Stav k: 26.03.2025 | Stav k: 26.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
18 391,35 CZK | 13 239,41 CZK | 0,00 CZK | -5 151,94 CZK | -5 151,94 CZK | 13 239,41 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2025 | -774,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flegro ivt, s.r.o., K. J. Erbena 111/30, Most, 43401, CZE, dne 23.4.2025, částka 774.40 CZK
|
0103 | Pálení čarodějnic 2025 Nákup: Flegro ivt, s.r.o., Most, CZE. 774.40 CZK | |||
24.04.2025 | -577,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Velebudicka/ 3303 /1a, Most, 43401, CZE, dne 23.4.2025, částka 577.08 CZK
|
0103 | Pálení čarodějnic 2025 Nákup: Lidl dekuje za nakup, Most, CZE. 577.08 CZK | |||
23.04.2025 | -2 541,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Soušáci
|
8000250089 | TOI TOI | |||
23.04.2025 | -1 259,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tamda Usti S.R.O., Havirska 352/17, Usti Nad Labe, 400 10, CZE, dne 22.4.2025, částka 1259.46 CZK
|
0103 | Pálení čarodějnic 2025 Nákup: Tamda Usti S.R.O., Havirska 352/17, Usti Nad Labe, 400 10, CZE, dne 22.4.2025, částka 1259.46 CZK |