| Stav k: 01.10.2025 | Stav k: 01.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 104,02 CZK | 180 905,02 CZK | 0,00 CZK | -38 199,00 CZK | -38 199,00 CZK | 180 905,02 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | -27 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25011738 | FIRESPORT s.r.o. | ||||
| 11.10.2025 | -758,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 512 Frenstat, Pod Senkem 862, Frenstat pod, 744 01, CZE, dne 10.10.2025, částka 758.00 CZK
|
2227 | Nákup: MOL 512 Frenstat, Pod Senkem 862, Frenstat pod, 744 01, CZE, dne 10.10.2025, částka 758.00 CZK | |||
| 08.10.2025 | -2 361,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0515273018 | Pojištění SDH | ||||
| 07.10.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250906 | Rada dětí a mládeže MSK, z.s. |