Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
2 187 124,62 CZK | 2 189 875,59 CZK | 153 402,59 CZK | -150 651,62 CZK | 2 750,97 CZK | 2 189 875,59 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAYKHAEV IBRAGIM M |
Refufest, Severní Kavkaz
|
PAYKHAEV IBRAGIM M | |||
18.04.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
InBáze - úhrada faktury
|
25029 | Cihlář - úhrada | |||
17.04.2025 | -5 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
InBáze - výplata DPP
|
032025 | Duma - výplata DPP | |||
17.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karamat Toktobajeva |
Od Kyrgyzstánu
|
Karamat Toktobajeva | |||
16.04.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Qazaq Nomad z.s. |
Qazaq Nomad z.s Kazachstán
|
Qazaq Nomad z.s Kazachstán | |||
15.04.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
InBáze - úhrada faktury
|
25028 | Cihlář - úhrada | |||
14.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Immerculate Katushab |
UGANDA 7.6.2025
|
Immerculate Katushab | |||
11.04.2025 | -28 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
InBáze - úhrada
|
20250013 | Anishanka - úhrada | |||
10.04.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Subotina, Darya |
Bělorusko
|
Bělorusko | |||
10.04.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Poliak, Martin |
dar Poliak
|
dar Poliak | |||
09.04.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
InBáze - úhrada faktury
|
20250007 | Development4Project - úhrada | |||
08.04.2025 | 288,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250408197 | Nadace VIA | |
08.04.2025 | -9 282,00 CZK | Bezhotovostní platba |
InBáze - výplata DPP
|
032025 | Shlygina - výplata DPP | |||
08.04.2025 | -5 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
InBáze - výplata DPP
|
032025 | Děcká - výplata DPP | |||
08.04.2025 | -9 282,00 CZK | Bezhotovostní platba |
InBáze - výplata DPP
|
032025 | Allen - úhrada DPP | |||
08.04.2025 | -4 335,00 CZK | Bezhotovostní platba |
InBáze - úhrada
|
8012812819 | Generali - pojištění | |||
07.04.2025 | -19 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
InBáze - úhrada
|
20250014 | Anishanka - úhrada | |||
06.04.2025 | -471,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 5.4.2025, částka 20.00 USD
|
4236 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 5.4.2025, částka 20.00 USD | |||
04.04.2025 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
InBáze - úhrada faktury
|
2510310547 | Prevent - úhrada | |||
03.04.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
InBáze - úhrada faktury
|
20250020 | Jonáš - úhrada faktury | |||
02.04.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PLUKOVNIKA MRAZE, PRAHA, 10200, CZE, dne 1.4.2025, částka 10000.00 CZK
|
4236 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PLUKOVNIKA MRAZE, PRAHA, 10200, CZE, dne 1.4.2025, částka 10000.00 CZK | |||
31.03.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
InBáze - úhrada faktury
|
20250019 | Jonáš - úhrada faktury | |||
31.03.2025 | -8 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
InBáze - úhrada faktury
|
202502 | Allen - úhrada | |||
31.03.2025 | -8 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
InBáze - úhrada faktury
|
202502 | Řeřichová - úhrada | |||
31.03.2025 | -10 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
InBáze - úhrada faktury
|
2503004248 | Multisport - úhrada | |||
25.03.2025 | 144 613,69 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konsorcium nevládních organizací pracujících s mig |
2. splátka EPIM 2024
|
0308 | 26620553 | 2. splátka EPIM 2024 | |
21.03.2025 | -13 621,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
InBáze - letenka, pojištění
|
Kučerová - letenka, pojištění |