Stav k: 11.07.2025 | Stav k: 11.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 479,15 EUR | 11,81 EUR | 740,00 EUR | -2 207,34 EUR | -1 467,34 EUR | 11,81 EUR |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2025 | -20,17 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Myjava I, Viestova, Myjava, 90701, SVK, dne 7.8.2025, částka 478.64 CZK
|
6966 | Nákup: Tesco Myjava I, Viestova, Myjava, 90701, SVK, dne 7.8.2025, částka 478.64 CZK | |||
07.08.2025 | -20,66 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Vecerka, Velka N. Velickou 135, Velka Nad Vel, 696 74, CZE, dne 6.8.2025, částka 492.28 CZK
|
6966 | Nákup: Vecerka, Velka N. Velickou 135, Velka Nad Vel, 696 74, CZE, dne 6.8.2025, částka 492.28 CZK | |||
25.07.2025 | 50,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Martina Kamenská |
?/DO2025-07-25/SP
|
Martina Kamenská | |||
23.07.2025 | -1,02 EUR | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., 406, VELKA NAD VEL, 69674, CZE, dne 22.7.2025, částka 400.00 CZK
|
6966 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., 406, VELKA NAD VEL, 69674, CZE, dne 22.7.2025, částka 400.00 CZK | |||
23.07.2025 | -16,75 EUR | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., 406, VELKA NAD VEL, 69674, CZE, dne 22.7.2025, částka 400.00 CZK
|
6966 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., 406, VELKA NAD VEL, 69674, CZE, dne 22.7.2025, částka 400.00 CZK | |||
22.07.2025 | -10,38 EUR | Karetní transakce |
Nákup: HRUSKA 533, BRANDLOVA 143, HODONIN, 69501, CZE, dne 21.7.2025, částka 248.00 CZK
|
6966 | Nákup: HRUSKA 533, BRANDLOVA 143, HODONIN, 69501, CZE, dne 21.7.2025, částka 248.00 CZK | |||
22.07.2025 | -4,27 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS 382 MESTANSKA, MESTANSKA 76, HODONIN, 692 01, CZE, dne 21.7.2025, částka 102.00 CZK
|
6966 | Nákup: CS 382 MESTANSKA, MESTANSKA 76, HODONIN, 692 01, CZE, dne 21.7.2025, částka 102.00 CZK | |||
22.07.2025 | -20,94 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS 382 MESTANSKA, MESTANSKA 76, HODONIN, 692 01, CZE, dne 21.7.2025, částka 500.40 CZK
|
6966 | Nákup: CS 382 MESTANSKA, MESTANSKA 76, HODONIN, 692 01, CZE, dne 21.7.2025, částka 500.40 CZK | |||
22.07.2025 | -25,58 EUR | Karetní transakce |
Nákup: FIRST HAND SRL, STR. COMUNA BERIU SAT BERIU NR 155 JUD H, BERIU, 0000337075, ROM, dne 18.7.2025, částka 125.80 RON
|
6966 | Nákup: FIRST HAND SRL, STR. COMUNA BERIU SAT BERIU NR 155 JUD H, BERIU, 0000337075, ROM, dne 18.7.2025, částka 125.80 RON | |||
22.07.2025 | -18,62 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Jednota Kuzelov 211, Kuzelov 99, Hruba Vrbka, 69673, CZE, dne 21.7.2025, částka 444.78 CZK
|
6966 | Nákup: Jednota Kuzelov 211, Kuzelov 99, Hruba Vrbka, 69673, CZE, dne 21.7.2025, částka 444.78 CZK | |||
22.07.2025 | -23,61 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby Hodonin, VELKOMORAVSKA UL., HODONIN, 69501, CZE, dne 21.7.2025, částka 564.06 CZK
