Stav k: 10.07.2025 | Stav k: 10.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
139 703,25 CZK | 91 879,25 CZK | 0,00 CZK | -47 824,00 CZK | -47 824,00 CZK | 91 879,25 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2025 | -10 014,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LUZAR PETR MATERIÁL TZ
|
LUZAR PETR MATERIÁL TZ | ||||
31.07.2025 | -602,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NOWAK FILIP PHM
|
NOWAK FILIP PHM | ||||
24.07.2025 | -3 839,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 555230349 NA ALZA.CZ
|
0308 | 555230349 | OBJEDNAVKA 555230349 NA ALZA.CZ | ||
21.07.2025 | -3 912,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
brigáda materiál JZ
|
brigáda materiál JZ | ||||
21.07.2025 | -4 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odb 23E Čermná ve Slezsku
|
0308 | 4793315800 | odb 23E Čermná ve Slezsku | ||
17.07.2025 | -13 113,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
materiál TZ Čermná
|
materiál TZ Čermná | ||||
17.07.2025 | -2 363,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
strava brigáda
|
strava brigáda | ||||
17.07.2025 | -4 415,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktur
|
úhrada faktur | ||||
14.07.2025 | -4 956,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OS KAMENEC
|
5250268014 | vodné TZ ČERMNÁ |