Stav k: 20.08.2024 | Stav k: 20.09.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
45 762,65 CZK | 88 182,56 CZK | 457 999,00 CZK | -415 579,09 CZK | 42 419,91 CZK | 88 182,56 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 18.9.2024, částka 10000.00 CZK
|
7729 | Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 18.9.2024, částka 10000.00 CZK | |||
19.09.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *6W69H8QE32, fb.me/ads, IE, dne 18.9.2024, částka 20000.00 CZK
|
7729 | Nákup: FACEBK *6W69H8QE32, fb.me/ads, IE, dne 18.9.2024, částka 20000.00 CZK | |||
18.09.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *BABDD8QE32, fb.me/ads, IE, dne 17.9.2024, částka 20000.00 CZK
|
7729 | Nákup: FACEBK *BABDD8QE32, fb.me/ads, IE, dne 17.9.2024, částka 20000.00 CZK | |||
17.09.2024 | -17 869,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *4SDE98UE32, DUBLIN, IE, dne 16.9.2024, částka 17869.41 CZK
|
7729 | Nákup: FACEBK *4SDE98UE32, DUBLIN, IE, dne 16.9.2024, částka 17869.41 CZK | |||
17.09.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 16.9.2024, částka 10000.00 CZK
|
7729 | Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 16.9.2024, částka 10000.00 CZK | |||
16.09.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 15.9.2024, částka 10000.00 CZK
|
7729 | Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 15.9.2024, částka 10000.00 CZK | |||
16.09.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 14.9.2024, částka 10000.00 CZK
|
7729 | Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 14.9.2024, částka 10000.00 CZK | |||
16.09.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 13.9.2024, částka 10000.00 CZK
|
7729 | Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 13.9.2024, částka 10000.00 CZK | |||
16.09.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *BZQ638QE32, fb.me/ads, IE, dne 13.9.2024, částka 20000.00 CZK
|
7729 | Nákup: FACEBK *BZQ638QE32, fb.me/ads, IE, dne 13.9.2024, částka 20000.00 CZK | |||
13.09.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 12.9.2024, částka 10000.00 CZK
|
7729 | Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 12.9.2024, částka 10000.00 CZK | |||
12.09.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 11.9.2024, částka 10000.00 CZK
|
7729 | Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 11.9.2024, částka 10000.00 CZK | |||
11.09.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 10.9.2024, částka 10000.00 CZK
|
7729 | Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 10.9.2024, částka 10000.00 CZK | |||
10.09.2024 | -30 343,32 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SEN 21 úhrada faktury Česká pošta, s.p. za roznos - obv. 05 a 32, kampaň Přemysl Rabas a Jiří Řehák
|
0308 | 2024090614 | 0532 | SEN 21 úhrada faktury Česká pošta, s.p. za roznos - obv. 05 a 32, kampaň Přemysl Rabas a Jiří Řehák | |
10.09.2024 | -109 241,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SEN 21 úhrada faktury STKI s.r.o. za tisk bannerů - obv. 05 a 32, kampaň Přemysl Rabas a Jiří Řehák
|
1240700 | 0532 | SEN 21 úhrada faktury STKI s.r.o. za tisk bannerů - obv. 05 a 32, kampaň Přemysl Rabas a Jiří Řehák | ||
09.09.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 8.9.2024, částka 10000.00 CZK
|
7729 | Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 8.9.2024, částka 10000.00 CZK | |||
08.09.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *ZWQK774F32, fb.me/ads, IE, dne 7.9.2024, částka 20000.00 CZK
|
