Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
612 902,92 CZK | 631 305,92 CZK | 38 623,00 CZK | -20 220,00 CZK | 18 403,00 CZK | 631 305,92 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | -530,00 CZK | Inkaso |
. 4616148400 PYORD7722463234 110004653
|
0308 | 4616148400 | 7722463234 | Společná elektřina | |
15.04.2025 | -12 670,00 CZK | Inkaso |
. 7022512500 PYORD7771692394 80007212
|
0308 | 7022512500 | 7771692394 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
14.04.2025 | 14 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOCH PAVEL |
815+70+3582+5261+4562 fond,el,studena,tepla,topeni
|
0558 | 4 | VOCH PAVEL | |
11.04.2025 | -7 020,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 1000268036 | ScVK - záloha | |||
10.04.2025 | 10 709,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Hutta | 5 | Lukáš Hutta | |||
08.04.2025 | 9 521,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vrzák Petr | 0000 | 23 | 0 | Vrzák Petr | |
04.04.2025 | 4 103,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠIMON VOHAR |
ZÁLOHY - PLYN, VODA, SPOL. EL., FOND OPRAV
|
1 | ŠIMON VOHAR |