|
6966 | Nákup: Uni Hobby Hodonin, VELKOMORAVSKA UL., HODONIN, 69501, CZE, dne 21.7.2025, částka 564.06 CZK | |||
21.07.2025 | -12,59 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Vecerka, Velka N. Velickou 135, Velka Nad Vel, 696 74, CZE, dne 20.7.2025, částka 300.70 CZK
|
6966 | Nákup: Vecerka, Velka N. Velickou 135, Velka Nad Vel, 696 74, CZE, dne 20.7.2025, částka 300.70 CZK | |||
21.07.2025 | -10,72 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Vecerka, Velka N. Velickou 135, Velka Nad Vel, 696 74, CZE, dne 20.7.2025, částka 255.90 CZK
|
6966 | Nákup: Vecerka, Velka N. Velickou 135, Velka Nad Vel, 696 74, CZE, dne 20.7.2025, částka 255.90 CZK | |||
21.07.2025 | -13,77 EUR | Karetní transakce |
Nákup: REAL-K CERP. STANICA, LEVICKA 3, NITRA, 94901, SVK, dne 19.7.2025, částka 13.77 EUR
|
6966 | Nákup: REAL-K CERP. STANICA, LEVICKA 3, NITRA, 94901, SVK, dne 19.7.2025, částka 13.77 EUR | |||
21.07.2025 | -99,00 EUR | Bezhotovostní platba | zse tábor | |||||
21.07.2025 | -79,00 EUR | Bezhotovostní platba | ele Živá škola | |||||
20.07.2025 | -12,39 EUR | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2368, Viestova 1100 3, Myjava, 90701, SVK, dne 19.7.2025, částka 12.39 EUR
|
6966 | Nákup: OMV 2368, Viestova 1100 3, Myjava, 90701, SVK, dne 19.7.2025, částka 12.39 EUR | |||
20.07.2025 | -14,98 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dakuje 184, UL. SNP 1980, SAHY, 93601, SVK, dne 19.7.2025, částka 14.98 EUR
|
6966 | Nákup: Lidl dakuje 184, UL. SNP 1980, SAHY, 93601, SVK, dne 19.7.2025, částka 14.98 EUR | |||
20.07.2025 | -4,01 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Szupermarket Barand, Kossuth utca 42, Barand, 4161, HUN, dne 19.7.2025, částka 1550.00 HUF
|
6966 | Nákup: Szupermarket Barand, Kossuth utca 42, Barand, 4161, HUN, dne 19.7.2025, částka 1550.00 HUF | |||
20.07.2025 | -25,61 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MAXFOOD SRL, HOREA, ORADEA, 410210, ROM, dne 19.7.2025, částka 126.00 RON
|
6966 | Nákup: MAXFOOD SRL, HOREA, ORADEA, 410210, ROM, dne 19.7.2025, částka 126.00 RON | |||
19.07.2025 | -60,89 EUR | Karetní transakce |
Nákup: 38 Oil, Nr. 49C, Pantasesti, 417256, ROM, dne 18.7.2025, částka 299.60 RON
|
6966 | Nákup: 38 Oil, Nr. 49C, Pantasesti, 417256, ROM, dne 18.7.2025, částka 299.60 RON | |||
19.07.2025 | -1,02 EUR | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: NCR05354, STR.AVIATORILOR NR.13, PETROSANI, ROM, dne 17.7.2025, částka 2768.68 CZK
|
6966 | Výběr z bankomatu: NCR05354, STR.AVIATORILOR NR.13, PETROSANI, ROM, dne 17.7.2025, částka 2768.68 CZK | |||
19.07.2025 | -115,79 EUR | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: NCR05354, STR.AVIATORILOR NR.13, PETROSANI, ROM, dne 17.7.2025, částka 2768.68 CZK
|
6966 | Výběr z bankomatu: NCR05354, STR.AVIATORILOR NR.13, PETROSANI, ROM, dne 17.7.2025, částka 2768.68 CZK | |||
