Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
143 863,83 CZK | 132 378,96 CZK | 3 000,00 CZK | -14 484,87 CZK | -11 484,87 CZK | 132 378,96 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2024 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 24800134 | neckyada obcerstevni | |||
25.07.2024 | -1 893,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 24070410 | Najemné | |||
25.07.2024 | -1 146,66 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5247361391 | Platba vyuctovani O2 | |||
25.07.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DURIS ONDREJ |
členský příspěvek leden 2019
|
0 | DURIS ONDREJ | ||
17.07.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vaňková Laubová Karo |
odměna zastupitele Laubová
|
0000 | Vaňková Laubová Karo | ||
11.07.2024 | -191,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AIRSOFT-ONLINE.CZ, PARTYZANSKA 802/18, IVANOVICE NA, 68323, CZE, dne 10.7.2024, částka 191.00 CZK
|
6159 | Nákup: AIRSOFT-ONLINE.CZ, PARTYZANSKA 802/18, IVANOVICE NA, 68323, CZE, dne 10.7.2024, částka 191.00 CZK | |||
09.07.2024 | -3 994,21 CZK | Okamžitá odchozí platba |
202400453 REKLAMNI CENTRUM S.R.O.
|
0308 | 202400453 | Neckyada plakaty | ||
03.07.2024 | -5 760,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 200141 | vylep plakatu neckyada |