Stav k: 22.09.2025 | Stav k: 22.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
708 042,25 CZK | 725 335,25 CZK | 38 623,00 CZK | -21 330,00 CZK | 17 293,00 CZK | 725 335,25 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2025 | -530,00 CZK | Inkaso |
. 4616148400 PYORD7672780937 180003895
|
0308 | 4616148400 | 7672780937 | Společná elektřina | |
15.10.2025 | -12 670,00 CZK | Inkaso |
. 7022512500 PYORD7272265034 110006742
|
0308 | 7022512500 | 7272265034 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
13.10.2025 | 14 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOCH PAVEL |
815+70+3582+5261+4562 fond,el,studena,tepla,topeni
|
0558 | 4 | VOCH PAVEL | |
11.10.2025 | -7 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 1000268036 | ScVK - záloha | |||
10.10.2025 | 10 709,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Hutta | 5 | Lukáš Hutta | |||
08.10.2025 | 9 521,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vrzák Petr | 0000 | 23 | 0 | Vrzák Petr | |
06.10.2025 | 4 103,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠIMON VOHAR |
ZÁLOHY - PLYN, VODA, SPOL. EL., FOND OPRAV
|
1 | ŠIMON VOHAR | ||
22.09.2025 | -530,00 CZK | Inkaso |
. 4616148400 PYORD7123046932 20002586
|
0308 | 4616148400 | 7123046932 | Společná elektřina |