| Stav k: 27.02.2026 | Stav k: 27.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 793 900,05 CZK | 513 909,01 CZK | 38 623,00 CZK | -318 614,04 CZK | -279 991,04 CZK | 513 909,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | -530,00 CZK | Inkaso |
. 4616148400 PYORD7872399096 180001463
|
0308 | 4616148400 | 7872399096 | Společná elektřina | |
| 12.03.2026 | 14 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOCH PAVEL |
815+70+3582+5261+4562 fond,el,studena,tepla,topeni
|
0558 | 4 | VOCH PAVEL | |
| 11.03.2026 | -7 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 1000268036 | ScVK - záloha | |||
| 10.03.2026 | 10 709,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Hutta | 5 | Lukáš Hutta | |||
| 09.03.2026 | 9 521,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vrzák Petr | 0000 | 23 | 0 | Vrzák Petr | |
| 06.03.2026 | 4 103,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠIMON VOHAR |
ZÁLOHY - PLYN, VODA, SPOL. EL., FOND OPRAV
|
1 | ŠIMON VOHAR | ||
| 01.03.2026 | -47 229,06 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Letecká - přeplatek
|
1 | Přeplatek - Vohar | |||
| 01.03.2026 | -127 941,77 CZK | Bezhotovostní platba |
Letecká - přeplatek
|
4 | Přeplatek - Voch | |||
| 01.03.2026 | -41 248,95 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Letecká - přeplatek
|
Přeplatek - Vrzák | ||||
| 01.03.2026 | -91 489,26 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Letecká - přeplatek
|
Přeplatek - Hutta | ||||
| 01.03.2026 | -2 575,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20260555 | Kontrola a servis kotle |