19.07.2025 | -11,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MRV AUTO BODY SHOP, STR PACII NR 22, PETROSANI, 00000, ROM, dne 17.7.2025, částka 54.10 RON
|
6966 | Nákup: MRV AUTO BODY SHOP, STR PACII NR 22, PETROSANI, 00000, ROM, dne 17.7.2025, částka 54.10 RON | |||
18.07.2025 | -3,35 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Google One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 18.7.2025, částka 79.99 CZK
|
6966 | Nákup: Google One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 18.7.2025, částka 79.99 CZK | |||
18.07.2025 | -32,48 EUR | Karetní transakce |
Nákup: PROFI ROM FOOD SRL, Bd. Transilvaniei, Alba Iulia, 300300, ROM, dne 17.7.2025, částka 159.83 RON
|
6966 | Nákup: PROFI ROM FOOD SRL, Bd. Transilvaniei, Alba Iulia, 300300, ROM, dne 17.7.2025, částka 159.83 RON | |||
18.07.2025 | -17,28 EUR | Karetní transakce |
Nákup: KURIZO SOCIETATE CU RA, NADASFO, PRAID, 537240, ROM, dne 17.7.2025, částka 85.00 RON
|
6966 | Nákup: KURIZO SOCIETATE CU RA, NADASFO, PRAID, 537240, ROM, dne 17.7.2025, částka 85.00 RON | |||
18.07.2025 | -92,75 EUR | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: BRD, BD 1 DECEMBRIE 1918, BL M12, ALBA IULIA,, ROM, dne 17.7.2025, částka 2217.00 CZK
|
6966 | Výběr z bankomatu: BRD, BD 1 DECEMBRIE 1918, BL M12, ALBA IULIA,, ROM, dne 17.7.2025, částka 2217.00 CZK | |||
18.07.2025 | -29,49 EUR | Karetní transakce |
Nákup: COOPERATIVA DE CONSU, VALEA FRUMOASEI 182, SAT SUGAG JUD, 517775, ROM, dne 17.7.2025, částka 704.79 CZK
|
6966 | Nákup: COOPERATIVA DE CONSU, VALEA FRUMOASEI 182, SAT SUGAG JUD, 517775, ROM, dne 17.7.2025, částka 704.79 CZK | |||
17.07.2025 | 40,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Katarína Scherhaufer | Katarína Scherhaufer | ||||
17.07.2025 | -134,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Pračka,sololit,vruty,pytle
|
Pračka,sololit,vruty,pytle | ||||
17.07.2025 | -61,32 EUR | Karetní transakce |
Nákup: ROMPETROL DWS R067 C2, DEVA-HUNEDOARA, CALEA ZARANDULUI, F.N (D, DEVA, 123456, ROM, dne 16.7.2025, částka 301.60 RON
|
6966 | Nákup: ROMPETROL DWS R067 C2, DEVA-HUNEDOARA, CALEA ZARANDULUI, F.N (D, DEVA, 123456, ROM, dne 16.7.2025, částka 301.60 RON | |||
17.07.2025 | -9,35 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MAGAZIN MIXT ADRIANA, SAT COSTESTI (COM.ORASTIO,SUS) NR.1, COSTESTI, 337327, ROM, dne 16.7.2025, částka 46.00 RON
|
6966 | Nákup: MAGAZIN MIXT ADRIANA, SAT COSTESTI (COM.ORASTIO,SUS) NR.1, COSTESTI, 337327, ROM, dne 16.7.2025, částka 46.00 RON | |||
17.07.2025 | -34,35 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MAG CHINEZESC YANG Y, CALE BIHORULUI 26, BEIUS, 415200, ROM, dne 15.7.2025, částka 169.00 RON
|
6966 | Nákup: MAG CHINEZESC YANG Y, CALE BIHORULUI 26, BEIUS, 415200, ROM, dne 15.7.2025, částka 169.00 RON | |||
17.07.2025 | -29,25 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 16.7.2025, částka 143.89 RON
