| Stav k: 28.09.2025 | Stav k: 28.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 009,97 CZK | 211,61 CZK | 128 520,00 CZK | -142 318,36 CZK | -13 798,36 CZK | 211,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MORAVEL A S, TRIDA DR E BENESE, BOHUMIN, 735 81, CZE, dne 27.10.2025, částka 70.00 CZK
|
2068 | Nákup: MORAVEL A S, TRIDA DR E BENESE, BOHUMIN, 735 81, CZE, dne 27.10.2025, částka 70.00 CZK | |||
| 28.10.2025 | -40,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOH-I-NOOR VAM DEKUJE, Trida Dr. E. Benese 556, Bohumin, 73581, CZE, dne 27.10.2025, částka 40.00 CZK
|
2068 | Nákup: KOH-I-NOOR VAM DEKUJE, Trida Dr. E. Benese 556, Bohumin, 73581, CZE, dne 27.10.2025, částka 40.00 CZK | |||
| 27.10.2025 | -44,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B015, Kvetna 9, Bohumin, 73581, CZE, dne 27.10.2025, částka 44.90 CZK
|
2068 | Nákup: Action B015, Kvetna 9, Bohumin, 73581, CZE, dne 27.10.2025, částka 44.90 CZK | |||
| 27.10.2025 | -44,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B015, Kvetna 9, Bohumin, 73581, CZE, dne 27.10.2025, částka 44.90 CZK
|
2068 | Nákup: Action B015, Kvetna 9, Bohumin, 73581, CZE, dne 27.10.2025, částka 44.90 CZK | |||
| 27.10.2025 | -591,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4910, 9. Kvetna 1197, BOHUMIN, 73581, CZE, dne 26.10.2025, částka 591.42 CZK
|
2068 | Nákup: KAUFLAND CZ 4910, 9. Kvetna 1197, BOHUMIN, 73581, CZE, dne 26.10.2025, částka 591.42 CZK | |||
| 25.10.2025 | -1 118,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PayPro SA *ALLEGRO C, Wierzbiecice 1B, Poznan, 61-569, POL, dne 24.10.2025, částka 1118.00 CZK
|
2068 | Nákup: PayPro SA *ALLEGRO C, Wierzbiecice 1B, Poznan, 61-569, POL, dne 24.10.2025, částka 1118.00 CZK | |||
| 22.10.2025 | -55 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
14. - 21.10.25 strava
|
0310 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 - strava | |||
| 22.10.2025 | 55 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EXCHANGE s.r.o. | 1315506 | Konverze měn | |||
| 22.10.2025 | -51 475,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Doplatek ubytování 14. - 22.10.25
|
25040 | Doplatek ubytování 14. - 22.10.25 | |||
| 22.10.2025 | -1 878,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem KD 20.10.25
|
0308 | 25025 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 - Pronájem KD 20.10.25 | ||
| 22.10.2025 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Webinář zdravý životní styl (AJ)
|
202500254 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 - webinář | |||
| 22.10.2025 | -3 200,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MARIANSKE NAMESTI, JABLUNKOV, 73991, CZE, dne 20.10.2025, částka 3200.00 CZK
|
2068 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 - kebaby | |||
| 21.10.2025 | -79,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hruska 690, Pisecna 148, Pisecna, 73991, CZE, dne 20.10.2025, částka 79.00 CZK
|
2068 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 - suroviny | |||
| 21.10.2025 | -266,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hruska 690, Pisecna 148, Pisecna, 73991, CZE, dne 20.10.2025, částka 266.50 CZK
|
2068 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 - suroviny | |||
| 21.10.2025 | -827,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NADRAZNI 40, JABLUNKOV, 73991, CZE, dne 20.10.2025, částka 827.50 CZK
|
2068 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 - narozeniny | |||
| 20.10.2025 | -7 260,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: INDICKA RESTAURACE, NADRAZNI 20818, CESKY TESIN, 73701, CZE, dne 19.10.2025, částka 7260.00 CZK
|
2068 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 - oběd | |||
| 20.10.2025 | -408,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLANEO ELEKTRO CESKY, JABLUNKOVSKA, CESKY TESIN, 737 01, CZE, dne 19.10.2025, částka 408.00 CZK
|
2068 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 - kabely USB | |||
| 20.10.2025 | -1 167,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Cesky Tesin, Jablunkovska, Cesky Tesin, 73701, CZE, dne 19.10.2025, částka 1167.50 CZK
|
2068 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 - suroviny | |||
| 20.10.2025 | -1 800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 19.10.2025, částka 1800.00 CZK
|
2068 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 - busy | |||
| 19.10.2025 | -3 067,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
15 pizza Pisecna 256 19.10.
|
2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 - 15 pizza Pisecna 256 19.10. | ||||
| 14.10.2025 | 72 720,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EXCHANGE s.r.o. | 1312582 | ||||
| 14.10.2025 | -616,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel Pod Zelenym dube, nam. Svobody 37, Bohumin, 73581, CZE, dne 14.10.2025, částka 616.00 CZK
|
2068 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 - oběd | |||
| 12.10.2025 | -640,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B015, Kvetna 9, Bohumin, 73581, CZE, dne 11.10.2025, částka 640.00 CZK
|
2068 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 - kanc. potřeby | |||
| 08.10.2025 | -67,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B015, Kvetna 9, Bohumin, 73581, CZE, dne 7.10.2025, částka 67.60 CZK
|
2068 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 - tašky | |||
| 07.10.2025 | -708,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B015, Kvetna 9, Bohumin, 73581, CZE, dne 7.10.2025, částka 708.50 CZK
|
2068 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 - talíře | |||
| 07.10.2025 | -2 552,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 6.10.2025, částka 2552.00 CZK
|
2068 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 sušené ovoce, sportovní potřeby | |||
| 03.10.2025 | -3 086,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: INSPORTLINE.CZ, Strakonicka 1151/2c, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 2.10.2025, částka 3086.00 CZK
|
2068 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504 - podstavce na terče | |||
| 03.10.2025 | -687,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4910, 9. Kvetna 1197, BOHUMIN, 73581, CZE, dne 2.10.2025, částka 687.34 CZK
|
2068 | 2024-1-CZ01-KA152-YOU-000230504- kulturní večer | |||
| 30.09.2025 | -618,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 563023650 | 2025-1-CZ01-KA210-YOU-000360235 - powerbanka | ||||
| 30.09.2025 | -705,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 29.9.2025, částka 705.00 CZK
|
2068 | 2024-3-CZ01-KA152-YOU-000278528 - kostýmy |