| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 847,34 CZK | 164 302,34 CZK | 26 915,00 CZK | -34 460,00 CZK | -7 545,00 CZK | 164 302,34 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.26 | -24 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ - záloha voda
|
0308 | 4000143048 | 4000143048 | SVJ - záloha voda | |
| 10.09.26 | 4 862,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KISSOVÁ MONIKA |
měsíční záloha
|
0308 | 547002 | KISSOVÁ MONIKA | |
| 09.09.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OneFiber s.r.o. | 0000 | 0 | 0 | OneFiber s.r.o. | |
| 04.09.26 | 21 553,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID JANA |
Vyšanská - zálohy 26
|
DAVID JANA | |||
| 31.08.26 | -10 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2026034
|
2026034 | Faktura 2026034 |