Stav k: 15.04.2024 | Stav k: 15.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
315 453,19 CZK | 372 918,24 CZK | 102 349,00 CZK | -44 883,95 CZK | 57 465,05 CZK | 372 918,24 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2024 | 7 064,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PARVONICOVA PETRA |
Petra Parvoničová
|
280803 | PARVONICOVA PETRA | ||
14.05.2024 | 2 597,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA ALTMANOVÁ |
ALTMAN KAREL
|
180804 | JANA ALTMANOVÁ | ||
14.05.2024 | -8 760,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5000237632 | 0051001254 | inkaso záloha voda | ||
14.05.2024 | -14 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
808
|
6815000815 | z plyn EON | |||
13.05.2024 | 3 499,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVA A MECHANIZAC |
VPB0750/ Zeman J.Svahy 808/11
|
0308 | 280811 | 0 | DOPRAVA A MECHANIZAC |
10.05.2024 | 3 949,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Pejcharová |
Nájem byt č.10
|
280810 | Petra Pejcharová | ||
09.05.2024 | -1 230,00 CZK | Inkaso |
. 4514699900 PYORD7820838169 50002373
|
0308 | 4514699900 | 7820838169 | z ele | |
06.05.2024 | 2 779,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Bláha | 280809 | Martin Bláha | |||
04.05.2024 | 6 046,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEROUTOVÁ MICHAELA |
Platba Heroutová
|
280806 | HEROUTOVÁ MICHAELA | ||
02.05.2024 | 4 679,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIMBERGER LUKÁŠ |
808/7 ENERGIE ZÁLOHY
|
0000 | 380807 | 0 | NIMBERGER LUKÁŠ |
26.04.2024 | 4 039,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roland Martin | 280805 | Roland Martin | |||
22.04.2024 | 2 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Filípek |
Tomas Filipek
|
180808 | Tomáš Filípek | ||
22.04.2024 | 6 224,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEROUTOVÁ MICHAELA |
HEROUTOVÁ MICHAELA
|
0000 | 280806 | 0 | HEROUTOVÁ MICHAELA |
20.04.2024 | -1 635,00 CZK | Bezhotovostní platba |
za spravu dle sml. 808
|
808 | za spravu 808 | |||
19.04.2024 | 40 123,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZEMAN ONDŘEJ | 280811 | ZEMAN ONDŘEJ | |||
19.04.2024 | -5 449,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SERVISNI UDRZBA KOTLE
|
0308 | 24600740 | fa | ||
18.04.2024 | 3 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STANISLAV PETR |
nájem J.S.808
|
0558 | 280801 | STANISLAV PETR | |
17.04.2024 | -2 904,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20241133 | ||||
16.04.2024 | 3 447,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PARVONICOVA PETRA |
Parvoničová
|
280803 | PARVONICOVA PETRA | ||
16.04.2024 | -1 445,95 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2240238 | ||||
15.04.2024 | 9 088,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Pejcharová |
Nedoplatek 2023
|
280810 | Petra Pejcharová | ||
15.04.2024 | 3 083,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Balejová Martina | 0000 | 180802 | 0 | Balejová Martina | |
15.04.2024 | -8 760,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5000237632 | 0050994025 | inkaso záloha voda |