Stav k: 22.07.2025 | Stav k: 22.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
148 640,23 CZK | 100 767,23 CZK | 3 300,00 CZK | -51 173,00 CZK | -47 873,00 CZK | 100 767,23 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2025 | -4 070,00 CZK | Inkaso |
Junak - cesky skaut, stredisko Svateho Jiri Hradec
|
0558 | 9175915000 | 0000000000 | CENTROPOL - záloha na energie | |
12.08.2025 | -5 808,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
skauti
|
125074 | Doprava materiálu na tábor - NHK - Boušín - Pouchov | |||
12.08.2025 | 3 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Všemi vjemy, z.s. |
nájem
|
0558 | nájem | ||
30.07.2025 | -22 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dotace MMHK na tábor
|
Dotace MMHK na tábor | ||||
29.07.2025 | -7 018,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
skauti
|
125068 | Doprava materiálu na tábor (HK - Boušín - Pouchov) | |||
25.07.2025 | -1 573,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PALIVOVE DREVO A JEHO DOPRAVA
|
0308 | 25530226 | PALIVOVE DREVO A JEHO DOPRAVA | ||
25.07.2025 | -10 304,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2562025121 | 9876 | vodné, stočné |