysavač bunkr | |||
| 12.12.2025 | -487,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Pribram, Zezicka 596, Pribram, 26101, CZE, dne 11.12.2025, částka 487.00 CZK
|
1662 | Nákup: OBI Pribram, Zezicka 596, Pribram, 26101, CZE, dne 11.12.2025, částka 487.00 CZK drobný materiál | |||
| 11.12.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lipka, Lukáš |
dar Svatohorske sady
|
dar Svatohorske sady | |||
| 10.12.2025 | -1 048,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4985359230 | 48 | Topidlo - původní vrácené, koupené levnější | |||
| 07.12.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI UCETNICTVI ZA ROK 2025.
|
0308 | 250100114 | FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI UCETNICTVI ZA ROK 2025. | ||
| 05.12.2025 | -499,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Evropska 337, Pribram, 26101, CZE, dne 4.12.2025, částka 499.80 CZK
|
1662 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Evropska 337, Pribram, 26101, CZE, dne 4.12.2025, částka 499.80 CZK | |||
| 04.12.2025 | -3 688,30 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4966670802 | 48 | Vybavení rekonstrukce bunkru | |||
| 03.12.2025 | -1 695,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM Pribram, Brodska 469, Pribram, 26101, CZE, dne 2.12.2025, částka 1695.00 CZK
|
1662 | Nákup: CS PRIM Pribram, Brodska 469, Pribram, 26101, CZE, dne 2.12.2025, částka 1695.00 CZK | |||
| 30.11.2025 | -3 539,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025946 | reklamni materialy, cedulky | ||||
| 28.11.2025 | -2 577,02 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8240512169 | drobne naradi | ||||
| 26.11.2025 | -2 222,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4938932459 | 56 | Záznamová technika | |||
| 26.11.2025 | -3 199,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4938891723 | 54 | AKU vrtačka | |||
| 20.11.2025 | -423,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Pribram, Zezicka 596, Pribram, 26101, CZE, dne 19.11.2025, částka 423.34 CZK
|
1662 | Nákup: OBI Pribram, Zezicka 596, Pribram, 26101, CZE, dne 19.11.2025, částka 423.34 CZK | |||
| 19.11.2025 | 17 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN PLÁŠIL | 202500125 | ŠTĚPÁN PLÁŠIL | |||
| 18.11.2025 | -16 143,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 8024029174 | ulozny prostor-zahradni domek a regály | ||||
| 17.11.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠINDELÁŘ TOMÁŠ |
dar
|
ŠINDELÁŘ TOMÁŠ | |||
| 16.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováček Petr |
Za mošt
|
0000 | 0268020281 | Nováček Petr | |
| 15.11.2025 | -389,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CANIS SAFETY a.s., Cs. Armady 174, Pribram IV, 26101, CZE, dne 14.11.2025, částka 389.90 CZK
|
1662 | Nákup: CANIS SAFETY a.s., Cs. Armady 174, Pribram IV, 26101, CZE, dne 14.11.2025, částka 389.90 CZK | |||
| 14.11.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETÁKOVÁ DITA |
dar
|
PETÁKOVÁ DITA | |||
| 14.11.2025 | -5 345,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CANIS SAFETY a.s., Cs. Armady 174, Pribram IV, 26101, CZE, dne 13.11.2025, částka 5345.90 CZK
|
1662 | Nákup: CANIS SAFETY a.s., Cs. Armady 174, Pribram IV, 26101, CZE, dne 13.11.2025, částka 5345.90 CZK |