|
6966 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 16.7.2025, částka 143.89 RON | |||
17.07.2025 | -8,95 EUR | Karetní transakce |
Nákup: VERSUS CAFFE S R L, IAZULUI, BRAD, 335200, ROM, dne 16.7.2025, částka 44.00 RON
|
6966 | Nákup: VERSUS CAFFE S R L, IAZULUI, BRAD, 335200, ROM, dne 16.7.2025, částka 44.00 RON | |||
17.07.2025 | -12,20 EUR | Karetní transakce |
Nákup: VERSUS CAFFE S R L, IAZULUI, BRAD, 335200, ROM, dne 16.7.2025, částka 60.00 RON
|
6966 | Nákup: VERSUS CAFFE S R L, IAZULUI, BRAD, 335200, ROM, dne 16.7.2025, částka 60.00 RON | |||
17.07.2025 | -19,03 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MICLADI SERV PROD COM, VALEA BERZII, CRISCIOR, 335200, ROM, dne 16.7.2025, částka 93.60 RON
|
6966 | Nákup: MICLADI SERV PROD COM, VALEA BERZII, CRISCIOR, 335200, ROM, dne 16.7.2025, částka 93.60 RON | |||
16.07.2025 | -100,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
16.07.2025 | -10,77 EUR | Karetní transakce |
Nákup: PayPoint*LUCEVIO SRL, CALEA BIHORULUI NR. 28 AP. 19, BEIUS, 999999, ROM, dne 15.7.2025, částka 53.00 RON
|
6966 | Nákup: PayPoint*LUCEVIO SRL, CALEA BIHORULUI NR. 28 AP. 19, BEIUS, 999999, ROM, dne 15.7.2025, částka 53.00 RON | |||
16.07.2025 | -7,40 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CATENA FARMACIE - BEIU, CALEA BIHORULUI NR. 24, CP:415200, BEIUS, 415200, ROM, dne 15.7.2025, částka 36.40 RON
|
6966 | Nákup: CATENA FARMACIE - BEIU, CALEA BIHORULUI NR. 24, CP:415200, BEIUS, 415200, ROM, dne 15.7.2025, částka 36.40 RON | |||
16.07.2025 | -26,85 EUR | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA 1.UPOMINKA
|
993575187 | 39703449 | QR PLATBA 1.UPOMINKA | ||
16.07.2025 | -15,23 EUR | Karetní transakce |
Nákup: GEMAR, PRINCIPALA 204, NUCET BAITA, 415401, ROM, dne 15.7.2025, částka 75.00 RON
|
6966 | Nákup: GEMAR, PRINCIPALA 204, NUCET BAITA, 415401, ROM, dne 15.7.2025, částka 75.00 RON | |||
15.07.2025 | -231,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Přímočarka
|
Přímočarka | ||||
15.07.2025 | 150,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Kopanistán - pobočný spolek Rodokrugu | |||||
15.07.2025 | -11,28 EUR | Karetní transakce |
Nákup: PROFI ROM FOOD SRL, STR UNIRII, COMUNA SUNCUI, 300300, ROM, dne 14.7.2025, částka 55.57 RON
|
6966 | Nákup: PROFI ROM FOOD SRL, STR UNIRII, COMUNA SUNCUI, 300300, ROM, dne 14.7.2025, částka 55.57 RON | |||
15.07.2025 | -101,43 EUR | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: ORADEA METRO, CALEA CLUJULUI, NR 231, ORADEA, 123456, ROM, dne 14.7.2025, částka 500.00 RON
|
6966 | Výběr z bankomatu: ORADEA METRO, CALEA CLUJULUI, NR 231, ORADEA, 123456, ROM, dne 14.7.2025, částka 500.00 RON | |||
15.07.2025 | -11,33 EUR | Karetní transakce |
Nákup: NEMZETI DOHA'NYBOLT, TOKAJ BAJCSY-ZS.E U'T 8-1, TOKAJ, 3910, HUN, dne 14.7.2025, částka 4398.00 HUF
|