7729 | Nákup: FACEBK *ZWQK774F32, fb.me/ads, IE, dne 7.9.2024, částka 20000.00 CZK | |||
05.09.2024 | 250 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SEN 21 |
Převedení finančních prostředků v rámci účtů hnutí SEN 21
|
Převedení finančních prostředků v rámci účtů hnutí SEN 21 | |||
05.09.2024 | -3 325,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SEN 21 úhrada faktury Kabelová televize Kadaň, a.s. za výlep plakátů - obv. 05, kampaň Přemysl Rabas
|
1158166 | 05 | SEN 21 úhrada faktury Kabelová televize Kadaň, a.s. za výlep plakátů - obv. 05, kampaň Přemysl Rabas | ||
05.09.2024 | -8 386,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SEN 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za tisk dopisů - obv. 35, kampaň Michaela Tejmlová
|
1240774 | 35 | SEN 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za tisk dopisů - obv. 35, kampaň Michaela Tejmlová | ||
05.09.2024 | -6 067,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SEN 21 úhrada zálohové faktury RENGL, s.r.o. za outdoor kampaň - obv. 35, kampaň Michaela Tejmlová
|
10251292 | 35 | SEN 21 úhrada zálohové faktury RENGL, s.r.o. za outdoor kampaň - obv. 35, kampaň Michaela Tejmlová | ||
03.09.2024 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SEN 21 úhrada faktury Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 191 za příspěvek na akci - obv. 05, kampaň Přemysl Rabas
|
5 | 05 | SEN 21 úhrada faktury Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 191 za příspěvek na akci - obv. 05, kampaň Přemysl Rabas | ||
03.09.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SEN 21 úhrada faktury Petr Džambasov za vystoupení skupiny JUMPECK na akci - obv. 05, kampaň Přemysl Rabas
|
2024002 | 05 | SEN 21 úhrada faktury Petr Džambasov za vystoupení skupiny JUMPECK na akci - obv. 05, kampaň Přemysl Rabas | ||
03.09.2024 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SEN 21 úhrada faktury RENGL, s.r.o. za doplatek na inzertní plochy - obv. 32, kampaň Jiří Řehák
|
0308 | 10155027 | 32 | SEN 21 úhrada faktury RENGL, s.r.o. za doplatek na inzertní plochy - obv. 32, kampaň Jiří Řehák | |
03.09.2024 | -9 090,73 CZK | Bezhotovostní platba |
SEN 21 úhrada faktury Ústecké tiskárny, s. r. o. za tisk plakátů - obv. 32, kampaň Jiří Řehák
|
24510818 | 32 | SEN 21 úhrada faktury Ústecké tiskárny, s. r. o. za tisk plakátů - obv. 32, kampaň Jiří Řehák | ||
03.09.2024 | -9 090,73 CZK | Bezhotovostní platba |
SEN 21 úhrada faktury Ústecké tiskárny, s. r. o. za tisk plakátů - obv. 05, kampaň Přemysl Rabas
|
24510817 | 05 | SEN 21 úhrada faktury Ústecké tiskárny, s. r. o. za tisk plakátů - obv. 05, kampaň Přemysl Rabas | ||
03.09.2024 | -5 432,90 CZK | Bezhotovostní platba |
SEN 21 úhrada faktury Ústecké tiskárny, s. r. o. za tisk vizitek - obv. 05 a 32, kampaň Přemysl Rabas a Jiří Řehák
|
24510829 | 0532 | SEN 21 úhrada faktury Ústecké tiskárny, s. r. o. za tisk vizitek - obv. 05 a 32, kampaň Přemysl Rabas a Jiří Řehák | ||
03.09.2024 | -2 199,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SEN 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za tisk plakátů - obv. 35, kampaň Michaela Tejmlová
|
1240693 | 35 | SEN 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za tisk plakátů - obv. 35, kampaň Michaela Tejmlová | ||
03.09.2024 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SEN 21 úhrada zálohové faktury VLTAVA LABE MEDIA a.s. za inzerci v tisku - obv. 35, kampaň Michaela Tejmlová
|
2497003777 | 35 | SEN 21 úhrada zálohové faktury VLTAVA LABE MEDIA a.s. za inzerci v tisku - obv. 35, kampaň Michaela Tejmlová | ||
