| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 642,01 CZK | 513 140,70 CZK | 43 392,00 CZK | -60 893,31 CZK | -17 501,31 CZK | 513 140,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.26 | 14 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOCH PAVEL |
815+70+3582+5261+4562 fond,el,studena,tepla,topeni
|
0558 | 4 | VOCH PAVEL | |
| 11.05.26 | 10 709,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Hutta | 5 | Lukáš Hutta | |||
| 11.05.26 | -7 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 1000268036 | ScVK - záloha | |||
| 06.05.26 | 4 103,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠIMON VOHAR |
ZÁLOHY - PLYN, VODA, SPOL. EL., FOND OPRAV
|
1 | ŠIMON VOHAR | ||
| 20.04.26 | -530,00 CZK | Inkaso |
. 4616148400 PYORD7673155590 20003137
|
0308 | 4616148400 | 7673155590 | Společná elektřina | |
| 15.04.26 | -11 520,00 CZK | Inkaso |
. 7022512500 PYORD7072513840 50006556
|
0308 | 7022512500 | 7072513840 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 13.04.26 | -41 243,31 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5307435392 | 41 | Plyn nedoplatek | |||
| 13.04.26 | 14 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOCH PAVEL |
815+70+3582+5261+4562 fond,el,studena,tepla,topeni
|
0558 | 4 | VOCH PAVEL |