6966 | Nákup: NEMZETI DOHA'NYBOLT, TOKAJ BAJCSY-ZS.E U'T 8-1, TOKAJ, 3910, HUN, dne 14.7.2025, částka 4398.00 HUF | |||
15.07.2025 | -15,67 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MOL 51199 sz. toltoall, Tarcali ut 86., Tokaj, 3910, HUN, dne 14.7.2025, částka 6080.00 HUF
|
6966 | Nákup: MOL 51199 sz. toltoall, Tarcali ut 86., Tokaj, 3910, HUN, dne 14.7.2025, částka 6080.00 HUF | |||
15.07.2025 | -2,83 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MOL 51199 sz. toltoall, Tarcali ut 86., Tokaj, 3910, HUN, dne 14.7.2025, částka 1098.00 HUF
|
6966 | Nákup: MOL 51199 sz. toltoall, Tarcali ut 86., Tokaj, 3910, HUN, dne 14.7.2025, částka 1098.00 HUF | |||
15.07.2025 | -19,26 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Penny 178 sz. TOKAJ, BAJCSY-ZS U ., TOKAJ, 3910, HUN, dne 14.7.2025, částka 7474.00 HUF
|
6966 | Nákup: Penny 178 sz. TOKAJ, BAJCSY-ZS U ., TOKAJ, 3910, HUN, dne 14.7.2025, částka 7474.00 HUF | |||
15.07.2025 | -60,94 EUR | Karetní transakce |
Nákup: ORADEA 2, SUISULUI 10, ORADEA BH, 410140, ROM, dne 14.7.2025, částka 300.10 RON
|
6966 | Nákup: ORADEA 2, SUISULUI 10, ORADEA BH, 410140, ROM, dne 14.7.2025, částka 300.10 RON | |||
15.07.2025 | -0,37 EUR | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: STR SELEUSULUI 22-24, ORADEA, ROM, dne 14.7.2025
|
6966 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: STR SELEUSULUI 22-24, ORADEA, ROM, dne 14.7.2025 | |||
15.07.2025 | -6,19 EUR | Karetní transakce |
Nákup: HORDO BOROZO, BAJCSYZSILINSZKY END, TOKAJ, 3910, HUN, dne 13.7.2025, částka 2400.00 HUF
|
6966 | Nákup: HORDO BOROZO, BAJCSYZSILINSZKY END, TOKAJ, 3910, HUN, dne 13.7.2025, částka 2400.00 HUF | |||
15.07.2025 | -18,68 EUR | Karetní transakce |
Nákup: VOLVERAIS FOOD S R L, PRINCIPALA, ALPAREA, 417361, ROM, dne 14.7.2025, částka 92.00 RON
|
6966 | Nákup: VOLVERAIS FOOD S R L, PRINCIPALA, ALPAREA, 417361, ROM, dne 14.7.2025, částka 92.00 RON | |||
14.07.2025 | -2,58 EUR | Karetní transakce |
Nákup: NEMZETI DOHA'NYBOLT, TOKAJ BAJCSY-ZS U 23, TOKAJ, 3910, HUN, dne 13.7.2025, částka 999.00 HUF
|
6966 | Nákup: NEMZETI DOHA'NYBOLT, TOKAJ BAJCSY-ZS U 23, TOKAJ, 3910, HUN, dne 13.7.2025, částka 999.00 HUF | |||
14.07.2025 | -20,86 EUR | Karetní transakce |
Nákup: TOTH EDIT, BARO HIRSCH UT 4, TOKAJ, 3910, HUN, dne 13.7.2025, částka 8100.00 HUF
|
6966 | Nákup: TOTH EDIT, BARO HIRSCH UT 4, TOKAJ, 3910, HUN, dne 13.7.2025, částka 8100.00 HUF | |||
14.07.2025 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | OZ P level |
Doplatok za priestor Kopanistan
|
OZ P level | |||
13.07.2025 | -69,67 EUR | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2444, Haj c. 209, Turciansko Te, 039 01, SVK, dne 12.7.2025, částka 69.67 EUR
|
6966 | Nákup: OMV 2444, Haj c. 209, Turciansko Te, 039 01, SVK, dne 12.7.2025, částka 69.67 EUR | |||
13.07.2025 | -39,74 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dakuje 144, NAD PLAZOU 6704/ 2, BANSKA BYSTRI, 97401, SVK, dne 12.7.2025, částka 39.74 EUR
