| Stav k: 02.06.26 | Stav k: 02.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 773,38 CZK | 53 425,38 CZK | 0,00 CZK | -43 348,00 CZK | -43 348,00 CZK | 53 425,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260087. Odběratel Mateřská škola Kaplick
|
20260087 | ukulele 13.5.2026 | |||
| 12.06.26 | -7 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26010078 | Program a oběd_Zoopark Zelčín | ||||
| 12.06.26 | -10 864,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Dopravní služby do Zoo Zelčín | |||||
| 09.06.26 | -16 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20260021 MAGIC ART PRODUCTION S.R.O.
|
0308 | 20260021 | Vystoupení rozloučení s předškoláky | ||
| 04.06.26 | -684,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Ovoce na Den s předškoláky
|
Ovoce na Den s předškoláky | ||||
| 04.06.26 | -5 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURA 2026115
|
2026115 | Tančení Den dětí |