| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 417 982,71 CZK | 390 743,05 CZK | 18 009,00 CZK | -45 248,66 CZK | -27 239,66 CZK | 390 743,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | 5 380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GODENSE s.r.o. |
služby + správa byt 457/03 Vokáč
|
4570301 | služby + správa byt 457/03 Vokáč | ||
| 11.12.2025 | 3 753,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mojžíš David | 0308 | 4570801 | Mojžíš David | ||
| 11.12.2025 | 5 122,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimonová Jana |
Šimonová Černčická
|
0000 | 4570901 | Šimonová Jana | |
| 09.12.2025 | -13 418,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodné 9-12/2025, 457
|
5999030329 | Vodné 9-12/2025, 457 | |||
| 05.12.2025 | -2 330,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektrika 457
|
4094386800 | Záloha elektrika 457 | |||
| 02.12.2025 | 1 386,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mojžíš David |
Doposlaný rozdíl v navýšení skrz fond oprav
|
0308 | 4570801 | Mojžíš David | |
| 28.11.2025 | -81,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod hotovosti - vyrovnání pokladny 457
|
457999 | Převod hotovosti - vyrovnání pokladny 457 | |||
| 25.11.2025 | -2 266,66 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doplatek elektrika 457
|
4094386800 | Doplatek elektrika 457 | |||
| 20.11.2025 | 1,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hrudíková Zuzana | 0000 | 4571001 | 0 | Hrudíková Zuzana | |
| 18.11.2025 | -27 153,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001201359
|
0000 | Spolecenstvi vlastni | |||
| 15.11.2025 | 2 367,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mojžíš David | 0308 | 4570801 | Mojžíš David |