| Stav k: 03.06.26 | Stav k: 03.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 008,16 CZK | 55 653,90 CZK | 5 993,00 CZK | -20 347,26 CZK | -14 354,26 CZK | 55 653,90 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.26 | -1 586,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Olomouc, Horn? L?n 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 26.6.2026, částka 1586.00 CZK
|
7653 | Nákup: OBI Olomouc, Horn? L?n 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 26.6.2026, částka 1586.00 CZK | |||
| 27.06.26 | -2 016,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ristorante Pollo 3, Na Tabulovem vrchu 13044,, Olomouc, 779 00, CZE, dne 26.6.2026, částka 2016.00 CZK
|
7653 | Nákup: Ristorante Pollo 3, Na Tabulovem vrchu 13044,, Olomouc, 779 00, CZE, dne 26.6.2026, částka 2016.00 CZK | |||
| 26.06.26 | -510,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Olomouc C4, Kafkova, Olomouc, 77900, CZE, dne 25.6.2026, částka 510.40 CZK
|
7653 | Nákup: Tesco Olomouc C4, Kafkova, Olomouc, 77900, CZE, dne 25.6.2026, částka 510.40 CZK | |||
| 26.06.26 | -1 159,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, HNEVOTINSKA, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 25.6.2026, částka 1159.80 CZK
|
7653 | Nákup: CS EUROOIL, HNEVOTINSKA, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 25.6.2026, částka 1159.80 CZK | |||
| 26.06.26 | 5 493,00 CZK | Bezhotovostní příjem | XLCZ Nábytek s.r.o. |
CQP96B
|
0000 | 0 | 0 | XLCZ Nábytek s.r.o. |
| 20.06.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Holan, Matěj | |||||
| 11.06.26 | -3 190,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ELEKTRO LINHART,MASAR, MASARYKOVA TRIDA 821/46, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 10.6.2026, částka 3190.00 CZK
|
7653 | Nákup: ELEKTRO LINHART,MASAR, MASARYKOVA TRIDA 821/46, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 10.6.2026, částka 3190.00 CZK | |||
| 09.06.26 | -1 381,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2508, DolniHejcinska, Olomouc, 77200, CZE, dne 8.6.2026, částka 1381.90 CZK
|
7653 | Nákup: OMV 2508, DolniHejcinska, Olomouc, 77200, CZE, dne 8.6.2026, částka 1381.90 CZK | |||
| 08.06.26 | -9 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fond ohrožených dětí-Klokánek Olomouc
|
1026 | úhrada faktury FD 572/26 koupě nábytku | |||
| 06.06.26 | -449,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEMICOM SPOL. S R.O., ul.Horni namesti 409/26, Olomouc, 779 00, CZE, dne 5.6.2026, částka 449.00 CZK
|
7653 | Nákup: LEMICOM SPOL. S R.O., ul.Horni namesti 409/26, Olomouc, 779 00, CZE, dne 5.6.2026, částka 449.00 CZK | |||
| 06.06.26 | -554,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hlavni sklad ASOPOL, Lazce 558, Olomouc 9, 77900, CZE, dne 5.6.2026, částka 554.16 CZK
|
7653 | Nákup: Hlavni sklad ASOPOL, Lazce 558, Olomouc 9, 77900, CZE, dne 5.6.2026, částka 554.16 CZK |