| Stav k: 17.04.26 | Stav k: 17.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 957,71 CZK | 89 762,71 CZK | 40 000,00 CZK | -19 195,00 CZK | 20 805,00 CZK | 89 762,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | -3 979,89 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260100020 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 14.05.26 | -9 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 6726100213 | |||||
| 05.05.26 | -120,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 28.04.26 | -2 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fakturace
|
1001000050 | Fakturace | |||
| 24.04.26 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOOPERATIVA POJIŠŤO |
SPONZORING KOOP
|
0308 | 2026001 | 0 | KOOPERATIVA POJIŠŤO |
| 21.04.26 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TATRA DEFENCE VEHICL |
2026002
|
0000 | 2026002 | 0 | TATRA DEFENCE VEHICL |
| 21.04.26 | -2 975,11 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 260800004 |