Stav k: 26.03.2025 | Stav k: 26.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
158 468,91 CZK | 157 670,91 CZK | 4 290,00 CZK | -5 088,00 CZK | -798,00 CZK | 157 670,91 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KARPÍŠEK ONDŘEJ | KARPÍŠEK ONDŘEJ | ||||
07.04.2025 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Koutecký Tomáš,P |
Koutecký, 23.3. 960,-
|
0000 | Ing.Koutecký Tomáš,P | ||
06.04.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Bohuslav Koutec |
výběr kasy Slepičárna Kocour
|
1 | Ing. Bohuslav Koutec | ||
29.03.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kňákal |
Šumák, 29.3., Slepicarna
|
Pavel Kňákal | |||
27.03.2025 | -5 088,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM DODANI HOROLEZECKEHO MATERIALU
|
0308 | 2570320 | Polo Lezecký materiál Kocour |