| Stav k: 08.11.2025 | Stav k: 08.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 583,05 CZK | 78 265,30 CZK | 3 000,00 CZK | -15 317,75 CZK | -12 317,75 CZK | 78 265,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrátka FJJ
|
Leoš Ondra vrátka dobropis 25F400002 | ||||
| 21.11.2025 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrátka FJJ
|
Dobropis 25F000031- neúčast | ||||
| 19.11.2025 | -1 305,75 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZA GRAFICKE PRACE A TISKY / JARMARK FLER 202
|
0308 | 250100057 | FAKTURUJEME VAM ZA GRAFICKE PRACE A TISKY / JARMARK FLER 202 | ||
| 14.11.2025 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fler s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM CASTKU ZA REKLAMU K AKCI FLER JARMARK JIHLAV
|
0308 | 25000102 | FAKTURUJEME VAM CASTKU ZA REKLAMU K AKCI FLER JARMARK JIHLAV | |
| 10.11.2025 | -12 112,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doplatek pronájem a služby DKO
|
0308 | 252200475 | Doplatek pronájem a služby DKO |