| Stav k: 26.10.2025 | Stav k: 26.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 303 712,07 CZK | 1 962 433,39 CZK | 86 709,50 CZK | -427 988,18 CZK | -341 278,68 CZK | 1 962 433,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | -1 494,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
GOPAY
|
9196764797 | TISK Certifikát Obec2030, vizitky | |||
| 23.11.2025 | -56 973,60 CZK | Bezhotovostní platba |
QR platba FA
|
0308 | 211255118 | CEOSPF2025_obcerstveni | ||
| 23.11.2025 | -23 232,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1251938 | CEOSPF2025_pronajem_prostor | ||||
| 23.11.2025 | -26 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025033 | CEOSPF2025_livestream | ||||
| 23.11.2025 | -900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QRPLATBA
|
2394 | Platba VPSfree servery do 280225 | |||
| 23.11.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2025014+-+OTEVRENA+MESTA,+Z.+S.
|
2025014 | COSPF2025_priprava_konference | |||
| 22.11.2025 | -2 028,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 22.11.2025, částka 2028.58 CZK
|
0802 | Nákup: Booking.com Hotel, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 22.11.2025, částka 2028.58 CZK | |||
| 21.11.2025 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Obec Hroubovice | 0000 | 888 | Obec Hroubovice | ||
| 20.11.2025 | 1 269,50 CZK | Bezhotovostní příjem | OBEC ZASTÁVKA |
Otevrena mesta, z. s., Hudcova 239,
|
0000 | 888 | 0 | OBEC ZASTÁVKA |
| 19.11.2025 | -1 508,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Cestovné na konferenci, keynote speaker, CEOSPF2025 - 62 EUR
|
Cestovné na konferenci, keynote speaker, CEOSPF2025 - 62 EUR | ||||
| 19.11.2025 | -29 319,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Zpáteční letenka JM, OpenForum Academy Symposium 2025
|
Zpáteční letenka JM, OpenForum Academy Symposium 2025 | ||||
| 19.11.2025 | -4 271,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Roll-upy, CEOSPF2025
|
Roll-upy, CEOSPF2025 | ||||
| 16.11.2025 | -2 018,86 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.11.2025, částka 94.20 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 16.11.2025, částka 94.20 USD | |||
| 13.11.2025 | -41,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.11.2025, částka 1.92 USD
|
0802 | Nákup: BACKBLAZE INC, 201 Baldwin Ave, SAN MATEO, 94401, USA, dne 13.11.2025, částka 1.92 USD | |||
| 13.11.2025 | -7 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20250027 | Úpravy webu OM David Veselý | |||
| 13.11.2025 | -13 125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250045 TOMAS ZMUDA
|
0308 | 20250045 | Produkt_management_vyvoj_Tomas_Zmuda_10_2025 | ||
| 13.11.2025 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OTEVRENA MESTA Z S
|
20250022 | Vlastimil Holer, Infrastruktura, 10_2025 | |||
| 13.11.2025 | -11 495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vývoj MT, 10/2025, DSW2
|
0008 | 024251106 | Vývoj MT, 10/2025, DSW2 | ||
| 13.11.2025 | -3 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250006. Odběratel Otevřená města, z. s.
|
20250006 | Produkt_management_Dvorak_PP&PR_10/25 | |||
| 13.11.2025 | -1 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
srazkova dan z mezd 2025/10
|
1148 | 05129061 | srazkova dan z mezd 2025/10 | ||
| 13.11.2025 | -20 695,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha na dan z mezd 2025/10
|
1148 | 05129061 | zaloha na dan z mezd 2025/10 | ||
| 13.11.2025 | -49 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
socialni pojisteni 2025/10
|
7618 | 7722156515 | socialni pojisteni 2025/10 | ||
| 13.11.2025 | -2 725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotni pojisteni 2025/10
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2025/10 | ||
| 13.11.2025 | -5 189,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotni pojisteni 2025/10
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2025/10 | ||
| 13.11.2025 | -11 019,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotni pojisteni 2025/10
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2025/10 | ||
| 13.11.2025 | -1 976,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotni pojisteni 2025/10
|
0558 | 0512906100 | zdravotni pojisteni 2025/10 | ||
| 13.11.2025 | -18 238,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2025/10 Smolka
|
0308 | dobirka 2025/10 Smolka | |||
| 13.11.2025 | -20 663,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2025/10 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2025/10 Kadlecova | |||
| 13.11.2025 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2025/10 Jelinkova
|
0308 | dobirka 2025/10 Jelinkova | |||
| 13.11.2025 | -14 807,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2025/10 Marek
|
0308 | dobirka 2025/10 Marek | |||
| 13.11.2025 | -10 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2025/10 Machalkova
|
0308 | dobirka 2025/10 Machalkova | |||
| 13.11.2025 | -10 107,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobirka 2025/10 Kadlecova
|
0308 | dobirka 2025/10 Kadlecova | |||
| 13.11.2025 | -30 919,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2025/10 Smolka
|
0308 | 9053054164 | dobirka 2025/10 Smolka | ||
| 13.11.2025 | -6 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobirka 2025/10 Volmut
|
0308 | dobirka 2025/10 Volmut | |||
| 13.11.2025 | -1 957,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zakonne pojisteni 4.Q 2025
|
3558 | 05129061 | zakonne pojisteni 4.Q 2025 | ||
| 11.11.2025 | 84 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAJ VYSOČINA-VÝDAJO | 0308 | 20250013 | 0 | KRAJ VYSOČINA-VÝDAJO | |
| 11.11.2025 | 1 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO ROKYTNICE NAD |
Členský příspěvek Otevřená města 20
|
0000 | 888 | 0 | MESTO ROKYTNICE NAD |
| 02.11.2025 | -2 782,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.11.2025, částka 128.06 USD
|
0802 | Nákup: LINODE . AKAMAI, 145 BROADWAY, 6093807100, 02142, USA, dne 1.11.2025, částka 128.06 USD | |||
| 28.10.2025 | -12 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Z920250003 DOMINIK TOMCIK
|
0308 | 920250003 | Zalohova platba OSPO logo |