| Stav k: 14.07.26 | Stav k: 14.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 676,93 CZK | 154 715,93 CZK | 0,00 CZK | -3 961,00 CZK | -3 961,00 CZK | 154 715,93 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.26 | -3 411,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2026449 | Servis HP | ||
| 15.07.26 | -550,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2420000050 | 5100045188 | Fonergy záloha elektro |