Stav k: 20.05.2025 | Stav k: 20.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
70 200,11 CZK | 90 055,11 CZK | 21 905,00 CZK | -2 050,00 CZK | 19 855,00 CZK | 90 055,11 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2025 | 1 523,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukášek Petr | 0000 | 7763 | Lukášek Petr | ||
14.06.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1800648113 | záloha Vodárny Brno | ||||
12.06.2025 | 1 597,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA BAUEROVÁ | 7764 | IVANA BAUEROVÁ | |||
10.06.2025 | 2 007,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brát Hynek |
záloha na služby
|
0000 | 7762 | Brát Hynek | |
08.06.2025 | 4 474,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KV Develo s.r.o. |
vyúčtování 2024 ateliér A
|
7761 | 99 | vyúčtování 2024 ateliér A | |
03.06.2025 | 8 684,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Cachová |
Uhrada predpisu
|
776005 | 99 | Denisa Cachová | |
29.05.2025 | 1 523,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CACHOVA DENISA | 776005 | CACHOVA DENISA | |||
26.05.2025 | -550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0111 | 6400069697 | spol.elektrina | |||
21.05.2025 | 2 097,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KV Develo s.r.o. |
SVJ_776/1
|
7761 | SVJ_776/1 |