Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
64 041,11 CZK | 59 164,11 CZK | 8 297,00 CZK | -13 174,00 CZK | -4 877,00 CZK | 59 164,11 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | -550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0111 | 6400069697 | spol.elektrina | |||
21.04.2025 | 2 097,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KV Develo s.r.o. |
SVJ_776/1
|
7761 | SVJ_776/1 | ||
17.04.2025 | -6 924,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
POPLATKY ZA ODPAD
|
2107764436 | POPLATKY ZA ODPAD | |||
14.04.2025 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250006. Odběratel Společenství vlastníků
|
20250006 | Úhrada faktury č. 20250006. Odběratel Společenství vlastníků | |||
14.04.2025 | 1 523,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukášek Petr | 0000 | 7763 | Lukášek Petr | ||
14.04.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1800648113 | záloha Vodárny Brno | ||||
10.04.2025 | 1 597,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA BAUEROVÁ | 7764 | IVANA BAUEROVÁ | |||
10.04.2025 | 1 557,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brát Hynek |
záloha na služby
|
0000 | 7762 | Brát Hynek | |
31.03.2025 | 1 523,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CACHOVA DENISA | 776005 | CACHOVA DENISA |