| Stav k: 20.03.2026 | Stav k: 20.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 755 810,21 CZK | 2 463 971,99 CZK | 15 469,00 CZK | -307 307,22 CZK | -291 838,22 CZK | 2 463 971,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | -269,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.4.2026, částka 269.00 CZK
|
0802 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.4.2026, částka 269.00 CZK | |||
| 16.04.2026 | -2 577,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.4.2026, částka 121.42 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.4.2026, částka 121.42 USD | |||
| 16.04.2026 | 7 734,50 CZK | Bezhotovostní příjem | DIA Praha 3 |
GPIDDIAPX007ENG51GPORCK
|
0308 | 20260006 | 0 | DIA Praha 3 |
| 16.04.2026 | 7 734,50 CZK | Bezhotovostní příjem | DIA Praha 3 |
GPIDDIAPX007ENH01GPORCK
|
0308 | 20260005 | 0 | DIA Praha 3 |
| 14.04.2026 | -46,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.4.2026, částka 2.17 USD
|
0802 | Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.4.2026, částka 2.17 USD | |||
| 13.04.2026 | -24 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260016 TOMAS ZMUDA
|
0308 | 20260016 | Produkt_management_vyvoj_Tomas_Zmuda_3_2026 | ||
| 13.04.2026 | -39 930,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vývoj MT, 3/2026, DSW2
|
0008 | 004260407 | Vývoj MT, 3/2026, DSW2 | ||
| 13.04.2026 | -1 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20260008 | Vlastimil Holer, Infrastruktura, 3_2026 | |||
| 13.04.2026 | -3 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260006. Odběratel Otevřená města, z. s.
|
20260006 | Produkt_management_Dvorak_PP&PR_3/26 | |||
| 13.04.2026 | -14 520,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
22600209 ING. ADAM JUN
|
22600209 | Jun_vyvojDSW2_3_2026 | |||
| 13.04.2026 | -42,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
poplatky
|
4400002256 | 4000020800 | Chytrá platební brána_Česká spořitelna | ||
| 13.04.2026 | -720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
srazkova dan z mezd 2026/03
|
1148 | 05129061 | srazkova dan z mezd 2026/03 | ||
| 13.04.2026 | -20 695,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zaloha na dan z mezd 2026/03
|
1148 | 05129061 | zaloha na dan z mezd 2026/03 | ||
| 13.04.2026 | -49 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
socialni pojisteni 2026/03
|
7618 | 7722156515 | socialni pojisteni 2026/03 | ||
| 13.04.2026 | -2 725,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/03
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/03 | ||
| 13.04.2026 | -5 189,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/03
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/03 | ||
| 13.04.2026 | -11 019,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/03
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2026/03 | ||
| 13.04.2026 | -1 976,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zdravotni pojisteni 2026/03
|
0558 | zdravotni pojisteni 2026/03 VS 0512906100 | |||
| 13.04.2026 | -18 238,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/03 Smolka
|
0308 | dobirka 2026/03 Smolka | |||
| 13.04.2026 | -20 663,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/03 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2026/03 Kadlecova | |||
| 13.04.2026 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/03 Jelinkova
|
0308 | dobirka 2026/03 Jelinkova | |||
| 13.04.2026 | -14 807,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/03 Marek
|
0308 | dobirka 2026/03 Marek | |||
| 13.04.2026 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/03 Machalkova
|
0308 | dobirka 2026/03 Machalkova | |||
| 13.04.2026 | -10 107,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2026/03 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2026/03 Kadlecova | |||
| 13.04.2026 | -30 919,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/03 Smolka
|
0308 | dobirka 2026/03 Smolka | |||
| 13.04.2026 | -4 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2026/03 Volmut
|
0308 | dobirka 2026/03 Volmut | |||
| 02.04.2026 | -2 335,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.4.2026, částka 107.41 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.4.2026, částka 107.41 USD | |||
| 01.04.2026 | -519,67 CZK | Inkaso |
POPLATEK ZA PLATEBNI KARTY
|
0000 | 6220058025 | 0020260401 | Global Payments s.r. | |
| 30.03.2026 | -5 495,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CLAUDE.AI SUBSCRIPTION, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 29.3.2026, částka 217.80 EUR
|
0802 | Nákup: CLAUDE.AI SUBSCRIPTION, The One Building, Grand Canal Street Lower, DUBLIN, D02 H210, IRL, dne 29.3.2026, částka 217.80 EUR | |||
| 26.03.2026 | -28,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
poplatky
|
4400000879 | 4000020800 | Chytrá platební brána_Česká spořitelna |