03.09.2024 | -6 105,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SEN 21 úhrada faktury Lucie Kmochová za grafické práce - obv. 35, kampaň Michaela Tejmlová
|
202400015 | 35 | SEN 21 úhrada faktury Lucie Kmochová za grafické práce - obv. 35, kampaň Michaela Tejmlová | ||
03.09.2024 | -5 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SEN 21 proplacení nákladů Michaele Tejmlové na základě ldokladů - obv. 35, kampaň Michaela Tejmlová
|
35 | SEN 21 proplacení nákladů Michaele Tejmlové na základě ldokladů - obv. 35, kampaň Michaela Tejmlová | |||
03.09.2024 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SEN 21 |
Převedení finančních prostředků v rámci účtů hnutí SEN 21
|
Převedení finančních prostředků v rámci účtů hnutí SEN 21 | |||
29.08.2024 | -6 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SEN 21 úhrada faktury Call 4ALL s.r.o. za přepravu tuk tuku - obv. 05 a 32, kampaň Jiří Řehák a Přemysl Rabas
|
20240029 | 0532 | SEN 21 úhrada faktury Call 4ALL s.r.o. za přepravu tuk tuku - obv. 05 a 32, kampaň Jiří Řehák a Přemysl Rabas | ||
29.08.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SEN 21 vratka nesprávně zaslaného daru pro kandidáta do Senátu Jiřího Řeháka - prosíme zaslat na zvláštní účet č. 2501378457 / 2010
|
SEN 21 vratka nesprávně zaslaného daru pro kandidáta do Senátu Jiřího Řeháka - prosíme zaslat na zvláštní účet č. 2501378457 / 2010 | ||||
29.08.2024 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SEN 21 vratka nesprávně zaslaného daru pro kandidáta do Senátu Jiřího Řeháka - prosíme zaslat na zvláštní účet č. 2501378457 / 2010
|
SEN 21 vratka nesprávně zaslaného daru pro kandidáta do Senátu Jiřího Řeháka - prosíme zaslat na zvláštní účet č. 2501378457 / 2010 | ||||
29.08.2024 | -999,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SEN 21 vratka nesprávně zaslaného daru pro kandidáta do Senátu Jiřího Řeháka - prosíme zaslat na zvláštní účet č. 2501378457 / 2010
|
SEN 21 vratka nesprávně zaslaného daru pro kandidáta do Senátu Jiřího Řeháka - prosíme zaslat na zvláštní účet č. 2501378457 / 2010 | ||||
29.08.2024 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SEN 21 vratka nesprávně zaslaného daru pro kandidáta do Senátu Jiřího Řeháka - prosíme zaslat na zvláštní účet č. 2501378457 / 2010
|
SEN 21 vratka nesprávně zaslaného daru pro kandidáta do Senátu Jiřího Řeháka - prosíme zaslat na zvláštní účet č. 2501378457 / 2010 | ||||
29.08.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SEN 21 vratka nesprávně zaslaného daru pro kandidáta do Senátu Jiřího Řeháka - prosíme zaslat na zvláštní účet č. 2501378457 / 2010
|
SEN 21 vratka nesprávně zaslaného daru pro kandidáta do Senátu Jiřího Řeháka - prosíme zaslat na zvláštní účet č. 2501378457 / 2010 | ||||
28.08.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SAHULA PETER |
Dar na kampaň Jiřího Řeháka od: Helena Voctářová
|
0558 | 42 | SAHULA PETER | |
26.08.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Filipová |
dar na kampaň J. Řeháka od Adély Filipové
|
Adéla Filipová | |||
25.08.2024 | 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Těšínský |
dar na volební kampaň j.řeháha
|
6203031879 | Michal Těšínský | ||
25.08.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Lichtenstein |
dar na kampaň J. Řeháka od Vit Lichtenstein
|
Vít Lichtenstein | |||
20.08.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. LEO STEINER |
Finanční dar na kampaň Jiří Řehák Senat
|
7106172788 | Mgr. LEO STEINER |