|
6966 | Nákup: Lidl dakuje 144, NAD PLAZOU 6704/ 2, BANSKA BYSTRI, 97401, SVK, dne 12.7.2025, částka 39.74 EUR | |||
13.07.2025 | -8,27 EUR | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON BRNO, U DALNICE 1952/2, MODRICE, 66442, CZE, dne 12.7.2025, částka 198.00 CZK
|
6966 | Nákup: DECATHLON BRNO, U DALNICE 1952/2, MODRICE, 66442, CZE, dne 12.7.2025, částka 198.00 CZK | |||
13.07.2025 | -83,48 EUR | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 2314 DACICE, CSOB 2314 DACICE, Dacice, 38001, CZE, dne 11.7.2025, částka 2000.00 CZK
|
6966 | Výběr z bankomatu: CSOB 2314 DACICE, CSOB 2314 DACICE, Dacice, 38001, CZE, dne 11.7.2025, částka 2000.00 CZK | |||
12.07.2025 | -54,81 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS 383 VELKA NVELICK, PREDMESTSKA 696, VELKA NAD VEL, 696 74, CZE, dne 11.7.2025, částka 1313.00 CZK
|
6966 | Nákup: CS 383 VELKA NVELICK, PREDMESTSKA 696, VELKA NAD VEL, 696 74, CZE, dne 11.7.2025, částka 1313.00 CZK | |||
12.07.2025 | -5,43 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Cyklocentrum Brezi, Hlavni 20, Brezi, 69181, CZE, dne 11.7.2025, částka 130.00 CZK
|
6966 | Nákup: Cyklocentrum Brezi, Hlavni 20, Brezi, 69181, CZE, dne 11.7.2025, částka 130.00 CZK | |||
12.07.2025 | -14,66 EUR | Karetní transakce |
Nákup: JEDNOTA PJ C.020, DUNAJOVICKA 19, BREZI U MIKUL, 69181, CZE, dne 11.7.2025, částka 351.01 CZK
|
6966 | Nákup: JEDNOTA PJ C.020, DUNAJOVICKA 19, BREZI U MIKUL, 69181, CZE, dne 11.7.2025, částka 351.01 CZK | |||
12.07.2025 | -12,53 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SumUp *Equispin s.r.o, Sportovni 688, Ratiskovice, 69602, CZE, dne 11.7.2025, částka 300.00 CZK
|
6966 | Nákup: SumUp *Equispin s.r.o, Sportovni 688, Ratiskovice, 69602, CZE, dne 11.7.2025, částka 300.00 CZK | |||
11.07.2025 | -23,50 EUR | Karetní transakce |
Nákup: ZET-Agro, s.r.o., PARTIZANSKA 394, MYJAVA, 90701, SVK, dne 10.7.2025, částka 23.50 EUR
|
6966 | Nákup: ZET-Agro, s.r.o., PARTIZANSKA 394, MYJAVA, 90701, SVK, dne 10.7.2025, částka 23.50 EUR | |||
11.07.2025 | -63,40 EUR | Karetní transakce |
Nákup: PACKETA SLOVAKIA S R, SLIACSKA 1E, BRATISLAVA, 831 02, SVK, dne 10.7.2025, částka 63.40 EUR
|
6966 | Nákup: PACKETA SLOVAKIA S R, SLIACSKA 1E, BRATISLAVA, 831 02, SVK, dne 10.7.2025, částka 63.40 EUR | |||
11.07.2025 | -60,12 EUR | Karetní transakce |
Nákup: DINTECH 1, M R STEFANIKA 599 82, MYJAVA, 90701, SVK, dne 10.7.2025, částka 60.12 EUR
|
6966 | Nákup: DINTECH 1, M R STEFANIKA 599 82, MYJAVA, 90701, SVK, dne 10.7.2025, částka 60.12 EUR | |||
11.07.2025 | -2,49 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MILAN FIGURA INSTALAT, HURBANOVA 623/24, MYJAVA, 907 01, SVK, dne 10.7.2025, částka 2.49 EUR
|
6966 | Nákup: MILAN FIGURA INSTALAT, HURBANOVA 623/24, MYJAVA, 907 01, SVK, dne 10.7.2025, částka 2.49 EUR |